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正文內(nèi)容

某沙鍋餐飲管理公司采購管理手冊(完整版)

2025-05-24 04:55上一頁面

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【正文】 分送財務(wù)部、驗收單位、監(jiān)事處等存檔備查。(三) 供應(yīng)商直接配送到單店或加工現(xiàn)場的物品,由供應(yīng)商根據(jù)采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨,收貨人負(fù)責(zé)物品的驗收,確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致,并及時將驗收單送交采購部、財務(wù)部辦理記帳付款手續(xù)。(三) 采購部根據(jù)收貨單位遞交的收貨清單、結(jié)算單與訂貨合同核對無誤后,統(tǒng)一制訂結(jié)算計劃,結(jié)算計劃由采購部核算員根據(jù)訂購合同的時間要求、供應(yīng)商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂,分清輕重緩急,結(jié)算計劃經(jīng)采購部經(jīng)理審核后,由營運副總審批。第十八條 公司與單店的往來結(jié)算(一) 供應(yīng)商或配送方直接向單店送貨后,單店應(yīng)及時將已簽字的發(fā)貨清單分別報送采購部和財務(wù)部,采購部據(jù)此與供應(yīng)商結(jié)算,財務(wù)部據(jù)此登記應(yīng)付帳款,同時在該單店的帳戶上登記該項應(yīng)收帳款(公司對單店的應(yīng)收款)。(二) 決定合適的采購價格:通過科學(xué)的價格決定步驟,降低采購價格與采購成本。2. 采購部應(yīng)要求供應(yīng)商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達(dá)存貨日報表。e) 供應(yīng)商管理第二十三條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé),店管部、物品請購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。第二十五條 供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由采購部負(fù)責(zé)組織,店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。 第二十六條 合格供應(yīng)商須具備以下條件(一) 有合法的經(jīng)營資格;1. 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)2. 稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)3. 企業(yè)法人代碼證書(個體經(jīng)營除外)4. 商標(biāo)注冊證明(個體經(jīng)營除外)5. 代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可(授權(quán)書)6. 銀行開戶行資料7. 食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8. 藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)提供:藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證,藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證,產(chǎn)品生產(chǎn)許可號(二) 符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定;(三) 具有產(chǎn)品交付能力;(四) 價格滿足公司要求;(五) 質(zhì)量滿足公司要求;(六) 公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力;(七) 設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。第二十九條 供應(yīng)商檔案由采購部信息管理員負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)采購部經(jīng)理允許,不得隨便查閱。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。3. 合同條件(通用條款和專用條款);第三十八條 投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時,應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金(視情況而定)。(二) 評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。(九) 在評標(biāo)過程中,評標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明,但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容。采購部和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。g) 附 則第四十二條 本手冊的擬定和修改由公司采購部負(fù)責(zé),經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字,若有不同意見,應(yīng)明確記載并由其本人簽字,方可作為評標(biāo)報告附件。(四) 在一個項目中,對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。第三十九條 開標(biāo)(一) 開標(biāo)由采購部主持,邀請所有投標(biāo)人參加。6. 安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容;招標(biāo)項目名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式;有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定; 采用邀請招標(biāo)方式的,應(yīng)向3個以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。第三十一條 招標(biāo)管理工作由采購部負(fù)責(zé)組織,店管部、物品請購或使用部門、財務(wù)部、監(jiān)事處等部門參與。(二) 供應(yīng)商每批供貨,采購部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案,并定期報營運副總一份。(二) 對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進行不同層次的評審或考察?!肮?yīng)商調(diào)查表”交采購部審核并存檔備查。(三) 確定安全庫存量1. 安全庫存量的確定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。多方面收集了解市場行情,包括市場最高價、最低價、一般價格等。(三) 各單店應(yīng)于每月25日與公司財務(wù)部按月核對物品調(diào)拔的往來帳款,編制調(diào)節(jié)表,雙方簽章確認(rèn)后,及時結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。借款只能用于支付貨款,不得挪為它用。如未能按進度完成采購作業(yè)時,應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請購或使用部門,以便采取應(yīng)對措施。無法于約定交貨期內(nèi)交貨時,應(yīng)及時通知請購部門并列入重點催辦項目。(二) 訂購過程中實行執(zhí)行的采購價格與經(jīng)核準(zhǔn)的采購價格有差異時,采購人員應(yīng)按采購價格核準(zhǔn)的審批程序進行重新審批,緊急情況下可直接報請營業(yè)副總審批。