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標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告范文(完整版)

2025-10-03 23:13上一頁面

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【正文】 理有少量缺陷需改進(jìn)。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。(2)選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策。auditor39。標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告范文 審計(jì)報(bào)告是指注冊會(huì)計(jì)師根據(jù)中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見的書面文件。sreport。(3)作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。 標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告范文二: 一、導(dǎo)言 日期:2003年10月26日 接受者:公司總經(jīng)理*** 引言: 經(jīng)公司2003年度內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃安排,我們對公司計(jì)劃物控部業(yè)務(wù) 管理程序政策、采購計(jì)劃及其價(jià)格核定與控制、有關(guān)合同、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng) 等事項(xiàng)進(jìn)行就地審計(jì),涉及的期間是從2002年1月1日至2003年月9 月30日。綜上幾點(diǎn)反映了內(nèi)部控制制度存在的缺陷。違紀(jì)自查和視同自查上劃總行參與利潤分 成后上繳財(cái)政xxxkx萬元,共計(jì)上繳中央財(cái)政只xxxx萬元。但某銀行未按規(guī)定比例提取利潤留成,%。 此外,不少地區(qū)在審計(jì)中還發(fā)現(xiàn),某銀行的一些基層行、處財(cái)務(wù)管理不嚴(yán),帳目差錯(cuò)較多,該清理的帳務(wù)未及時(shí)清理,錯(cuò)記、漏記、反記、以及付款的審批手續(xù)不全等現(xiàn)象較為普遍,全國共計(jì)xxxx萬元。在審計(jì)過程中,總行又自動(dòng)將利潤留成比例降回到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。凡與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定修改更正。同時(shí),要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,做好對財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)工作。因此,我們 意見將以上問題視為總行自查進(jìn)行處理。某銀行系統(tǒng)出現(xiàn)這些問題的主要責(zé)任在總行的某些負(fù)責(zé)人只顧局部,不顧全局,缺乏組織紀(jì)律性
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