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正文內(nèi)容

淺談會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)中的內(nèi)部控制(留存版)

  

【正文】 計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、管理會(huì)計(jì)制度、計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)制度,以內(nèi)部控制作為內(nèi)部會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)的主線和關(guān)鍵。企業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往往涉及到多個(gè)管 理職能部門,因此內(nèi)部控制制度不僅僅是會(huì)計(jì)部門的制度,而是企業(yè)若干部門共同遵循的內(nèi)部管理制度,是企業(yè)管理制度中的一部分。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的有關(guān)人員要有明確的工作職權(quán)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,附之相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核制度,責(zé)、權(quán)、利對(duì)等、統(tǒng)一。 。此外,還需建立文件記錄制度、業(yè)績(jī)報(bào)告控制制度等制度。二是實(shí)施嚴(yán)格的憑證審查制度。使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)職務(wù)與執(zhí)行職務(wù)分離、執(zhí)行職務(wù)與記錄職務(wù)分離、記錄職務(wù)與審核職務(wù)分離、保管財(cái)產(chǎn)職務(wù)與記錄職務(wù)分離。從原始憑證取得到憑證的制作再到最終的收付款和登記入賬,整個(gè)過(guò)程的每一步都要有嚴(yán)格的檢查、審核。企業(yè)會(huì)計(jì)制度中對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)事項(xiàng)的確認(rèn)、計(jì)量、報(bào)告以及會(huì)計(jì)核算方法等都作了規(guī)定,由于其可選擇的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)方法有多種,企業(yè)有必要設(shè)計(jì)一套既符合統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定又適合企業(yè)自身狀況的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度。 企業(yè)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),始終是要涉及到現(xiàn)金和物資,由于現(xiàn)金、物資的流動(dòng)性大、收支頻繁,較容易發(fā)生損失浪費(fèi)和貪污盜竊現(xiàn)象;一些重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策和執(zhí)行如投資方向、資產(chǎn)處置、資金調(diào)配等容易出現(xiàn)差錯(cuò)和舞弊。 。為保護(hù)單位的財(cái)產(chǎn)物資安全,在企業(yè)內(nèi)部建立各種控制制度,如限制財(cái)產(chǎn)接近制度、定期財(cái)務(wù)資 產(chǎn)清查制度、組織機(jī)構(gòu)控制制度、信息質(zhì)量控制制度等。 總之,企業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)首
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