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正文內(nèi)容

幼兒園財(cái)務(wù)管理制度匯編(完整版)

  

【正文】 、單位部門預(yù)算安排重要項(xiàng)目、應(yīng)集體討論,學(xué)校結(jié)構(gòu)工資的方案變動(dòng)應(yīng)由教代會(huì)通過。認(rèn)真審核幼兒園的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須真實(shí)完整。2. 根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)督制度的規(guī)定,設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、財(cái)產(chǎn)管理員崗位。6. 幼兒園出納人員要認(rèn)真管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)。不遵守財(cái)務(wù)制度,工作失職,造成幼兒園經(jīng)濟(jì)或其它損失者,予以懲處。3. 收費(fèi)的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn),接受財(cái)政部門和物價(jià)部門的檢查和人民群眾的監(jiān)督。10. 學(xué)校按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,依法納稅。領(lǐng)用要有記錄,賬實(shí)要相符。購(gòu)物申請(qǐng)單須有申請(qǐng)人、部門負(fù)責(zé)人、學(xué)校財(cái)產(chǎn)(管理員)三人的簽名。三、造冊(cè)登記制度學(xué)校所有物品的賬冊(cè)登記工作由財(cái)產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)。領(lǐng)用物品若有多余,須歸還倉(cāng)庫(kù)。9.賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)再由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳款。必須填好賬簿啟用表和扉頁(yè),往來款項(xiàng)科目不得使用綜合賬戶,需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目一定要`按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)。 會(huì)計(jì)工作交接制度1. 認(rèn)真執(zhí)行“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范”中會(huì)計(jì)工作交接若干規(guī)定。2. 各單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其它會(huì)計(jì)資料應(yīng)建立檔案,妥善保管,實(shí)行會(huì)計(jì)電算化單位,有關(guān)電子數(shù)據(jù),會(huì)計(jì)軟件資料等應(yīng)當(dāng)作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。4. 自辦食堂的銀行賬號(hào)不能用來進(jìn)行與食堂無關(guān)的一切經(jīng)費(fèi)往來。3. 出納或領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí),應(yīng)在《票據(jù)領(lǐng)用薄》上簽名,并寫明領(lǐng)用本數(shù),起訖號(hào)碼。委派會(huì)計(jì)人員的崗位職責(zé)1. 忠于職守、廉潔奉公,自覺抵制違紀(jì)違法行為,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。7. 及時(shí)、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整,按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,確保教育經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。各項(xiàng)收支憑證必須先審后付,把好出納關(guān)。 技術(shù)資料分享 。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核實(shí),按時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,及時(shí)與銀行對(duì)賬,做到賬賬、賬實(shí)相符。9. 認(rèn)真完成會(huì)計(jì)服務(wù)中心交辦的其它工作。2. 切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證,拒收虛假票據(jù),提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。票據(jù)使用時(shí)每聯(lián)要加蓋單位財(cái)務(wù)印簽章或發(fā)票專用章。食堂負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用的檢查,要按日進(jìn)行食物盤點(diǎn),會(huì)計(jì)和倉(cāng)庫(kù)保管員要憑單進(jìn)行記賬。4. 會(huì)計(jì)檔案保管期滿,需要銷毀時(shí),由本單位檔案部門提出銷毀意見,會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門共同鑒定,嚴(yán)格審查,編造會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè),報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后銷毀。移交人員應(yīng)及時(shí)整理應(yīng)該移交的各項(xiàng)資料,對(duì)未了事項(xiàng)寫出書面材料。5. 銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,必須每天登記并結(jié)出當(dāng)天余額,月末對(duì)未達(dá)賬,應(yīng)查明原因,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。2.報(bào)廢的物品由財(cái)產(chǎn)管理員統(tǒng)一登記,單項(xiàng)固定資產(chǎn)報(bào)廢金額按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。教學(xué)物品和器材專供本
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