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電子口岸、出口退稅操作明細流程大全(更新版)

2024-10-15 11:58上一頁面

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【正文】 單。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單 圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設(shè)定”,核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定,備案成功。核銷單 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三聯(lián),企業(yè)存根聯(lián),目前核銷單在實際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效。發(fā)票部分 1:所屬期,根據(jù)出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);2:申報序號:系統(tǒng)自動生成;3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格式0670+12345678);4:出口日期:根據(jù)報關(guān)單上實際出口日期填寫,考慮到第一次免稅申報時有可能報關(guān)單還沒有下來,可以依據(jù)預(yù)錄入單填寫;5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報關(guān)單上填寫;6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當(dāng)期匯率換成人民幣;7:記賬憑證號:根據(jù)記賬的憑證號碼填寫;報關(guān)單部分 1:序號:系統(tǒng)自動生成;2:報關(guān)單號:報關(guān)單上18位海關(guān)編碼后9位+三位項號(格式123456789 001)因為打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關(guān)單部分應(yīng)該還有些的,但都是很好填的。如正確可以報送 步驟1 點擊“報送“步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29彈出對話窗口后點擊“確定“假設(shè)發(fā)生外銷,貨物已加工完成,9月12日的船期,那我們肯定要在9月10日以前在電子口岸出口收匯里備案,你備案好了,可以把相關(guān)的單證(報關(guān)單,報關(guān)委托書,裝箱單,發(fā)票,核銷單)送交貨代了,中間的幾天可以讓貨代有時間去報關(guān)。一般電子口岸操作成功后,海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息。核銷單 CERTIFICATE OF VERIFICATION 共有三聯(lián),企業(yè)存根聯(lián),目前核銷單在實際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先介紹提交核銷單 操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單 圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設(shè)定”,核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定,備案成功。1:核銷單的交單:點擊出口收匯—企業(yè)交單—輸入核銷單號碼—條件設(shè)定—開始查找—點擊核銷單號碼—核對一下—點擊交單—點擊確定—完成交單。在你貨款已結(jié)匯,報關(guān)單已收到的情況下,你可以去外管局核銷了(報關(guān)單,核銷單,銀行水單,說明表2張)。首次申領(lǐng)還需附外銷合同。企業(yè)交單核銷單報關(guān)后,海關(guān)會出報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián),并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗訖章,并退回報關(guān)單位。9月12日10月15日之間,你可以催客戶匯款,T/T的話比較快的,款到賬后,你可以去銀行結(jié)匯,結(jié)匯的同時可以付掉傭金,有海運費的也把海運費付了。2:納稅匯總表錄入 根據(jù)當(dāng)期增值稅申報表錄入;3:預(yù)申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—預(yù)申報數(shù)據(jù)(輸入所屬期)—存為軟盤或者電腦,講生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個系統(tǒng),上傳退稅處;等待退稅審核無誤,打印反饋表中的5張表格;4:打印退稅數(shù)據(jù)申報表申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—退稅申報—選擇下一步,打印報表;3張表格,納稅匯總表,退稅明細申報表,退稅匯總表;5:生成退稅數(shù)據(jù)文件 申報數(shù)據(jù)處理—生成上報數(shù)據(jù)—正式申報數(shù)據(jù)—存為軟盤或者電腦,將生成的數(shù)據(jù)導(dǎo)入這個系統(tǒng),上傳退稅處,同時打印上傳憑證。發(fā)票和報關(guān)單部分都填好之后,要做免稅申報數(shù)據(jù)處理了。