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出口退稅操作流程5篇(專業(yè)版)

2024-10-17 14:00上一頁面

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【正文】 發(fā)票和報(bào)關(guān)單部分都填好之后,要做免稅申報(bào)數(shù)據(jù)處理了。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會(huì)在半小時(shí)內(nèi)收到電子信息。審核后的退稅申報(bào)資料退企業(yè)保存,必須指定專人保管,原則上由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任;資料應(yīng)當(dāng)保存10年。出口免稅申報(bào)時(shí)海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)及傭金以負(fù)數(shù)錄入,、與免稅收入有關(guān)的數(shù)據(jù)在申報(bào)表上的反映免抵退數(shù)據(jù)導(dǎo)入后,還須在當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表上進(jìn)行反映。關(guān)于變更登記:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者改變單位名稱、法定代表人、經(jīng)營地點(diǎn)、進(jìn)出口經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、開戶銀行及賬號(hào)等退(免)稅登記事項(xiàng)的,應(yīng)自備案登記變更之日起30日內(nèi),持變更登記的有關(guān)證明文件等資料到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅變更認(rèn)定手續(xù)。保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排,之后退出。 正式申報(bào)及正式申報(bào)上傳。 退稅數(shù)據(jù)錄入:在退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件中,點(diǎn)擊瀏覽樹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“下一步”,會(huì)顯示“出口貨物稅收退還申請(qǐng)書”的內(nèi)容,企業(yè)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)開戶行與帳號(hào)是否準(zhǔn)確,打印3份?!锻赓Q(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申請(qǐng)表》。通過退稅系統(tǒng)完成進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、審核。出口退稅專用 報(bào)關(guān)單。第二篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程集團(tuán)有限公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程文件編號(hào):HB/GLCW001A1一 目的二適用范圍適用外貿(mào)企業(yè)出口退稅 三 權(quán)責(zé):、修改、廢止的起草工作。若錄入的數(shù)據(jù)有問題系統(tǒng)會(huì)給出提示。進(jìn)行正式申報(bào),當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”時(shí),說明已經(jīng)有回執(zhí)文件下載。、生成正式申報(bào)軟盤生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù),生成要申報(bào)的文件。聯(lián)系電話:***,***.有關(guān)申報(bào)軟件的安裝、使用等可具體咨詢?cè)撧k事處。外貿(mào)企業(yè)在2008年1月1日后申報(bào)出口退稅的,申報(bào)出口退稅的截止期限調(diào)整為,貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn))起90天后第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期截止之日。在“數(shù)據(jù)報(bào)送”菜單中查詢報(bào)關(guān)單電子信息,與紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單內(nèi)容進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無誤后進(jìn)行“數(shù)據(jù)報(bào)送”,以上數(shù)據(jù)供退稅機(jī)關(guān)審核退稅之用。提示:核銷單必須在電子口岸備案后方可使用。現(xiàn)在可以做退稅申報(bào)了(申報(bào)期限自出口之日起90天內(nèi),申報(bào)時(shí)間每月110號(hào),也就是10月的115號(hào))退稅申報(bào)包括預(yù)申報(bào)和正式申報(bào):1:退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——第四欄錄入報(bào)關(guān)單號(hào)(格式同免稅)輸入回車鍵,系統(tǒng)自動(dòng)帶入相關(guān)的信息,第8欄錄入相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào),核對(duì)保存。1:核銷單的交單:點(diǎn)擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號(hào)碼—條件設(shè)定—開始查找—點(diǎn)擊核銷單號(hào)碼—核對(duì)一下—點(diǎn)擊交單—點(diǎn)擊確定—完成交單。核銷單 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三聯(lián),企業(yè)存根聯(lián),目前核銷單在實(shí)際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效。②《出口退稅進(jìn)貨分批申報(bào)單》; ③進(jìn)口貨物海關(guān)代征增值稅完稅憑證。如果企業(yè)當(dāng)月無出口收入,須進(jìn)行免稅“零申報(bào)”,操作時(shí)不需進(jìn)行免稅數(shù)據(jù)錄入,直接生成電子數(shù)據(jù)(空文件)。如果預(yù)審有錯(cuò)誤,可以直接修改,如果生成正式申報(bào),有錯(cuò)誤,可以做撤銷必須先把3個(gè)表打印好之后,再生成正式申報(bào)文件。