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電力企業(yè)內部審計機構調研報告(完整版)

2024-10-01 01:02上一頁面

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【正文】 部審計應該充分體現出內部審計。審查評價企業(yè)的財務收支和經濟效益,尋找新的經濟效益增長點,消化不利因素,優(yōu)化資源配置,增強企業(yè)活力和市場競爭力。 促進作用,促進企業(yè)改善經營管理,提高經濟效益。 為建立健全高效的內部控制制度提供有力保證。隨著我國社會經濟的發(fā)展,健全和完善企業(yè)內部審計已成為當務之急。糾正經濟活動中的不正之風。 有效地開展經濟效益審計是當前企業(yè)內部審計工作的重點和關鍵。有利于調動各方面的積極性。在改革開放初期,隨著我國市場經濟體制的建立與逐步完善,企業(yè)建立了現代公司管理體制,企業(yè)規(guī)模擴大,社會影響力增強,內部審計沒有企業(yè)的積極參與,內部審計體系是不完整和不健全的。在這個原則指導下,內審組織機構在組織人員、工作和經費等方面應獨立于被審計單位,獨立行使審計職權,不受其他職能部門和個人的干預,獨立性增強又為內部審計人員卓有成效地履行其職責,發(fā)揮內部審計的職能作用提供了條件。內部控制是管理的基礎,內部控制搞好了,企業(yè)管理系統才會完善和嚴密。企業(yè)進行財務審計是一項基礎工作,審計人員應通過財務審計,保證財務運行的合理合法,提供的信息真實、可靠、及時、有用。 第8頁 共8頁。 突出戰(zhàn)略審計和風險評估。企業(yè)內部審計首先必須從內部控制入手,對企業(yè)內控系統進行全面評價,找出影響企業(yè)管理的薄弱環(huán)節(jié)和關鍵控制點,建立起適應企業(yè)發(fā)展需求的、科學的內部控制系統,保證企業(yè)生產經營運行科學、行為規(guī)范。如果將內審機構隸屬或合并于本單位的其他部門,就會使內部審計失去其應有的獨立性。因此,適應新形勢下企業(yè)發(fā)展的需要,積極開展企業(yè)內部審計研究與交流,幫助企業(yè)學習現代的審計知識和先進的審計方法,提高內審人員自身素質,將會給企業(yè)的發(fā)展帶來保證,也會給內部審計事業(yè)帶來繁榮。審查評價企
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