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3精選范文醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃3篇-文庫吧在線文庫

2025-08-20 17:43上一頁面

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【正文】 稱各部門、各單位)。 第七條內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)人必須具備中級以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或 5 年以上的審計、會計工作經(jīng)歷。 各類衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責(zé)本單位的內(nèi)部審計工作,并對所屬機構(gòu)進行審計和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。 (三)審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動 。 第十三條內(nèi)部審計機構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門、本單位主要負責(zé)人提交工作報告。 (五)檢查計算機系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料 。 第六章內(nèi)部審計工作程序 第十九條內(nèi)部審計工作的主要程序: (一)根據(jù)本部門、本單位的具體情況,擬定審計項目計劃,報經(jīng)單位主要 負責(zé)人批準(zhǔn)后實施 。 (七)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。 第二十五 條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 (四)審計組對審計事項實施審計后,編制審計報告,并征求被審計對象的意見。 第 8 頁 共 10 頁 (九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議 。 第五章內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限 第十七條內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責(zé)時,具有下列權(quán)限: (一)要求被審計單位按時報送財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、會計報表及有關(guān)文件、資料 。 (七)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務(wù)價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作 。 (三)制定內(nèi)部審計工作計劃,組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào) 第 6 頁 共 10 頁 查活動 。任何組織和個人不得干預(yù)內(nèi)部審計工作。 年收入 3000 萬元以上或擁有 300 張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入 2024 萬元以上或所 屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴大,經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜,使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴展。今年計劃請審計部門對 公立醫(yī)院進行內(nèi)部審計工作。今年重點做好以下幾項工作: 一、突出財務(wù)收支和項目資金審計,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能 全年計劃對 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計,對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理
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