第四篇:出口退稅的操作明細流程出口退稅的操作明細流程無意中看到朋友回納的出口退稅操作明細流程,感到挺不錯,一步步下來很清楚,學(xué)習(xí)一下,分享一下呢步驟在“使用口岸“中填入需備案口岸(代碼、文字都可以,也可以按頁面左下角提醒”應(yīng)用口岸輸入口岸代碼,或輸入0,按回車鍵在下拉菜單中選擇)步驟點擊確認(rèn)步驟彈出對話窗口后確認(rèn) 圖8彈出“設(shè)置勝利”的對話窗口后點擊斷定,備案勝利。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單,應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),現(xiàn)在先先容提交核銷單 操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單圖16 以核銷單043119173為例步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設(shè)定”,核銷單號呈現(xiàn)在紅圈3地位 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18右上紅圈所示“出口報關(guān)單”可以點擊,并查看此核銷單對應(yīng)報關(guān)單數(shù)據(jù),假如有誤,應(yīng)請求海關(guān)更改數(shù)據(jù) 步驟1,點擊“交單”步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19彈出對話窗口后,點擊“斷定”四、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作出口退稅子系統(tǒng)比擬簡略,重要用來提交出口報關(guān)單退稅聯(lián)(因此用黃色紙張,所以俗稱黃聯(lián))本文重點提下報關(guān)單數(shù)據(jù)報送 報關(guān)單樣本數(shù)據(jù)報送(一)、查詢報送從前面圖2頁面進入出口退稅操作子系統(tǒng),點擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報送”子菜單的“查詢報送”圖26 以前面提到的核銷單043119173對應(yīng)的報關(guān)單號(后九位):537517822舉例步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點擊條件設(shè)定,報關(guān)單編號條件設(shè)定在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4所示“開端查找“ 圖27點擊報關(guān)單號的藍色鏈接 圖28A處“表體“可以查詢到報關(guān)單的報關(guān)狀態(tài),提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)、紙面數(shù)據(jù)是否有誤,如有,應(yīng)請求海關(guān)修正。上面的講完了,中間插一個在9月份出口的我們可以做免稅申報的(申報期限自出口之日起90天內(nèi),申報時光每月110號,也就是10月的110號)在出口貨物退免稅申報體系里,今天打不開那個系統(tǒng),就說一下怎么操作吧,:發(fā)票部分 1:所屬期,根據(jù)出口貨物申報的月份填寫,共6位,前四位為年份,后2位薇月份,注意申報填寫時向前遞減一個(本月填報上月);2:申報序號:系統(tǒng)主動生成;3:出口發(fā)票號:即出口外銷發(fā)票代碼后四位+NO:發(fā)票流水號(格局0670+12345678);4:出口日期:根據(jù)報關(guān)單上實際出口日期填寫,斟酌到第一次免稅申報時有可能報關(guān)單還沒有下來,可以根據(jù)預(yù)錄入單填寫;5:貿(mào)易性質(zhì):根據(jù)報關(guān)單上填寫;6:發(fā)票金額:出口發(fā)票的外幣總額*當(dāng)期匯率換成國民幣;7:記賬憑證號:依據(jù)記賬的憑證號碼填寫;報關(guān)單部分 1:序號:系統(tǒng)自動生成;2:報關(guān)單號:報關(guān)單上18位海關(guān)編碼后9位+三位項號(格局123456789 001)由于打不開系統(tǒng)那只能記住這些了,報關(guān)單部分應(yīng)當(dāng)還有些的,但都是很好填的。到現(xiàn)在為止,系統(tǒng)里的操作已經(jīng)完成了,最后只剩下把在出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)正式申報打印出來的張申報記載+5張反饋表+3張退稅明細表+增值稅申報表+出口報關(guān)單退稅聯(lián)+外銷發(fā)票送交退稅處,這樣所以的就完成了,記得把這些東西備案一份。船開后的一周內(nèi)你可以向貨代索取提單(要正式提單的時候貨代一般是要你把中間所發(fā)生的費用結(jié)算的),預(yù)錄入單;有了提單,你可以傳給客戶了,憑著預(yù)錄入單你也可以先開外銷發(fā)票了。1:打印免稅明晰申報表 申報數(shù)據(jù)處理—打印申報數(shù)據(jù)—免稅申報(輸入所屬期)—打印免稅申報明細表;2:生成免稅數(shù)據(jù) 免稅數(shù)據(jù)處理—生成申報數(shù)據(jù)—免稅申報數(shù)據(jù)—輸入所屬期—村委軟盤或者電腦上;3:上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入國稅綜合電子申報系統(tǒng)和增值稅同
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