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4內(nèi)部審計自查報告范文(專業(yè)版)

2024-08-27 03:38上一頁面

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【正文】 重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進行研究,促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。 跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。 ,就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置?,F(xiàn)將近年來的工作 情況匯報如下: 一、內(nèi)部審計管理工作 我局內(nèi)審股成立于 20xx 年 4 月,內(nèi)部審計工作由局長直接管理,紀(jì)委書記分管。下轄 11 個供電所、 3 個專業(yè)所、 3 個多經(jīng)企業(yè),機關(guān)本部設(shè)有 14 個職能股室,黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。20xx 年 3 月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作(簡稱 第 2 頁 共 8 頁 雙達(dá)標(biāo))通過省電力公司整體驗收,同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx 年度戶戶通電工程先進單位榮譽稱號。要通過科學(xué)安排審計項目,抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題,并注意堅持點面結(jié)合,最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風(fēng)險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。 完成了線路施工費用的專項審計 2 項。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開展對企業(yè)內(nèi)部控 第 7 頁 共 8 頁 制制度的測試與評價,在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點,確定合理的審計方式、方法,以提高審計工作的效率。 隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟日益增多,為保障各方投資利益,對內(nèi)部審計的 要求越來越高,企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。 第 6 頁 共 8 頁 在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強財務(wù)管理,加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。三年來共完成的審計項目如下: 完成了 9 名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計 ,對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,并出具了審計報告。 審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)
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