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3教育系統(tǒng)審計工作制度(完整版)

2025-08-30 00:22上一頁面

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【正文】 度審計工作計劃、審計報告,督促審計意見和審計決定的執(zhí)行; (三)支持內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員依法履行職責,并提供經(jīng)費保證和工作條件; (四)對成績顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員進行表彰和獎勵; (五)加強審計隊伍建設(shè),切實解決審計人員在培訓、專業(yè) 第 3 頁 共 8 頁 職務(wù)評聘和待遇等方面存在的實際困難 和問題。 第二條教育系統(tǒng)按照依法治教、從嚴管理的原則,應(yīng)建立內(nèi)部審計制度,促進教育行政部門和單位遵守國家財經(jīng)法規(guī),規(guī)范內(nèi)部管理,加強廉政建設(shè),維護自身合法權(quán)益,防范風險,提高教育資金使用效益。 地方各級教育行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和檢查本地區(qū)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對本部門所屬單位實施內(nèi)部審計。 第十二條內(nèi)部審計機構(gòu)的變動和審計機構(gòu)負責人的任免或調(diào)動,應(yīng)事先征求上一 級主管部門內(nèi)審機構(gòu)的意見。各單位內(nèi)部審計機構(gòu)配合財務(wù)部門加強財務(wù)管理,對本單位資金收支的真實性、完整性、合法性,以及賬務(wù)處理的正確性進行嚴格監(jiān)督,定期進行審計調(diào)查。被審計單位應(yīng)當自接到審計報告之日起十個工作日內(nèi),將書面意見送交審計組,逾期即視為無異議。 。 第二十七條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)對重要審計事項進行后續(xù)審計,檢查被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其效果。 第二十條 內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,具有下列主要權(quán)限: (一)要求有關(guān)單位按時報送財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、會計報表和其他有關(guān)文件、資料等; (二)對審計涉及的有關(guān)事項,向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查并取得有關(guān)文件、資料和證明材料; 第 6 頁 共 8 頁 (三)審查會計憑證、賬簿等,檢查資金和財產(chǎn),檢查有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料,勘察現(xiàn)場實物; (四)參與制定有關(guān)的規(guī)章制度,起草內(nèi)部審計規(guī)章制度;
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