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標準審計報告范文(完整版)

2025-10-03 23:13上一頁面

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【正文】 理有少量缺陷需改進。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。(2)選擇和運用恰當?shù)臅嬚摺uditor39。標準審計報告范文 審計報告是指注冊會計師根據(jù)中國注冊會計師審計準則的規(guī)定,在實施審計工作的基礎(chǔ)上對被審計單位財務(wù)報表發(fā)表審計意見的書面文件。sreport。(3)作出合理的會計估計。 標準審計報告范文二: 一、導(dǎo)言 日期:2003年10月26日 接受者:公司總經(jīng)理*** 引言: 經(jīng)公司2003年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務(wù) 管理程序政策、采購計劃及其價格核定與控制、有關(guān)合同、倉儲管理系統(tǒng) 等事項進行就地審計,涉及的期間是從2002年1月1日至2003年月9 月30日。綜上幾點反映了內(nèi)部控制制度存在的缺陷。違紀自查和視同自查上劃總行參與利潤分 成后上繳財政xxxkx萬元,共計上繳中央財政只xxxx萬元。但某銀行未按規(guī)定比例提取利潤留成,%。 此外,不少地區(qū)在審計中還發(fā)現(xiàn),某銀行的一些基層行、處財務(wù)管理不嚴,帳目差錯較多,該清理的帳務(wù)未及時清理,錯記、漏記、反記、以及付款的審批手續(xù)不全等現(xiàn)象較為普遍,全國共計xxxx萬元。在審計過程中,總行又自動將利潤留成比例降回到規(guī)定的標準。凡與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定修改更正。同時,要加強財務(wù)管理,做好對財會人員的培訓(xùn)工作。因此,我們 意見將以上問題視為總行自查進行處理。某銀行系統(tǒng)出現(xiàn)這些問題的主要責任在總行的某些負責人只顧局部,不顧全局,缺乏組織紀律性
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