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哈藥集團-融資管理制度(留存版)

2025-05-27 02:08上一頁面

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【正文】 屬公司融資項目的審核。(2) 董事會形成的 萬元以上(含 萬元)項目的決議由董事會主席在權屬公司股東大會上表決,審批通過后由權屬公司具體實施。第三十一條 融資活動執(zhí)行人應定期將資金運用狀況向主管領導做出書面匯報。第四十三條 本制度自董事會審批后發(fā)布施行。第二十八條 對于實行審批制的集團公司為權屬公司提供擔?;顒樱瑓⒄铡豆幖瘓F有限公司對外擔保暫行規(guī)定》確定具體事宜。分管副總裁出示意見后報總裁,經(jīng)總裁辦公會審議,總裁出示意見。第七條 集團公司審計監(jiān)察部負責融資活動進行定期和不定期的審計。第八條 權屬公司經(jīng)營層負責權屬公司董事會授權范圍以內項目的審批。融資金額在 萬元以下(不含 萬元)的項目,總裁辦公會直接形成決議。第二十九條 對于實行備案制的權屬公司融資活動,由權屬公司在實施后十五個工作日內向集團公司資產(chǎn)管理部提交備案材料存檔,包括融資方案、合同、章程等。融資單位對融資活動指定融資活動執(zhí)行人,做到責、權、利相對等,確保融資方案按計劃實施。第二十一條 審批實施按以下權限進行:(1) 總裁辦公會形成的 萬元以下項目的決議和集團董事會審議形成的 萬元以下(不含 萬元)項目的決議,經(jīng)資產(chǎn)管理部傳達到外派董事,由外派董事在權屬公司董事會上表決,審批通過后由權屬公司具體實施。第十條 集團公司總裁辦公會負責集團公司融資項目授權范圍內的審批和權屬公司融資項目授權范圍內的審核。第五條 本制度適用于集團
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