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審計局年度審計工作總結(更新版)

2025-10-17 23:19上一頁面

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【正文】 用實例評選活動中,我局公路收費計算機輔助審計項目被評為全國優(yōu)秀審計項目,受到審計署通報表彰。四是加強審計計劃和業(yè)務治理,在制定計劃時做到預算執(zhí)行審計項目與其他審計項目相結合、經(jīng)濟責任審計和正常審計項目相結合、各業(yè)務處和各縣(市)區(qū)局的審計資源和人力資源相結合,使計劃治理更科學,更有利于指導業(yè)務工作。堅持邊學、邊查、邊整、邊改,廣泛征求意見,深入查擺問題,逐條進行梳理。通過審計,基本摸清了被整合單位的家底,核實了資產(chǎn)物資和債權債務的真實性和完整性,揭露了有關單位在財政財務收支、資產(chǎn)治理等方面存在的違紀違規(guī)問題,為我市職業(yè)教育資源的順利整合提供了第一手資料。鞏固和擴大了審計影響,促進了審計決定和意見的落實,是歷年審計決定落實率最高的一年。今年共安排經(jīng)濟責任審計項目27項,其中任中審計18項,占67,為實現(xiàn)審計監(jiān)督關口前移,從源頭上解決領導干部經(jīng)濟責任審計監(jiān)督滯后和審計結果難以有效運用等問題做出有益的探索。會議聲勢之大、規(guī)格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。郭作貴副市長作出批示,責令有關部門認真落實審計意見,切實抓好整改。三是加大了拆遷補償資金的審計力度。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”:一是加大了“跟蹤審計”的力度。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標,對教育資金、希望工程助學基金、住房公積金、殘疾人保障金、全市種糧農(nóng)民直補資金、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金、引黃供水工程項目資金、排水工程項目資金等專項資金的治理使用情況、國有企業(yè)稅外負擔和債權債務情況進行了專項審計和審計調(diào)查,對市公路系統(tǒng)、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進行了行業(yè)審計,完成了天同證券有限責任公司中心營業(yè)部的資產(chǎn)負債損益審計調(diào)查和利用外資項目還款期治理及效益情況審計等。同時對部分市直部門公用經(jīng)費情況進行了分析,指出了單位間公用經(jīng)費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預算安排懸殊較大等問題,并提出了改進建議。關注上述項目財政資金的安全和重點支出的政策目標完成情況,跟蹤檢查相關政策貫徹落實情況,確保各項惠民政策取得實效。開展對重點資金、重點部門、重點項目的延伸審計。(一)今年稅收收入征管情況審計。把“責任、忠誠、消廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀,把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質的切入點和著力點,為提高審計隊伍整體素質提供可靠的思想政治保證,形成了思想同心,行動同步,事業(yè)同干的良好局面。在審計中,我們繼續(xù)探索經(jīng)濟責任方式、方法,一是不斷拓寬審計內(nèi)容,二是廣泛征求意見,三是擴大審計取證范圍,四是注重審計評價,在對12個單位一把手離任審計中,主要查出招待費超支、虛列支出、固定資產(chǎn)未入賬、損失浪費等問題。在延伸審計中查出3個單位未嚴格執(zhí)行收支“兩條線”的存在問題:如房管局在房產(chǎn)專項基金93530元未交問題;;。為推我縣進依法行政,維護財經(jīng)秩序和廉政建設:服務中心工作等方面發(fā)揮了積極作用。對我縣地稅局20**年度稅收計劃和稅收征管情況進行了就地審計,查出稅收征管理上存在問題有:,這些項目都是影響大、牽涉面廣、群眾知曉率高的項目,在審計中主要突出三個重點:一是資金管理情況,二是資金使用情況,三是工程建設情況,在審計中堅持以資金為主線,首先從財政部門入手,摸清各項資金的底數(shù)和流向,找出審計重點,制定了詳細的審計實施方案;堅持把查處問題與健全完善機制相結合,深刻分析產(chǎn)生的問題和原因,從標本兼治的角度有針對性地提出審計意見和建議。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神,完善審計機關反腐倡廉教育體系、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系;層層簽訂廉政工作項目規(guī)定教育,注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結合起來,加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查,堅持審前進行廉政談話,審計加強廉政監(jiān)察,審后組織廉政回訪,不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎,確保審計人員在審計中做到了為民、務實、清廉。按市審計局統(tǒng)一布置和要求,重點關注我縣文化事業(yè)建設費收入預算執(zhí)行情況;應征、已征和欠征的情況,分析欠征原因,查收征收管理中違規(guī)違紀問題;收入分成比例入庫情況;征管內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況。對本級政府今年度財政預算執(zhí)行和其它財政收支情況審計的基礎上,結合開展3個重點部門預算執(zhí)行情況的審計。加強經(jīng)濟責任審計的規(guī)范化,重點規(guī)范審計內(nèi)容、審計方式、審計報告。通過審計,達到了摸清家底,核實收支,揭露問題,促進治理的目的。