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5全縣財稅審計工作會議領(lǐng)導(dǎo)致辭稿(完整版)

2025-09-09 22:04上一頁面

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【正文】 信,對集團公司審計工作給予充分肯定和重要指導(dǎo),我代表集團公司表示衷心的感謝。 (二)審計領(lǐng)域有所擴展,審計力度不斷加大 首先,為促進集團公 司投資業(yè)務(wù)健康發(fā)展,加強投資項目監(jiān)管,有效防范投資業(yè)務(wù)風(fēng)險,提高投資效率和效果,集團公司組織開展了對集團投資控股的 **有限責(zé)任公 司 ***廠進行竣工財務(wù)決算審計和工程造價審計。這些不足需要我們在今后工作中下大力氣加以解決。近年來,隨著審計監(jiān)督工作的逐步深入,目前經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督的對象和范圍,已經(jīng)涵 蓋了 “ 村官 ” 、縣鄉(xiāng)和省部級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部以及國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員。通過審計,實現(xiàn)監(jiān)督和服務(wù)兩大職能, 為全縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展搞好服務(wù),為縣委管理干部提供參考依據(jù)。這次審計是一次正常的審計工作,大家要給予充分理解,并不是同志存在什么問題我們才進行審計,這是審計機關(guān)經(jīng)常性、制度化的工作。以上是我要講的幾點意見,如有不妥之處請指正。主要表現(xiàn)在三個方面:一是近年來,市縣領(lǐng)導(dǎo)特別是主要領(lǐng)導(dǎo)注重發(fā)揮審計機 關(guān)作用,支持審計機關(guān)開展工作;二是及時研究解決審 計工作中的困難和問題,在人財物方面,給予了審計機關(guān)的大力支持,硬件建設(shè)得到了極大改善;三是高度重視審計部門反映的情況,并重視審計結(jié)果的運用,維護了審計工作的嚴肅性。建議各級進一步加大對審計工作的關(guān)注、支持力度。建議相關(guān)部門能更加重視審 計建議,在建章立制、源頭防范上再下功夫。客觀分析當前面臨的 第 12 頁 共 18 頁 形勢,壓力非常巨大,歐債危機,世界經(jīng)濟復(fù)蘇 不確定、不穩(wěn)定,匯率、市場、政府規(guī)制等多重風(fēng)險,國家壓煤價、提電價、煤炭稅負的加大,我們內(nèi)部產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡,煤化工、電解鋁大虧損,建設(shè)項目多,資金需求大,資金鏈安全的壓力巨大,經(jīng)濟形勢十分嚴峻,等等吧,可以說是 “ 內(nèi)憂外患 ” ,面對嚴峻的經(jīng)濟形勢,為確保實現(xiàn) 2024 年 “8885098” 的經(jīng)濟工作目標,集團公司上下要樹立過緊日子的思想,出臺了 “ 十個嚴控、十個一律 ”超常規(guī)舉措,企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險加大,作為審計人員,如何做好自己的本職工作,如何發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的職能作用,如何體現(xiàn)我們審計的價值。對審計查出的問題、出具的審計意見以及作出的審計決定都極為關(guān)注,多次聽取目標管理責(zé)任審計情況匯報 ,并召開了集團公司審計分析通報會。審計技術(shù)手段進一步完善,有效降低了審計風(fēng)險,審計工作質(zhì)量和效率得到較大 提升。剛才大 第 15 頁 共 18 頁 家也都提到了,審計監(jiān)督要突出重點,重點就是 “ 審什么 ” ,抓住重點項目,重點問題,揭示深層次原因,利用審計典型案例,給企業(yè)以警示。主審要負什么責(zé)任。區(qū)政府俞區(qū)長還要做重要講話,請大家認真學(xué)習(xí)貫徹落實好。全年共完成 20 個工程項目的預(yù)決算審計,審 核投資額 6340 萬元,核減預(yù)算 23 萬元、核減竣工結(jié)算 841 萬元。 二、全區(qū)財務(wù)管理現(xiàn)狀和近兩年審計反映出的主要問題從我 第 18 頁 共 18 頁 區(qū)這幾年的情況看,審計查出的違紀違規(guī)問題一年比一年減少,說明一方面審計監(jiān)督的力度不斷加大,另一方面也反映出各部門財經(jīng)法紀意識不斷增強,財政財務(wù)管理水平不斷提高。 。 (一)建設(shè)項目不按國家規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),有的未經(jīng)計劃部門立項,有的不按規(guī)定進行招標,有的違法分包工程,有的不委 托質(zhì)量檢驗,到了竣工決算審計階段,這些問題已無法糾正。三是積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。 (一)審計工作扎實有序,成效明顯。我們都有規(guī)定。仔細分析后要想辦法來規(guī)范這類問題,目的是防止第 8 次發(fā)生,這才是審計工作的關(guān)鍵。全年完成了 93 家單位目標管理責(zé)任制審計,14 名領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計, 7 個專項審計, 8 項解剖審計,完成全年審計計劃的 196%。 三是創(chuàng)新審計方法,按照 “ 挖深度、變角度、提高度 ” 要求,審計質(zhì)量和效率得到了顯著提高。 一、 2024 年主要工作簡要回顧 2024 年,集團公司各級審計部門和審計人員圍繞集團公司中心工作和年度經(jīng)濟工作目標,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,夯實基礎(chǔ),拓寬領(lǐng)域,加大力度,懲防并舉,以提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和提升集團管控水平為宗旨,強化過程監(jiān)督,注重風(fēng)險管控,構(gòu)建預(yù)警機制,防范、化解和控制各類經(jīng)營風(fēng)險。篇四:在集團公司2024 年度審計工作座談會的講話 在集團公司 2024 年度審計工作座談會的講話 ( 2024 年 2 月) 第 11 頁 共 18 頁 立責(zé)于心強監(jiān)督 履責(zé)于行謀發(fā)展 同 志們: 大家辛苦了。比如:少數(shù)項目立項程序不到位,評估不充分,概算粗放,缺乏科學(xué)規(guī)劃,給政府投資項目帶來先天性缺陷。近年來,被審計單位都能一改過去 “ 找問題 ” 的消極態(tài)度,自覺接受審計監(jiān)督,積極配合審計工作,積極采納審計建議、執(zhí)行審計決定。篇三:在全市審計工作座談會上的發(fā)言 在全市審計工作座
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