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20xx公司財務審計工作總結(更新版)

2025-10-14 14:26上一頁面

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【正文】 ,我們將面臨許多問題: 財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。 財務的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。 (二)審計方面的工作 根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求 (1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。根據各分、子公司2017年及2017年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的2017年全面預算奠定基礎。財務審計部堅持 以市場為導向,以效益為中心 的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。 三是增加預算的剛性。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。 (3)加強內部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。 二、存在的問題 2017年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現(xiàn)在 是需要加大制度建設的力度。VI
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