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正文內(nèi)容

財(cái)政結(jié)算中心崗位職責(zé)(專業(yè)版)

  

【正文】 與每位同事都建立了良好的團(tuán)結(jié)合作關(guān)系。第十五條各項(xiàng)收入、支出的結(jié)算業(yè)務(wù),原則上一單一結(jié),收入和支出同時(shí)要求辦理結(jié)算的,一般優(yōu)先辦理收入結(jié)算;特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定其公司的賬面存款余額中有足以支付該款項(xiàng)的數(shù)額時(shí),方能予以辦理。非因特殊原因,不得向結(jié)算中心借用空白轉(zhuǎn)賬支票。按總公司資金管理制度或辦法及時(shí)、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)的做好結(jié)算中心成員單位的內(nèi)部和外部結(jié)算服務(wù)工作。五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記,制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)帳必須查明原因并及時(shí)勾對(duì)。負(fù)責(zé)職工工資晉級(jí)、房積、社會(huì)保障核對(duì)工作。審核員(崗位3)日常報(bào)銷(各種收入、支出)原始憑證的審核。按時(shí)與財(cái)政結(jié)算中心進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)的核對(duì)工作。嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)制度,做好票據(jù)以及分管章證的工作。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)制度,做好有價(jià)證券、票據(jù)以及分管章證的保管工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各中心主任,組織各項(xiàng)基金的劃撥工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、根據(jù)全處工作的要求,制定工作計(jì)劃,年終對(duì)中心全年工作進(jìn)行總結(jié)。收款時(shí)審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確,確認(rèn)無(wú)誤后予以收款。六、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。保證各單位按規(guī)定及時(shí)、足額上交學(xué)校。:根據(jù)總公司董事會(huì)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策所確定的投資計(jì)劃和長(zhǎng)期資產(chǎn)構(gòu)建計(jì)劃,籌集資金進(jìn)行投資。第十一條??顚S茫航Y(jié)算中心根據(jù)資金管理部按專項(xiàng)業(yè)務(wù)撥付的款項(xiàng),各分、子公司必須按規(guī)定的用途使用;特別是務(wù)分、子公司向集團(tuán)公司的借款有規(guī)定用途的,結(jié)算中心有權(quán)定期跟蹤資金去向,行使監(jiān)督職能。第十九條本辦法由資金管理部負(fù)責(zé)解釋。我們代表公司的形象,面對(duì)各種客戶,我們都要真誠(chéng)相待,真情相待,認(rèn)真禮貌為客戶解答問題。從2008年起每年都在岳陽(yáng)市人才市場(chǎng)進(jìn)行專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),先后學(xué)習(xí)了科技創(chuàng)新與創(chuàng)新能力培養(yǎng),知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與戰(zhàn)略運(yùn)用,專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)對(duì)突發(fā)事件,、具有較強(qiáng)的工作能力營(yíng)銷部結(jié)算中心負(fù)責(zé)整個(gè)水費(fèi)系統(tǒng)的賬務(wù)處理,是營(yíng)銷部的核心所在,技術(shù)含量最復(fù)雜,專業(yè)性最強(qiáng)的地方。第十四條支出結(jié)算:各分、子公司的各項(xiàng)采購(gòu)支出,由各分、子公司財(cái)務(wù)人員將請(qǐng)款單、發(fā)票、入庫(kù)單和內(nèi)部付款結(jié)算單一并提交結(jié)算中心審核,請(qǐng)款單上注明結(jié)算方式,有采購(gòu)合同的不定期應(yīng)將采購(gòu)合同一并交結(jié)算中心審核;工程款項(xiàng)的支付應(yīng)將各項(xiàng)原始憑證,包括工程合同、工程結(jié)算單、發(fā)票、請(qǐng)款單、部結(jié)算單全部交蘭州結(jié)算中心審核;各種費(fèi)用的報(bào)銷由各分、子公司財(cái)務(wù)人員將所有審批手續(xù)完備、經(jīng)審核的原始憑證(包括發(fā)票、請(qǐng)款單)連同內(nèi)部付款結(jié)算單交結(jié)算中心審核;其他款項(xiàng)的支出同樣需將各項(xiàng)原始憑證交結(jié)算中心審核,各分、子公司有相關(guān)職能部門審批意見的,應(yīng)將審批意見報(bào)結(jié)算中心。購(gòu)買辦公用品、接待費(fèi)等小額零星支出;凡能用轉(zhuǎn)賬支票支付的款項(xiàng)不得支付現(xiàn)金,所有現(xiàn)金往來(lái),必須收、付有憑證,嚴(yán)禁無(wú)憑證辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)。第三條.資金結(jié)算中心的運(yùn)行應(yīng)遵循“資金集中管理,帳務(wù)分帳核算”的原則,即由總公司統(tǒng)一進(jìn)行資金管理,各法人企業(yè)的財(cái)務(wù)核算由其內(nèi)設(shè)的財(cái)務(wù)部獨(dú)立核算。二、及時(shí)開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。做到帳表相符,帳實(shí)相符,不搞白條抵庫(kù)。結(jié)算中心外勤崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò),堅(jiān)持票據(jù)日清月結(jié),及時(shí)清交,保證款項(xiàng)按時(shí)劃轉(zhuǎn)。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)和管理。在財(cái)政結(jié)算中心的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)所在單位經(jīng)濟(jì)收支業(yè)務(wù)的報(bào)賬和監(jiān)管。第一篇:財(cái)政結(jié)算中心崗位職責(zé)鎮(zhèn)財(cái)政結(jié)算中心崗位職責(zé)一、會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策,刻苦鉆研業(yè)務(wù),努力提高政策水平和管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》做好會(huì)計(jì)資料的保密工作,確保會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整。
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