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20xx年審計(jì)工作計(jì)劃范文精選與20xx年審計(jì)工作計(jì)劃表匯編(完整版)

2024-10-13 14:14上一頁面

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【正文】 ③直接人工費(fèi)的審查。審查銷售收入計(jì)算是否正確→審查根據(jù)結(jié)算方式選用不同的方法與相關(guān)賬戶進(jìn)行對(duì)比,查明收入的入賬金額是否正確。(2)內(nèi)部控制系統(tǒng)測(cè)試深入了解固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制系統(tǒng)→驗(yàn)證固定資產(chǎn)的新增手續(xù)→驗(yàn)證固定資產(chǎn)的退廢手續(xù)→抽驗(yàn)固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告→檢查固定資產(chǎn)賬、卡的設(shè)置情況→檢查資產(chǎn)折舊方法的合理性→評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)內(nèi)部控制系統(tǒng)。即有無溢缺?!ν晟茖徲?jì)質(zhì)量控制體系,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?!^續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ),嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪,治理商業(yè)賄賂,懲治腐敗,促進(jìn)廉政建設(shè)。一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用?!獔?jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重,每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。(3)實(shí)質(zhì)性審查①庫存現(xiàn)金審查第2/6頁在審查之日,首先出納員將現(xiàn)金全部放入保險(xiǎn)柜暫作封存,要求出納員將截止日全部現(xiàn)金發(fā)生憑證入賬,結(jié)出當(dāng)日現(xiàn)金日記賬余額,填寫“現(xiàn)金出納報(bào)告”。(3)實(shí)質(zhì)性審查①應(yīng)收賬款的審查取得應(yīng)收款明細(xì)表→發(fā)出詢證應(yīng)收賬款→分析詢證函及應(yīng)收賬款余額(如無法收回詢證函,則做相應(yīng)的替代測(cè)試)→取得或編制應(yīng)收賬款賬齡分析表,確定應(yīng)收賬款的可實(shí)現(xiàn)價(jià)值→審查壞賬準(zhǔn)備金的提取與使用。②驗(yàn)證主營業(yè)務(wù)收入的真實(shí)性→索取產(chǎn)品銷售合同、銷貨發(fā)票副本和有關(guān)明細(xì)賬,相互核對(duì)→審
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