第十條 采購價格平臺的建立采購部信息管理員應(yīng)依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù),分門別類地整理出一套完整的價格平臺(采購價格平臺),并根據(jù)情況隨時更新,充實,以備相關(guān)人員選用。(四) 在詢價過程中供應(yīng)商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進一步澄清,采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù),以使供應(yīng)商有條件作出適當(dāng)報價。 電子類產(chǎn)品 ≥1萬元;178。 糧油、各種調(diào)料等;178。b) 采購執(zhí)行第六條 采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由采購部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購計劃組織實施。第五條 采購計劃的管理(一) 采購計劃由采購部根據(jù)經(jīng)審批后的采購申請制訂,日采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行,月度采購計劃報請營運副總批準(zhǔn)執(zhí)行,年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。(三) 日采購計劃是在對月度采購計劃進行分解基礎(chǔ)上,依據(jù)店管部對各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。(二) 店管部:負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計劃、庫存情況等填寫物品采購申請;負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放;負(fù)責(zé)對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測,負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的考核,參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理;參與對供應(yīng)商的甄選;參與對采購價格的審核。由綜合辦負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作,并制作手冊領(lǐng)用記錄。適用范圍本手冊適用于公司經(jīng)營所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購(以下除非特別說明,以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品),以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。(五) 財務(wù)部:負(fù)責(zé)對采購計劃及采購預(yù)算的審核;采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。各種物品的采購申請應(yīng)由以下各部門提出:(一) 工程項目所需公司采購的材料、設(shè)備等,由項目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所作的預(yù)算,結(jié)合工程進度編制材料、設(shè)備采購清單(又稱“材料表” )作為采購申請;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,報開發(fā)副總審批;(二) 日常經(jīng)營所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品(包括外協(xié)產(chǎn)品)、包裝材料、低值易耗品等,由店管部根據(jù)經(jīng)營需求及加工要求提出采購申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,報經(jīng)營副總審批;(三) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門在月初提出采購申請;經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(四) 經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類)由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請;由公司總經(jīng)理審批;(五) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,由總經(jīng)理審批;(六) 庫房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫存情況提出常備用料的采購申請,由店管部經(jīng)理審批;(七) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等,由技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后,報營運副總審批。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。屬于定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品,不管價值多少,可以直接從定點供應(yīng)商處采購。 熟食、涼菜類委托對外加工產(chǎn)品。(三) 比價采購的物品范疇:除定點供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)以及符合招標(biāo)采購條件的物品外的采購,以三家(包括三家)以上供應(yīng)商的報價加以比較,最后選擇性價比最優(yōu)者予以訂購。第九條 詢價資料的整理(一) 采購員接到供應(yīng)商的報價后,要評審報價的完整性和準(zhǔn)確性,并了解報價的詳細(xì)構(gòu)成,需要時應(yīng)通過會議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報價。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、送貨方式等相同的情況下,價格最低者中標(biāo)。2. 屬于單店的零星采購物品范圍,且月度采購金額累計在300元以內(nèi)的,可委托單店自行采購,店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店的采購是否嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定。品質(zhì)如有不符,應(yīng)立即予以退回。c) 采購結(jié)算第十五條 采購付款(一) 采購款項須按采購合同規(guī)定或訂購單所約定的時間由采購部統(tǒng)一支付?!〉谑鶙l 報銷采購人員支付采購貨款后應(yīng)依據(jù)財務(wù)規(guī)定的報銷程序及時辦理報銷手續(xù),報銷單據(jù)應(yīng)附上購貨發(fā)票、采購計劃單、驗收入庫單,并由采購部經(jīng)理審批。 確定最優(yōu)的采購價格178。4. 議價:根據(jù)底價的資料,市場的行情,采購量的大小,付款期的長短等因素與供應(yīng)商議定出合理的價格。4. 根據(jù)不同物品采購時間的不同及貨源的緊缺程度等,安全存貨量的確定可根據(jù)歷史經(jīng)驗估計、數(shù)學(xué)模型測算等方法確定,一般情況下,安全存貨量的計算公式確定為:最大安全存貨量=某期間最大使用量-歷史同期最小使用量。(三) 在每次供貨結(jié)束后,店管部、使用部門等應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實績,采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績記于“供應(yīng)商管理檔案”,
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