為了解和把握我市市級醫(yī)院的醫(yī)療收費情況,揭示群眾反映強烈的“看病難、看病貴”的問題,進一步推進我市醫(yī)療體制改革,用近三個月的時間對市中心醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市口腔醫(yī)院和市婦幼保健院等4家醫(yī)院的醫(yī)療收費情況進行了審計調(diào)查。積極參與項目招投標審計,把好招投標關,參與了161個建設項目的招標、評標、定標工作。實施了緯六路改造工程拆遷方案審計,有效地防止了由于拆遷政策不明確造成多補償拆遷資金1071萬元情況的發(fā)生,并以審計信息的形式及時上報市政府。為加強領導干部監(jiān)督治理,加強黨風廉政建設,促進依法行政發(fā)揮了應有作用。二是制度建設走在了全省前列。根據(jù)縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計工作的特點,有針對性地組織了學習和培訓,并向有關部門發(fā)送了經(jīng)濟責任審計征詢表,重點了解群眾來信反映違紀線索的情況,通過深入細致的審前調(diào)查和分析,在了解被審計單位總體情況的基礎上,制定了審計實施方案,確定了審計的目標、范圍、重點和方法。通過審計,全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底,核實了結余資金的真實性和完整性,同時揭露了有關單位在銀行賬戶治理及財政財務收支、資金治理等方面存在的問題,為各部門納入政府資金結算中心統(tǒng)一治理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據(jù)。2006年之所以能夠圓滿完成各項審計任務,主要是狠抓了以下保障措施:(一)深入扎實地開展了“先進性教育”活動。通過先進性教育活動,黨員的思想熟悉和理論水平有了明顯提高,有力地促進了審計工作全面發(fā)展,取得了良好的效果。五是開展了對2006審計項目質量的全面檢查,評選了優(yōu)秀審計項目;成功舉辦了全省優(yōu)秀審計項目檔案巡展,全市審計系統(tǒng)170余人參加了學習觀摩,促進審計質量總體水平的提高。高度重視信息宣傳工作,進一步明確責任,強化措施,努力放大審計成果,使審計成果進入領導決策層,從更高的層面更好地發(fā)揮審計監(jiān)督作用,審計信息宣傳工作成效顯著。積極開展了“廉潔奉公、執(zhí)政為民”主題教育,進一步修訂完善了我局加強黨風廉政建設責任制的實施意見。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,開展專項資金審計和專題審 計調(diào)查,為領導宏觀決策提供依據(jù)。加強對把握資金分配權和有收費項目的職能部門主要負責人的經(jīng)濟責任審計,繼續(xù)做好國有及國有控股企業(yè)領導人員和縣(區(qū))黨政領導干部的經(jīng)濟責任審計,扎實推進縣(區(qū))長的經(jīng)濟責任審計,不斷加大任中經(jīng)濟責任審計力度。選取績效相對明顯,操作相對簡單的績效重點項目,如財政預算執(zhí)行、領導干部經(jīng)濟責任、惠民民生政策落實和政府重大投資基建項目,這些項目的執(zhí)行便于分析公共資金運行、強化權力運行監(jiān)督制約和政府重大資金運作等的效率、效果和效益情況,同時這也是直接關乎老百姓民生的切身利益。增強績效審計成果的轉化利用,充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能作用,注重查處問題整改,注重從制度層面提出:資金使用績效考評、權力監(jiān)督制約量化。利用跟蹤審計時間跨度大、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益體現(xiàn)充分的特點,有利于客觀綜合評價,有利于顯現(xiàn)整改效果。專項資金管理使用情況。(四)績效并重,探索創(chuàng)新。使得展示中心得到優(yōu)化發(fā)展空間。二、存在的問題沒有規(guī)范的評價標準。由于績效審計要求復合型審計人才,需要精通多門審計會計以外的知識,亟待改善人員結構,增強審計力量。審計提出建議33條,被審單位采納審計建議27條,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達100%。2019年,我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用、報銷條子、吃喝現(xiàn)象。在對XX年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手(轉載自://,請保留此標記。三是實行陽光審計,增強財政資金的透明度。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,我局認真完成了對農(nóng)村義務教育新機制第五篇:2014年市審計局審計工作總結2014年市審計局審計工作總結今年來,XX市審計局緊密結合市委、市政府經(jīng)濟工作總體要求和省審計廳工作部署,科學安排,統(tǒng)籌推進,各項工作進展順利。今年有9份《審計專報》被書記市長作出具體批示,促進政府出臺了《市人民政府關于改革完善食品藥品監(jiān)督管理體制的意見》、《XX市農(nóng)村公路養(yǎng)護管理實施辦法》兩個地方性文件和規(guī)定。“一審二人”,降低了審計成本,緩解了任務繁重和審計力量不足的矛盾,同時有利于建立健全權責對等、有效的權力制約和監(jiān)督機制,得到了紀檢、組織部門的高度認可。今年,僅隱蔽工程就審減1850萬元。通過檢查,目前已整改問題109個,占70。(二)積聚“人財物”,推進審計信息化建設。審計結束后,組織對被審計單位進行回訪調(diào)查,主要了解審計期間審計組是否存在不廉潔行為,構建了審前預警、審中監(jiān)督、審后查究的立體監(jiān)督防線。每個審計項目,我們根據(jù)項目難易程度和工作量大小,確定項目完成時限,每個星期通報一次項目進度;實行了上下班電子考勤制度,工作期間嚴禁炒股玩游戲等,確保八小時內(nèi)的工作實效。三是建立規(guī)章制度,規(guī)范了審計執(zhí)法行為。要處理解決好上述問題,必須有強大的后
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