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賬戶清理自查報告(更新版)

2025-11-18 23:01上一頁面

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【正文】 管理水平和運用效益。”八整理“,是對超職數(shù)裝備干部、違規(guī)進人疑問,違規(guī)公費出國(境)、公款旅行疑問,亂收費、亂攤派疑問,領導干部經(jīng)商辦公司及其親屬運用其職務影響獲取不正當利益疑問,停留截留套取移用財務專項資金特別是涉農(nóng)資金疑問,省屬公司違規(guī)配車、用車疑問,招標招標不標準、違規(guī)出讓土地、違背計劃調(diào)整容積率等疑問,懶政怠政、不作為、不在狀況疑問,進行整理DD對超職數(shù)裝備干部、違規(guī)進人疑問進行整理,加大清糾力度,完善規(guī)章準則,全部推進和增強干部選拔委任和機關事業(yè)單位進人作業(yè)的標準化和紀律性。市局在各縣抽查的基礎上將對各縣調(diào)查結果進行抽查,比例在10%以上,總結存在問題,按照整改方案5月份完成整改。我市20xx、20xx共出讓土地1339宗。故城(因省紀委在調(diào)查案件未報)為協(xié)調(diào)違規(guī)出讓土地問題清理工作,各縣市成立卷宗會審專家組,負責解決工作中的`實際問題。三是供地過程不規(guī)范問題。(七)在營業(yè)室外醒目位置張貼公告,公告中明確告知客戶對身份信息錯誤的賬戶依法中止提供服務,避免引起社會公眾的誤解和不良社會反應,提高了社會公眾對核實工作的認知度。二〇一一年九月二十日第三篇:“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”自查報告通遼奈曼農(nóng)村合作銀行東升分理處“賬戶清理工作集中 專項行動”自查報告為加強賬戶管理,深入開展反洗錢工作,積極推動個人人民幣存款賬戶相關身份信息真實性核實工作的全面達標,根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社關于印發(fā)內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”實施方案》(內(nèi)農(nóng)信發(fā)?2015?388號)文件精神,我行開展了“賬戶清理、反洗錢工作集中專項行動”自查工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:(一)成立核實工作領導小組,為確保高質量完成核實工作,積極推動此次工作的開展。經(jīng)審核處理應撤消或歸并的銀行賬戶各單位須在7日內(nèi)到相關開戶銀行辦理撤銷手續(xù)并將經(jīng)人民銀行批準撤銷的銷戶證明送縣財政局備案。一、檢查內(nèi)容檢查是否將所有銀行賬戶納入單位財務部門統(tǒng)一管理且由具有會計從業(yè)資格的人員具體負責管理清查不符合銀行賬戶管理有關規(guī)定設立的銀行賬戶。第二篇:賬戶清理情況匯報賬戶清理情況匯報關于規(guī)范清理行政事業(yè)單位銀行賬戶工作的匯報 為切實規(guī)范行政事業(yè)單位銀行賬戶使用加強財務管理和財政監(jiān)督從源頭上預防和治理腐敗。因未對賬戶資料年審,部分存款人賬戶信息變更后,不及時通知開戶銀行變更,致使信用社對存款人變更的信息無法及時處理。大部分社的銀行結算帳戶的都建立了開銷戶登記簿,實行了開銷戶登記制度,開戶資料基本完整。對未經(jīng)人行批準開立的部分銀行結算賬戶,督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開戶手續(xù)?!炊点y行結算賬戶的使用情況專用存款賬戶的支取現(xiàn)金大多能按照規(guī)定執(zhí)行。篇四:銀行結算賬戶自查報告銀行結算賬戶自查報告為了加強銀行結算帳戶管理工作,維護支付結算的正常秩序,按照辦事處《轉發(fā)〈人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則〉和〈人民幣銀行賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務處理辦法〉(試行)的通知》(***辦發(fā)[2005]*號)文件要求,我區(qū)聯(lián)社及時轉發(fā)了文件,結合賬戶管理實施細則,提出了具體的檢查要求,由各信用社安排專人對銀行結算賬戶進行了一次全面詳細的檢查。