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裝飾設(shè)計工程公司財務(wù)管理制度-文庫吧在線文庫

2025-01-29 22:01上一頁面

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【正文】 的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。 第四節(jié) 支票管理 第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。 第五節(jié) 處罰 辦法 出現(xiàn)下列情況之一,對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的 1 倍。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄上注銷。 第七條、 出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。 七、 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 二、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計報表須由會計簽名或蓋章。
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