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存貨管理制度(更新版)

2024-10-24 22:40上一頁面

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【正文】 門,同時掛上黃色待檢標(biāo)識牌。寄放區(qū)的物資如果是供應(yīng)商或客戶自己使用,也要辦理相關(guān)財務(wù)手續(xù)后才能發(fā)放,確保賬實相符。(次品):以藍色標(biāo)識牌表示,是指物資在使用過程中經(jīng)確認不能再使用或不能以正品(合格品)看待而將其存放的區(qū)域。第三條存貨應(yīng)當(dāng)制定各品種最高庫存量,明確責(zé)任人。9.賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門繳款。領(lǐng)用物品若有多余,須歸還倉庫。學(xué)??倓?wù)主任應(yīng)定期檢查驗收入庫制度執(zhí)行情況。采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。材料會計在月底時,應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按部門分項目匯總,與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后,報給成本會計。二、入庫管理外購時,首先由用料部門提出用料計劃,由分管領(lǐng)導(dǎo)和委派會計審核,交財務(wù)部門納入財務(wù)收支計劃,并通過集團內(nèi)行支付款項,再由供應(yīng)部門負責(zé)實施采購。三十五、庫存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:(一)存貨業(yè)務(wù)未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批,可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致資產(chǎn)損失。(二)物資管理部門調(diào)查原因?qū)懗龇治鰣蟾?。二十八、公司制定材料使用定額,物資管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)定額,對實際執(zhí)行情況予以考核。(五)工程領(lǐng)用、委托加工領(lǐng)用比照以上流程出庫。第四條領(lǐng)用與發(fā)出二十三、公司各部門領(lǐng)用材料,應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)管理部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。十七、應(yīng)當(dāng)按倉儲物資所要求的儲存條件貯存,并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措施。對暫不具備檢測條件的貨物也應(yīng)采取適當(dāng)方法初步驗收。確有必要臨時零星采購的,由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。第二條請購與采購五、公司對存貨的采購實行計劃管理。 會審人:張勝樹、湯曉娟、彭智勇、盛立公、鄒道遠、王傳坪、王雪剛。8.4嚴(yán)重違反授權(quán)審批制度未經(jīng)批準(zhǔn)隨意發(fā)貨或者領(lǐng)料,對責(zé)任人員計入個人績效考評,造成公司損失的應(yīng)予以賠償。如有特殊情況,須由部門負責(zé)人請示盤存小組組長,并指定代理人。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進行,材料可不移動,但必須標(biāo)示出。:00,半年盤點時間為7月1日上午9:00,年度盤點時間為元月1日上午9:00。,應(yīng)設(shè)置“待處理財產(chǎn)損溢”科目進行核算。2.倉儲費用(不含在生產(chǎn)過程中為達到下一個生產(chǎn)階段所必需的倉儲費用)。,或以應(yīng)收債權(quán)換入的存貨,以存貨的公允價值,加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費,作為實際成本。,包括直接材料、直接人工、制造費用,作為實際成本。倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。,其他所有人員進入倉庫均需要批準(zhǔn)。,應(yīng)做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放,標(biāo)志明顯,易于存取和保管?!安少徤暾垎巍?非常用類五金配件由需求部門填寫“采購申請單” 經(jīng)批準(zhǔn)后由采購部執(zhí)行。、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲部門與財務(wù)部門行使,并報公司負責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。第一篇:存貨管理制度存貨管理制度1總則,保證存貨的安全完整,提高存貨運營效率,保證合理確認存貨價值,防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。對于原料需求計劃外的采購需經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存,各項內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。4.財務(wù)部工作人員根據(jù)賬實核對工作要求,需進庫核對。5領(lǐng)料與發(fā)貨、基建、動力維修、研發(fā)部門等領(lǐng)用材料,應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。不同方式取得的存貨成本的具體確認方法如下:,以買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費用和按規(guī)定應(yīng)計入成本的稅金以及其他費用等作為實際成本。②無同類或類似存貨市場價格的,以所接受捐贈的存貨的預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值,作為實際成本。1.非正常消耗的直接材料、直接人工及制造費用。