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行北屯兵團支行結算賬戶整改報告為完善我行銀行結算賬戶管理工作,針對前期檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和實際情況,我行從以下幾個方面進行整改:對于資料保存不完整的問題,我行積極聯(lián)系企業(yè),努力補齊資料;在以后的工作明確責任,建立合適的獎懲機制,確保賬戶資料妥善保存。二、具體情況〈一〉、銀行結算賬戶的管理和開立情況新開立的銀行結算賬戶,都能按照要求,資料保存完整,實行專夾保管。個人賬戶單獨記賬、單獨核算,并與基礎養(yǎng)老金分賬管理;在業(yè)務系統(tǒng)中按要求對個人賬戶養(yǎng)老金支出進行核算;不存在將個人賬戶儲存額挪作他用或提前支取的情況;地方財政補貼及時到位;在財政補貼到賬或收到財政部門提供的到賬通知后及時完成個人賬戶記錄;參保人員個人繳費額到賬后,個人繳費額和地方各級財政對參保人員的繳費補貼同時記入個人賬戶;地方財政對參保人員的繳費補貼與參保人員個人繳費資金同步計息。:參保人員在本市范圍內(nèi)流動時,只轉移基本養(yǎng)老保險關系,不轉移個人賬戶儲存額;參保人跨本市流動時,調(diào)出地社保機構應向調(diào)入地社保機構轉移基本養(yǎng)老保險關系和個人賬戶中全部儲存額資金(含個人賬戶累計本息),現(xiàn)階段已啟動市內(nèi)轉移業(yè)務,市外轉移業(yè)務暫未啟動。為實現(xiàn)我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險個人帳戶管理的規(guī)范化、制度化,我局根據(jù)個人帳戶目標管理要求,結合工作實際,建立了《個人賬戶管理制度》、《基金財務管理制度》、《信息及數(shù)據(jù)安全管理制度》、《內(nèi)控稽核制度》、《業(yè)務經(jīng)辦制度》等辦法和措施,不斷完善和細化業(yè)務流程,規(guī)范操作流程,確保參保登記、繳費管理、待遇發(fā)放、個人賬戶管理、基金管理等各個環(huán)節(jié)規(guī)范運行,做到經(jīng)辦規(guī)范、管理科學、服務到位、高效優(yōu)質,為個人帳戶管理規(guī)范有序科學高效運行提供了保障。在加強對支付結算工作業(yè)務管理的同時,加強對支付結算業(yè)務的安全管理,嚴格按照反洗錢的有關制度報告大額和可疑交易;提高結算人員的業(yè)務水平,熟練掌握各項支付結算業(yè)務規(guī)定,細化業(yè)務處理流程,加強結算內(nèi)部控制,防范支付風險;培養(yǎng)全體員工的品行素質和責任感,提高風險防范意識,防控“道德風險”,確保支付結算業(yè)務健康發(fā)展。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴格按人民銀行規(guī)定辦理。第一篇:賬戶清理自查報告人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理自 查 報 告按照《中國人民銀行關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》要求,我社認真貫徹落實,及時組織對轄內(nèi)人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務進行自查和檢查,現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下:一、支付結算內(nèi)控管理情況。經(jīng)自查,開立的基本戶和核準類專戶都具有人民銀行核準的開戶許可證,開戶單位提供的開戶資料和證明真實、齊全,符合人民幣銀行結算賬戶的管理和使用要求,全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時進行了登記或向人民銀行備案,賬戶管理系統(tǒng)操作員設置正確,口令管理嚴密,無違規(guī)開立多頭賬戶問題,無臨時存款賬戶超期使用現(xiàn)象,無出租、出借、轉讓賬戶和改變賬戶性質等行為,賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理,無放寬開戶條件等違規(guī)辦理開戶。積極開展支付結算培訓工作,準確把握支付結算制度規(guī)定,熟練掌握各項服務品牌的業(yè)務操作流程,切實提高柜臺業(yè)務辦理效率。(二)建章立制,個人帳戶管理規(guī)范。