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正文內(nèi)容

erp財(cái)務(wù)管理流程分析(更新版)

  

【正文】 關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運(yùn)部庫(kù)管材料成本會(huì)計(jì)/往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程收貨合同簽定,相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。ERP中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分下面開始我們的ERP案例學(xué)習(xí),這是一家新成立公司,公司新成立,下面的一些流程圖和分析文字是我制作的,財(cái)務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對(duì)你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個(gè)分析。 審核崗位對(duì)制單崗位傳遞來(lái)的憑證進(jìn)行審核。 可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)部也需要在【銷售管理】模塊中做開票處理ERP普通銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理:業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票復(fù)核 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 發(fā)票 貸:庫(kù)存商品 (1)賒銷:銷售開票 銷售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 借:應(yīng)收賬款xx客戶 發(fā)票應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(2)現(xiàn)結(jié):銷售發(fā)票 銷售發(fā)票復(fù)核并現(xiàn)結(jié)處理 借:現(xiàn)金(銀行存款) 發(fā)票應(yīng)收賬款進(jìn)行審核 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) ERP分期收款銷售業(yè)務(wù):編號(hào):PRSA003業(yè)務(wù)編號(hào)SA003業(yè)務(wù)名稱分期收款銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分期收款銷售業(yè)務(wù)管理流程適用范圍對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后,本月不能全部結(jié)算,需要跨月分期進(jìn)行開票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部銷售訂單錄入、開票申請(qǐng)通知(省級(jí)辦事處)錄入、審核、復(fù)核配運(yùn)部發(fā)貨單錄入增加、審核庫(kù)房、配運(yùn)部生成銷售出庫(kù)并審核確認(rèn)錄入、審核財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本財(cái)務(wù)往來(lái)計(jì)收入賬,進(jìn)行收款結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運(yùn)部庫(kù)管財(cái)務(wù)具體工作流程合同簽定,相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。分期收款業(yè)務(wù)下銷售開票,必須參照銷售發(fā)貨通知單生成,不允許手工或參照銷售訂單生成。ERP操作要點(diǎn):未開票前退貨:填制退貨單,【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成,參照發(fā)貨單生成的退貨單自動(dòng)沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。216。收款單進(jìn)行制單: 核銷制單:借:銀行存款 借:預(yù)收帳款貸: 應(yīng)收賬款(預(yù)收帳款) 貸: 應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)收納員打印收款單,業(yè)務(wù)員或客戶進(jìn)行簽字確認(rèn),出納出進(jìn)行入帳,登記現(xiàn)金日記賬和銀
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