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20xx年西秀區(qū)部門決算公開匯總(專業(yè)版)

2024-10-28 22:34上一頁面

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【正文】 八、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。,主要用于公務(wù)接待人員的餐費(fèi)。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費(fèi)。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會(huì),增加工作經(jīng)費(fèi)1300萬元。沒有下屬單位。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類),%;社會(huì)保障(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類),占 %。“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。5.。(二)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。(五)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 ****萬元,為以前尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。具體包括: ,反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。(十五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。截至2016年12月31日,共有車輛948輛,其中,一般公務(wù)用車427輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車164輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車347輛;單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;二、基本建設(shè)支出0萬元 ;三、其他資本性支出0萬元;四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元 ;五、債務(wù)利息支出0萬元;六、其他支出0萬元。第一篇:2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總2016年西秀區(qū)部門決算公開匯總一、部門概況安順市西秀區(qū)年末機(jī)構(gòu)237個(gè),編制人數(shù)12,802人,其中:行政編制2,274,事業(yè)編制10,528;年末實(shí)有人數(shù)16,589人,其中:在職人員11,026人,離休人員57人,退休人員5,506人。(七)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出111,603萬元,人員經(jīng)費(fèi)支出分為二部份:一、工資福利支出8,505萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出:一、商品和服務(wù)支出54,376萬元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:,主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬元,主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。其中:一般公共服務(wù)支出****萬元,主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。(三)培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系,對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置,會(huì)同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。主要變動(dòng)情況:利息收入。與上年相比,2017“三公”,%。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017沒有績(jī)效管理項(xiàng)目。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款),完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,比2016年減少0元。三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。2016年實(shí)有人員72人,其中:在職人員43人,離退休人員29人。其中:,完成年初預(yù)算的128%。,職工馬國(guó)宴和李忠英死亡一次性撫恤金。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,100人次,比上年增加0批次,減少70人次。九、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2016年,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為9輛。(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ,完成年初預(yù)算的 234%。納入吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2016部門決算編制范圍的單位為吉林省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)本級(jí)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明尉氏縣供銷社2017 ,完成年初預(yù)算的 100 %。經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1 輛,其中,市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位(廳級(jí))用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(綜合保障業(yè)務(wù)用車)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。其中:因公出國(guó)(境),%;,%;,完成預(yù)算5萬元的66%。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平?!奖恚? “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三篇:2017部門決算公開2017部門決算公開目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表汕頭市人民政府金融工作局2017決算情況第一部分 部門概況一、部門主要職責(zé)汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案,擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi);承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù);承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)(?。┬詴?huì)議的接待任務(wù);承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi))外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支?!?***萬元,主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。包括:,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。(十四)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。國(guó)有資產(chǎn)占用情況。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)支出:一、商品和服務(wù)支出支出1,699萬元。二、西秀區(qū)2016年度部門決算情況說明(一)2016年度收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)366,405萬元,與2015年相比,增加44,109萬元,%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出;二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16,649萬元。主要包括:辦公費(fèi)23,292萬元、印刷費(fèi)1,293 萬元、咨詢費(fèi)172 萬元、手續(xù)費(fèi)13 萬元、水費(fèi)184 萬元、電費(fèi)1,40
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