截止2012年12月,個人賬戶利息共計x萬元。四是個人賬戶實賬管理情況?,F(xiàn)有的銀行結算賬戶中,全部已按辦理開戶許可證,開立符合人民銀行對于賬戶管理的要求。部分開戶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照中注冊資金、經(jīng)營范圍發(fā)生變化,未向我行提出變更申請,致使我行賬戶資料未做及時變更。通過這次自查,使我行銀行結算賬戶管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結算正常秩序,防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動,確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。開立的基本存款帳戶、預算單位專用存款帳戶和臨時存款帳戶,絕大多數(shù)有人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。四、糾改措施 針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和我區(qū)農(nóng)村信用社的實際情況,準備從以下幾個 方面進行糾改:要求各社組織人員再次學習《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,按照實施細則,嚴格遵守辦法規(guī)定,確保結算賬戶管理的合法合規(guī)。新開立的銀行結算帳戶,都能按照要求,資料保存完整,實行專卷專夾保管。個別社的專用賬戶和臨時賬戶提現(xiàn)未報經(jīng)人行審批。以上報告,如有不妥,請指正。第三階段為審核處理階段 “小金庫”專項治理工作領導小組辦公室按各單位提供的報表及核查結果根據(jù)政策規(guī)定進行審核提出保留或撤并意見并購跟蹤監(jiān)督落實情況。三、下一步工作打算對清理后確需保留的銀行賬戶由相關職能部門進行匯總、分類、造冊登記建立行政事業(yè)單位銀行賬戶檔案。對一部分資金結余數(shù)額大資金存放時間長的財政審批賬戶進行重點管理為切實發(fā)揮財政資金效益增強財政支付能力對一部分長期滯留專戶的財政資金建議繳回國庫代管。(六)對在柜面做核實信息的,妥善保管核實清理資料,核實資料一式二份,一份隨憑證裝訂,一份專夾保管。二是供地政策執(zhí)行不嚴格問題。按北京督察局例行督察的要求,對20xx和20xx土地出讓卷宗進行整理,形成卷宗。七、自查工作進展情況。自3月21日起,要求各縣市區(qū)組織專家組,在自查的基礎上,對自查結果進行抽查,抽查比例10%以上,寫出抽查報告,3月25前完成。要點處理嚴峻違背黨的政治紀律和政治規(guī)則、黨組織政治核心作用弱化、全部從嚴治黨主體職責缺失、黨風廉政建設監(jiān)督職責缺位四個方面疑問。要點處理領導干部參加或變相參加經(jīng)商辦公司;領導干部親屬在其統(tǒng)轄的當?shù)睾褪聞辗秶鷥?nèi)從事可能與公共利益發(fā)作沖突的經(jīng)商辦公司、社會中介效勞等活動;領導干部運用職權和職務上的影響為親屬經(jīng)商辦公司供給便當和優(yōu)惠條件;領導干部之間運用職權相互為對方親屬經(jīng)商辦公司供給便當條件;國有公司負責人親屬做相關生意,涉嫌利益輸送等五個方面疑問。要點處理懶政怠政、不作為、不在狀況三個方面疑問。清理自查報告4縣清房辦:根據(jù)市縣相關文件精神,我局高度重視,指派專人對全局辦公用房建設及使用情況進行了全面自查,先就自查情況匯報如下:一、主要措施加強領導,明確責任。二、自查情況我局現(xiàn)有辦公樓一座,㎡。三、下一步工作計劃下一步,我局將認真貫徹落實上級辦公用房專項清理的有關規(guī)定,嚴格按照市、縣要求,進一步完善相關制度,建立有效監(jiān)管的`長效機制,從根本上杜絕違建違規(guī)用房事件發(fā)生。(二)強化措施,狠抓落實。二、自查匯總情況根據(jù)市督查組的工作安排和時限要求,我縣組織全縣各級各部門對樓堂館所和辦公用房進行了全面的清查,現(xiàn)將有關情況匯總如下:(一)黨政群機關及直屬事業(yè)單位領導干部辦公室使用情況。(四)黨政群機關及直屬事業(yè)單位辦公用房使用情況。辦公用房進行了全面清理,確保相關精神落實到位。無所屬事業(yè)單位違規(guī)占用行政機關辦公用房的情況。四、自查工作結果經(jīng)自查,我社統(tǒng)計報表工作嚴格按照國家有關規(guī)定執(zhí)行,報表類別無誤、報表無擅自變更、報送方式合法合規(guī)、審查制度健全,未發(fā)現(xiàn)有其他問題。