該文件反應(yīng)國家稅務(wù)局實(shí)際退稅情況。上傳成功后,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)閷徍塑浖逊答?。外貿(mào)企業(yè)手冊(cè)均無需登記,來料加工手冊(cè)需到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核銷。企業(yè)到退稅機(jī)關(guān)辦理退稅正式申報(bào),退稅機(jī)關(guān)審核軟盤及報(bào)表和資料合格以后,企業(yè)將軟盤和資料及一套退稅申報(bào)表交給退稅機(jī)關(guān),退稅機(jī)關(guān)會(huì)將一張退稅匯總申報(bào)表簽字蓋章后返還給企業(yè)。并生成退稅申報(bào)軟盤,軟盤中應(yīng)該有12個(gè)文件,并在生成好的退稅軟盤上寫上企業(yè)的名稱和 海關(guān) 代碼。打印出口明細(xì)申報(bào)表、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表、出口退稅申報(bào)匯總表各2份。退稅出口申報(bào)明細(xì)表)并加蓋公章。目前我公司涉及一般貿(mào)易和進(jìn)料加工,這兩種貿(mào)易方式出口退稅流程一致。點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)→外貿(mào)預(yù)審數(shù)據(jù)上載上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。在向國稅局報(bào)送資料后半個(gè)月內(nèi),傳輸系統(tǒng)中,將會(huì)有退稅正式申報(bào)反饋文件。八、退稅軟件注意事項(xiàng):查詢一下最新的出口退稅版本,是否升級(jí),按照向?qū)Р襟E一步步做。四、出口免稅申報(bào)(一)生產(chǎn)企業(yè)免稅申報(bào)在退稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入(政策介紹7)免稅申報(bào):需錄入兩份表:免稅明細(xì)數(shù)據(jù)表、進(jìn)料加工抵扣明細(xì)表(1)已進(jìn)行免抵退認(rèn)定的生產(chǎn)企業(yè),在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)之前,還須用免抵退申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行免稅出口明細(xì)申報(bào),將生成的免稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)?!襁M(jìn)貨憑證:①增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))。第五篇:出口退稅的操作明細(xì)流程無意中看到朋友歸納的出口退稅操作明細(xì)流程,感覺挺不錯(cuò),一步步下來很清晰,學(xué)習(xí)一下,分享一下呢歸納:“出口外匯核銷單”指由國家外匯管理局制發(fā),海關(guān)憑此受理報(bào)關(guān),外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號(hào)的憑證(核銷單附有存根)。大概一個(gè)月左右的時(shí)間,也就是10月15號(hào)左右吧,你就可以拿到報(bào)關(guān)單,可以憑借報(bào)關(guān)單在出口收匯和出口退稅里做交單了;順便寫下流程吧,前面的圖示很清楚的。2:納稅匯總表錄入 根據(jù)當(dāng)期增值稅申報(bào)表錄入;3:預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)處理—生成上報(bào)數(shù)據(jù)—預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個(gè)系統(tǒng),上傳退稅處;等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格;4:打印退稅數(shù)據(jù)申報(bào)表申報(bào)數(shù)據(jù)處理—打印申報(bào)數(shù)據(jù)—退稅申報(bào)—選擇下一步,打印報(bào)表;3張表格,納稅匯總表,退稅明細(xì)申報(bào)表,退稅匯總表;5:生成退稅數(shù)據(jù)文件 申報(bào)數(shù)據(jù)處理—生成上報(bào)數(shù)據(jù)—正式申報(bào)數(shù)據(jù)—存為軟盤或者電腦,將生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個(gè)系統(tǒng),上傳退稅處,同時(shí)打印上傳憑證。企業(yè)交單核銷單報(bào)關(guān)后,海關(guān)會(huì)出報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗(yàn)訖章,并退回報(bào)關(guān)單位。六、出口退稅審核、審批主管退稅機(jī)關(guān)受理出口企業(yè)的退稅申報(bào)資料及電子數(shù)據(jù),在辦理內(nèi)部申報(bào)資料交接后5——7個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后出具審批單(生產(chǎn)企業(yè))。(國稅函〔2007〕1150號(hào))如因特殊情況不能按期辦理申報(bào),必須在規(guī)定的退稅申報(bào)期限前向退稅機(jī)關(guān)提出書面延期退稅申報(bào)申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后辦理延期申報(bào)。注意:生產(chǎn)企業(yè)在購買軟件并安裝成功后,需及時(shí)告知進(jìn)出口處管理一科(聯(lián)系電話:83750924或83750912)或縣區(qū)局主管出口退稅人員,以便我們對(duì)企業(yè)進(jìn)行免抵退認(rèn)定,采集相關(guān)的征免稅數(shù)據(jù)。(需要打印出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟)六、資料準(zhǔn)備生成正式申報(bào)文件,保存到U盤中;整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總明細(xì)表裝訂成冊(cè),填寫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正式申報(bào)。 打印申報(bào)表:點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→數(shù)據(jù)打印,打印出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)、外貿(mào)企業(yè)出口
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