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企業(yè)自查報告錦集[合集5篇](完整版)

2025-06-03 15:19上一頁面

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【正文】 查報告篇 4 xxxx市地方稅務局第四稽查局: 簡要說明對依法納稅、本次納稅自查的態(tài)度和認識。未出現(xiàn)不按要求進入非成產(chǎn)場所區(qū)域現(xiàn)象 。 目前未收到消費者關于產(chǎn)品質量問題投訴及行政處罰 。 五、產(chǎn)品質量管理 企業(yè)有設立專門微生物實驗室及相關儀器、設備,完全能滿足微生物檢驗要求 。 四、關于成品儲存與管理 成品有按待檢、合格、不合格進行分區(qū)擺放,對產(chǎn)品防護及保管措施得當 。 1直接接觸化妝品的容器及輔料均無毒、無害、無污染,在使用前均經(jīng)過 嚴格的清洗、消毒 。 倉庫內未發(fā)現(xiàn)過期原料及禁用物質 。 1生產(chǎn)設備、工具、容器、場地均按要求定期進行清洗、消毒,且記錄完整,墻面、地面、天花無破損、剝落、霉跡現(xiàn)象,有專人清潔并記錄 。 生產(chǎn)車間均為無塵凈化車 間,制作車間、配料車間、靜置間、灌裝車間、包裝車間等車間防水層均是地面至頂棚全部涂襯,排水溝都已加蓋 。 廠區(qū)內垃圾按要求進行分類擺放,有專門存放場地,無露天垃圾,不存在蚊、蠅、鼠孳生點 。在實 施綠色印刷方面做到了三廢排放達標;危險廢物按規(guī)定處置;在設備上安裝了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣收集裝置,杜絕了廢氣排放。所有客戶一律簽定印刷委托合同,印件原稿、印樣、菲林、委印證 實文件,統(tǒng)一建檔立卷保管,以備查驗。 三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。我們應當如何寫報告呢?以下是為大家收集的企業(yè)自查報告 8 篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求: 明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行 。 企業(yè)自查報告篇 2 自查報告信陽市新聞出版局: 本公司于 20xx 年 3 月 13 日注冊成立 ,于 20xx 年 3 月 26 日取得《印刷經(jīng)營許可證》,許可證號碼為:(豫)新出印證字 4115001010 號,公司注冊資本叁佰萬元人民幣,經(jīng)營范圍:出版物印刷,其他印刷品印刷。生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。 六、本公司 20xx 年度未獲得任何獎項,亦未受到任何違規(guī)處罰。 原料及包裝材料、產(chǎn)品和人員有明確劃分人流物流路線,在顯著位置有張貼人流物流走向圖 。 生產(chǎn)設備、電路管道、氣管道和水管未發(fā)現(xiàn)有滴漏等問題 。 原料庫卡記錄完整、詳細,能做到物料先進先出 。 1目前企業(yè)未使用自編代碼,根據(jù)產(chǎn)品標簽信息可以滿足產(chǎn)品追溯 。 1實驗室每周一次對 PH、電導、微生物項目進行檢測 。 樣品存放間存放條件與產(chǎn)品標簽所示要求一致 。 生產(chǎn)車間均配備專職清潔人員 。 1新進員工均是取得健康證后方可以上崗 。 目前企業(yè)未生產(chǎn)特殊用途化妝品 。示范寫法:我公司xx 年度共發(fā)放工薪津貼和獎金等 xx 元,應稅 xx 人次,經(jīng)自查應扣繳個人所得稅 xx元,已扣繳 xx元,少繳 xx 元(詳見證明資料) 個人所得稅利息、股息、紅利所得自查。 四、對自查結果的處理措施 主要內容應包括:自查應補繳稅款申報繳納的方式和時間、自行調整賬務的會計處理方法等內容。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質檢部門的要求。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑,嚴格遵照了 gb2760 的要求,并做了詳細的相應記錄。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設備。 七、食品銷售臺賬記錄情況: 我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品,打下了堅實基礎。針對排查出來的問題,更換了檢查中發(fā)現(xiàn)的問題門鎖,修理了部分有問題的窗戶,相應增加了滅火器數(shù)量,進一步加強了對 XX 部、財務部保險柜的安全措施,基本做到了排查不漏部門、不漏設施、不留死角。 建立健全黨務公開制度,更好地保證黨務公開工作的開展。 實行領導接待日制度,使黨務工作在實踐中不斷完善,逐步使黨務公開走上制度化、規(guī)范化的軌道。二是適宜對全社會公開的,利用農廉網(wǎng)、黨務公開欄等形式向社會公開。常規(guī)性工作采取定期公開,每季度更換一次。 在下步工作中,鄉(xiāng)黨委將對照黨務公開規(guī)范化建設的要求,進一步規(guī)范和完善,加大指導和督促力度,進一步拓展公開范圍、加強載體建設、擴大公開內容,做到真公開、全公開。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴禁吸煙。 三、重大危險源確定及應急情況 根據(jù)公司自身情況,通過對工作中的不安全行為,物品的不安全狀態(tài),作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進行了風險評價,并識別出重大危險源,通過制 定相應的應急預案或管理方案達到預防事故發(fā)生的目的。 公司針對重大危險源分別制定了火災、防汛、管網(wǎng)爆裂等專項應急預案,預案中救援程序和救援措施完 善,預案間相互協(xié)調、銜接緊密。現(xiàn)就學校開展會計基礎規(guī)范工作的自查狀況匯報如下: 一、高度重視,精心組織,全面推進檢查工作 自文件下發(fā)后,學校領導高度重視這項工作,多次組織召開專題會議,認真學習相關文 件和規(guī)定,提出了學校對開展會計基礎工作規(guī)范化工作的總體要求:認真貫徹實施會計法律法規(guī),用心采取措施,透過強化會計基礎工作管理和監(jiān)督檢查,著力推進學校會計基礎工作上新水平。但在自查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題。健全、實施了 ISO900 HACCP、ISO2202 OHSAS18000、 ISO14001 等質量、安全、環(huán)境管理體系,并實施體系認證。 果漿 (濃縮漿 )車間引進目前世界先進的意大利 FBR 及德國 SIG 生產(chǎn)線。 在生產(chǎn)過程中,要對生產(chǎn)設備、設備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過程中進行反復抽檢。 此次自查的對象和范圍包括:在 20xx 和 20xx 辦理電子、服裝、家具類產(chǎn)品出口退(免)稅的外貿企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè),電子、服裝、家具類產(chǎn)品的外貿出口供貨企業(yè)。 相關企業(yè)可從市國稅網(wǎng)上下載自查表報,并于 15 個工作日內遞交自查報告。 代扣稅檢查情況 根據(jù)稅務局要求,我們對建筑 企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督,并積極進行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題: ①由于工程未決算,目前已付工程款 XXX 元,工程款暫未代扣稅金。 