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,再沖減管理費用,同時借記“待處理財產(chǎn)損溢―待處理流動資產(chǎn)損溢”科目,貸記“管理費用”科目。主要原材料每月必須盤點。,暫停收發(fā)料。盤存當(dāng)日一律禁止休假,并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到,接受工作安排。、毀損根據(jù)公司處理意見追究相關(guān)人員經(jīng)濟責(zé)任,涉及犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。:富陽申能固廢環(huán)保再生有限公司、蘭溪自立銅業(yè)有限公司、江西自立環(huán)保科技有限公司、杭州富雅投資有限公司、江西自立富雅置業(yè)、平湖富雅置業(yè)。確保存貨賬目的真實、準(zhǔn)確、完整,賬表與實物核對相符。八、公司采購部門應(yīng)根據(jù)計劃部門批準(zhǔn)的采購計劃和采購申請辦理采購手續(xù)。(四)對驗收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的貨物辦理相關(guān)入庫手續(xù),對經(jīng)驗收不符合要求的貨物,不得辦理入庫手續(xù),同時通知采購部門及時處理。十六、倉庫之間的存貨流動應(yīng)辦理調(diào)撥手續(xù),并由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)。二十二、廢舊物資出入庫相關(guān)手續(xù)由廢舊物資管理辦法另行規(guī)定。(四)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)出庫類型、出庫部門分類匯總交財務(wù)記賬。凡月末已領(lǐng)未用的物資,應(yīng)于月末辦理退料手續(xù),若下月繼續(xù)使用應(yīng)辦理假退料手續(xù)。盤點結(jié)果處理程序:(一)財務(wù)部根據(jù)盤點表做出盤盈盤虧清單交倉庫管理員、監(jiān)盤人員簽字確認。第六條監(jiān)督檢查三十四、公司由財務(wù)部對庫存物資內(nèi)部控制的進行監(jiān)督檢查。第三篇:存貨管理制度存 貨 管 理 制 度一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。月末,已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應(yīng)及時退回倉庫,如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資,其物資實體可不退回倉庫,但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù),待下月月初重新開具“出庫單”,這樣,便于財務(wù)如實核算成本。第四篇:存貨管理制度陳倉區(qū)東關(guān)初級中學(xué)存貨管理制度一、存貨采購,并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。3.根據(jù)勤儉辦學(xué)原則,盡量減少倉庫內(nèi)積壓物品,對教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。,需辦理領(lǐng)用手續(xù)。8.歸還物品時要當(dāng)面驗收,如有損壞或遺失,按賠償制度執(zhí)行。第二條存貨包括原材料、輔助材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、自制半成品等。:以綠色合格標(biāo)識牌表示,是指已收到采購?fù)ㄖ霂觳⒔?jīng)質(zhì)檢部檢驗質(zhì)量確認質(zhì)量合格而將物資存放的區(qū)域。第九條待檢區(qū)、暫存區(qū)和寄放區(qū)的物資不能內(nèi)部(主要是車間)領(lǐng)用和銷售,如果經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗可以使用,必須先辦理入庫再辦理出庫,否則不能發(fā)貨,以確保賬實相符。第十四條原輔材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件入庫。第十五條產(chǎn)成品、自制半成品入庫由質(zhì)檢部現(xiàn)場檢查質(zhì)量,經(jīng)檢驗合格后,倉管員開具“入庫單”由工人(或送貨人)、質(zhì)檢員簽字確認?!俺鰩靻巍蓖瑫r送交財務(wù)部門;反之,按照銷售的形式進行核算。第二十條存貨報廢公司:由倉庫主管提交報廢申請報告,經(jīng)總經(jīng)理審批后由倉管員開具“出庫單”,由質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量,由質(zhì)檢員、相關(guān)參與人員簽字確認,并將廢品轉(zhuǎn)入廢品倉庫。:下道工序退回半成品,由車間統(tǒng)計員負責(zé)將半成品退給工人,第三章存貨堆放和日常管理第二十四條倉庫必須設(shè)臵消防設(shè)施,通道必須寬敞,門窗必須符合防盜要求,電力設(shè)施必須符合消防部門的要求,以確保存貨安全。第二十九條倉管員應(yīng)當(dāng)定期對物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期進行全面整理,屬于已過保質(zhì)日期的物資應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入次品區(qū)域,并掛上藍色標(biāo)識牌。:由辦事處經(jīng)理組織有關(guān)人員于每季度末到倉庫現(xiàn)場清查不良存貨,并在相關(guān)的制度范圍內(nèi)盤活處理,或?qū)⑶闆r及處理意見報送總經(jīng)理審批。、農(nóng)用車。:反映外部單位來料加工存放在公司自有倉庫的進出存物資信息,包括賬簿信息和表格信息。第四十五條加強賬、牌的核對管理,定期核對賬、牌是否相符,如果出現(xiàn)不符,必須及時查明原因,確保賬、牌時刻相符,以充分發(fā)揮牌在日常管理中的作用。第五十四條倉庫物資盤點結(jié)束后,參與盤點的人員應(yīng)當(dāng)在盤點表上簽字確認,并于期終由屬地行政負責(zé)人簽字確認。,應(yīng)當(dāng)整理盤點資料(即盤點表),并由參與盤點的人員在盤點表上簽字確認,同時上報屬地行政負責(zé)人簽字確認。截至倉庫物資盤點日期的賬務(wù)應(yīng)當(dāng)?shù)怯?
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