目前,符合標準,簡單、整潔的要求,給辦公人員帶來了更高工作效率。新農(nóng)保中央、省、。(三)建立約束機制。三、主要工作措施(一)加強組織領導,確保工作落實為切實加強我縣新農(nóng)保資金專項清理工作,我中心成立了新農(nóng)保資金專項清查工作領導小組,由分管副局長任組長,紀檢組長、農(nóng)保中心主任為副組長,相關業(yè)務人員為成員,有力地促進了自查自糾工作的順利開展。(三)加強考核督辦,確?;鸢踩h上下建立了比較完善的綜合目標管理和考核督辦機制。一、領導重視,行動迅速為了確保此次清理整頓工作順利完成,局領導高度重視,召開專題會議進行研究,成立了工作領導小組,局長任組長,分管局領導任副組長,辦公室、人事科、紀檢監(jiān)察室、后勤服務中心、基建辦及局屬單位負責人為成員,努力做到思想認識到位,措施落實到位,制度建設到位。整改后,㎡,㎡,㎡,現(xiàn)使用總間數(shù)48間,其中辦公室33間,㎡,會議室2間,使用面積136㎡,㎡(按59人計算,臨聘、借用人員未計算面積)。該鎮(zhèn)以羅泉府發(fā)[20xx]34號文件向縣政府提出新建申請,縣發(fā)改委以資發(fā)改委發(fā)[20xx]8號文件下達立項批復,批復建設規(guī)模為1600平方米,項目概算總投資80萬元。預計完成投資143萬元左右,超批復投資63萬元左右。資金到位40萬元,其中財政以農(nóng)牧業(yè)稅附加支出公用支出作預算追加撥款30萬元,鎮(zhèn)自籌10萬元。(三)由于三個項目均屬在拆除原辦公樓的基礎上修建,故未及時到縣國土資源局辦理相關手續(xù)。高度重視,并下發(fā)了《芮城縣農(nóng)村“三資”管理制度》,采取有力措施,認真抓好落實。村集體資產(chǎn)資源的承包、租賃、出讓,一般經(jīng)村“兩委”會議研究。二是清理核查農(nóng)村集體“三資”情況。二、取得成效一是規(guī)范了財務管理,有效堵塞了管理上的漏洞。由于我們對資金實行了有效監(jiān)管,減少了集體資金的流失,對資產(chǎn)資源的透明處置陽光操作,廣大人民群眾非常滿意,干群之間的矛盾也越來越少,一些歷史遺留的問題也逐步得到解決,農(nóng)村的信訪量有所減少,促進了農(nóng)村社會的和諧和穩(wěn)定。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)中心人員力量薄弱,主要表現(xiàn)在:年齡偏大、知識層次低,對農(nóng)村財務和計算機知識掌握欠缺。圍繞群眾關心的熱點、難點問題和與群眾利益直接相關的問題開展案件查處和監(jiān)督檢查工作,加大查處在農(nóng)村集體“三資”管理和財務管理過程中出現(xiàn)的坐支、挪用、貪污、買標、串標、處置不當、分配不公平等方面的案件,切實加強農(nóng)村集體“三資”管理,維護好農(nóng)民群眾的利益,確保社會和諧穩(wěn)定?,F(xiàn)將有關情況報告如下:一、事業(yè)單位機構編制現(xiàn)狀(一)基本概況集安市林業(yè)局下屬17個事業(yè)單位,總編制數(shù)145名,在編實有人員128人。(3)自收自支事業(yè)單位①集安市林業(yè)工作總站十一項職能正常履行集安市林業(yè)工作總站主要職能:組織實施本轄區(qū)內(nèi)林業(yè)重點生態(tài)工程,開展資源調(diào)查、組織造林及檢查驗收、林業(yè)統(tǒng)計和森林資源檔案管理工作;負責本轄區(qū)內(nèi)林木種苗培育的管理和指導;協(xié)助主管部門制定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,組織和指導農(nóng)村集體、個人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。6. 集安市林業(yè)工作總站事業(yè)單位收入主要來源是用事業(yè)基金彌補收支差額;支出為人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費。財政部門在各單位實行國庫集中支付改革前,就已對所有單位的銀行賬戶進行了全面清理,撤銷了單位原有的所有賬戶,再根據(jù)國庫集中支付需要設立預算單位零余額賬戶、預算單位其他資金收入零余額賬戶及少部分單位根據(jù)工作需要保留的專用存款賬戶。
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