freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

財務(wù)審計作業(yè)管理制度doc(專業(yè)版)

2025-09-27 18:41上一頁面

下一頁面
  

【正文】 5擬定審計報告、形成審計決定,提出審計建議。3檢查固定資產(chǎn)折舊是否按規(guī)定計提,折舊政策是否符合稅法規(guī)定。6財務(wù)助理負責對本制度的實施過程進行財務(wù)管控。7企管部負責本制度的審核執(zhí)行及對財務(wù)勾稽管理。4檢查固定資產(chǎn)的增減是否按照公司制度規(guī)定正確履行審批手續(xù)。1審計小組負責人審核各成員審計工作底稿,審核通過則現(xiàn)場審計工作結(jié)束,編寫審計報告,審核不通過則擴大審計范圍。4抽查部分產(chǎn)品或成本項目的會計核算是否準確無誤。2抽盤固定資產(chǎn),檢查帳物是否相符。5總經(jīng)理負責審計決定的最終審批。8總經(jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行。4往來帳審計1核對總帳、明細帳是否相符。2審計小組負責人將審計報告送審計部門經(jīng)理審
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1