中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況: 授信的中小企業(yè)信貸整體質量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。存在的問題:①業(yè)務招待費超比例多列支 元 。 三、形成的原因 貸款形態(tài)不實的原因:①信貸會計執(zhí)行制度不力,沒及時按規(guī)調整貸款形態(tài) 。多提呆帳準備金 元,少提應收利息 元,貼現(xiàn)手續(xù)費少提 元,超列業(yè)務招待費 元, 6 月底應盈余 元,比帳面少盈余 元。 三、公司擁有各項專業(yè)技術人員等 **人,全都持證上崗。 二、自查情況 ,我們重點對本企業(yè) 20xx 年至 20xx年 5 月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果為: :截止 20xx 年 5 月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅: ...元 。 經(jīng)過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī),學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。 我局定期以主要部門和主要領導為重點檢查對象,對計算機和移動存儲介質違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點,以查促管,及時采取防范措施,堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。 為了確保計算機及其網(wǎng)絡保密管理工作各項規(guī)章制度的落實,及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患,堵塞管理漏洞,我局十分重視對計算機及其網(wǎng)絡保密工作的督促檢查,采取自查與抽查相結合,常規(guī)檢查與重點檢查相結合,定期檢查與突擊檢查相結合等方式,對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。但工作當中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權責發(fā)生制的 39。 企業(yè)自查報告篇 10 **食品廠,地處 **市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園,東臨 220 過道,交通十分方便。 廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照 gb2760 的要求做的。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅,購進時索取了企業(yè)相關資質證明。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。我廠已經(jīng)設立消費者投訴登記本,并制定相應的處理制度、應對機制,確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況,能及時做出反應,力保消費者權益。 二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況 根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。 四、存在問題 透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度 時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施。 明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品,打下了堅實基礎。 七、食品銷售臺賬記錄情況: 我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關信息,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設備。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過程中使用的 食品添加劑,嚴格遵照了 gb2760 的要求,并做了詳細的相應記錄。 根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質檢部門的要求。主要從事味精分裝,雞精調味料、雞味 調味料和復合調味料的生產(chǎn)和銷售,于 20xx 年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。 通過此次自查,我公司 20xx年 — 220xx應補繳企業(yè)所得稅 13, 0918 元 。 企業(yè)自查報告篇 9 根據(jù) *地稅直查 (20xx)20xx 號文件要求,我公司高 度重視 *省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關財務人員學習,采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協(xié)助相結合的方式,于 20xx 年 7 月 13 日 17 日針對企業(yè)所得稅進行自查。 為加強我局涉密人員保密安全意識,我局采取多種方式,多渠道相關人員進行宣傳教育,并將各類保密學習文件予以轉發(fā)至各股室,要求結合實際,認 真組織學習,并抓好貫徹落實,確保計算機及其網(wǎng)絡安全。 我局設有信息化機房,使用內外網(wǎng)分離的方法,同時所有電腦都配備了殺毒軟件,定期殺毒與升級,并指定專人從事計算機保密管理工作。教育費附加: ..元 。 四、業(yè)績:承建 **工程,建筑面積約 ***㎡,腳手架搭建總造價 **萬元; 以上工程全部按期完工,并經(jīng)驗收合格,得到總承包單位的一致好評。 企業(yè)自查報告篇 6 本公司于 **年 **月 **日注冊成立,于 **年 **月 **日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》,等級為:腳手架搭設作業(yè)分包資質 **級,證書編號為:***;并于同年 *月 *日取得《安全生產(chǎn)許可證》,編號為: ***。提前退股的原因:①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符,致使個別股民提前退股 。③應收利息未按照規(guī)定計提,少提 184, 元,經(jīng)查實 5— 6 月份,計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提,有逃避市辦審批現(xiàn)象。經(jīng)查實有 129 萬元貸款應調未調入不良貸款科目。 企業(yè)自查報告篇 5 聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián) [20xx]88 號文《關于開展經(jīng)營成果真實性與內控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求,于 20xx 年 7 月 4 日組織有關人員,認真學習了文件精神,并成立了有邢 XX 任組長, XX 任副組長, XX、陳 X、張 X、王 XX 為成員的檢查領導小組,組長邢 XX 全面負責,卞 XX、張 X、陳 X 分別負責經(jīng)營真實性及內控制度建設執(zhí)行情況的自查 工作,現(xiàn)將自查結果報告如下: 一、基本情況 止 6 月底,營業(yè)部各項存款余額 5737 萬
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