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財務(wù)審計作業(yè)管理制度doc-文庫吧

2025-08-01 18:41 本頁面


【正文】 時決定審計部門成立審計小組。2審計小組負(fù)責(zé)人根據(jù)具體審計目的擬定審計工作方案。對審計重點、人員分工、審計時間、需被審計單位提供的資料作出規(guī)劃后報審計部門經(jīng)理審批。3審計部門經(jīng)理審批通過后,通知被審計單位;如審批不通過則重新編制審計工作方案。4 現(xiàn)場審計1貨幣資金的審計1盤點庫存現(xiàn)金,核實現(xiàn)金余額是否在核準(zhǔn)范圍,檢查是否有白條抵庫等違反財務(wù)制度的現(xiàn)象。2審閱現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳,同時與收付款憑證相核對,檢查貨幣資金收支收支是否安規(guī)定的程序和權(quán)限辦理。2索取銀行對賬單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行日記賬核對,檢查是否有異常進(jìn)出,逐筆核實長期未達(dá)帳。2存貨審計1核對總帳、明細(xì)帳是否相符。2抽盤存貨,檢查帳物是否相符,對呆滯存貨作
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