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20xx審計局年度工作總結10篇(存儲版)

2024-12-05 22:50上一頁面

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【正文】 鐘常鳴,不斷提高拒腐防變能力?! 。ㄒ唬╅_展預算執(zhí)行和其他財政收支審計。將與財政收支相關的各領域審計統(tǒng)一納入財政審計范疇,促進財政預算規(guī)范透明。完成26位領導干部經濟責任審計,查出違規(guī)金額2067萬元、揭露了違規(guī)發(fā)放獎金補助、決策失誤、財務管理不規(guī)范等問題。三是移交5個項目審計結果給相關部門處理;工程財務審計查出39個項目結余財政資金3219萬元,責成建設單位上交財政;追回多付給127個企業(yè)工程款848萬元;完成街道辦實施的工程欠款項目123個,完成20萬元以下工程竣工決算造價備案342個,完成設計變更和現場簽證備案36個;參與了保障性住房建設、中小學校舍安全工程、水晶之城學校收購等區(qū)政府交辦的工作。三是進行財務收支審計,推動區(qū)屬企業(yè)發(fā)展壯大。二是完善工作機制,推動信息宣傳工作向高層次拓展。三是制定特區(qū)一體化實施方案,按特區(qū)一體化標準提升審計工作水平?! 。ㄈ┘訌婎I導干部經濟責任審計?! 。ㄆ撸┘哟髮徲嬚暮蛯徲嫻媪Χ取?0—11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。工程審計人員深入工程項目現場,開展現場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式?! ≡诠芾順藴驶矫妫瑢徲嫴吭趯徲嫻芾?、內部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。堅持不懈學習,提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團審計工作發(fā)展積攢力量。  一、加強理論學習,不斷提高理論水平  為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,在20__年里,我認真學習了黨的十九大精神,通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。 2021審計局年度工作總結10篇 ?! ⊥ㄟ^審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用?! 〗窈蟠蛩恪 、賵猿謱W習,提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力?! 〖訌娺^程管控,提升內審質量  質量是內部審計工作的生命?! 〖訌婋x任審計,提供人事管理參考  20xx年,根據集團公司安排進行離任審計,對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考?! ☆A算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行  預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關建議,指導整改?! 。嵤m椯Y金績效審計、審計調查?! 。ǘ┥罨斦徲嫶蟾窬?。二是將計算機審計作為改革創(chuàng)新重點?! 。ㄆ撸┘訌妼徲嫵晒蘸暧^管理的運用。還根據上級審計機關部署,分階段開展中小學教師待遇“兩相當”問題審計調查、地方政府性債務審計調查。二是實施工程決算審計,加速特區(qū)一體化?! 。ǘ┤嫣岣呓洕熑螌徲嫻ぷ魉剑龠M領導干部更好地履行經濟責任。審計工作多次得到市區(qū)領導的批示肯定,在推動xxxx建設現代化國際化新城區(qū)、推動大運工程建設和特區(qū)一體化進程中發(fā)揮了積極作用。三是關心干部職工生活,充分發(fā)揮工會在群眾中的作用,通過組織參加全區(qū)廣播操比賽、市局運動會、長跑日活動、讀書月活動等豐富多彩的形式,豐富干部職工的業(yè)余生活?! ∈冀K把廉政建設作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,堅持審計工作進行到哪里,廉政工作就跟進到哪里。  (一)以制度建設為重點,促進內部管理的科學化、規(guī)范化。  (五)開展了政府投資項目審計。  為加強審計干部監(jiān)督,促進領導干部依法履責,我局完成了經濟責任審計6項,審計總金額億元,審計查處管理不規(guī)范金額萬元,提出意見及建議17條。工作中我局不斷創(chuàng)新財政審計理念,更加注重集中反映本級預算和財政專項資金的整體情況。首次明確規(guī)定,根據干部管理監(jiān)督的需要,可以在領導干部任職期間進行任中經濟責任審計,為拓寬審計實施范圍提供了制度保障。10月末,制訂了《關于做好迎接市審計局對高新區(qū)開展經濟責任審計的工作方案》,具體布置市審計局現場審計實施階段的迎接配合工作?! 」ぷ魍瓿汕闆r  (一)切實開展文明機關創(chuàng)建活動和“三思三創(chuàng)”主題教育實踐活動。請審計局認真督促,確保各項建議落到實處。  三年來,通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起,為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。  為加強對內部審計工作的組織領導,20XX年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》,成立縣經濟責任內審工作領導小組,由縣長擔任組長,組織部長、紀委書記擔任副組長,縣經濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。通過對基建工程項目的審計,有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,保證了工程項目質量,節(jié)約了建設資金,發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。  二是突出建設項目審計。  堅持“圍繞中心、服務大局”,積極開展內部審計工作  全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,積極進行工作重點“轉型”,認真開展審計工作?! ∥迨钦髑笠庖娙〉弥С肿寙挝粷M意。用于生產經營和公益事業(yè)從寬,用于個人和小團體消費從嚴?! ∥迨嵌笾屏烁?、估、冒算行為,配合縣城改擴建工作,受縣政府委托,我們對9項城建工程進行了跟蹤審計,通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監(jiān)督,保證了工程質量,避免了損失浪費,扼制了高估冒算行為,審計投資總金額2866萬元,審計核減332萬元,為財政節(jié)省了建設資金。漏交個人所得稅80216元。漏繳土地使用稅19464元?! ∷氖亲柚沽藝匈Y產流失,審計發(fā)現,有的單位在固定資產管理方面存在著固定資產不建賬登記和新購固定資產不入賬問題,兩個方面涉及固定資產金額達132萬元,針對存在問題,協(xié)助被審計單位對固定資產進行了清理、登記、建賬,有效地防止了國有資產流失。改革失誤從寬,明知故犯從嚴。通過服務活動開展,今年以來為企業(yè)辦實事6件,提改進意見建議49條,建經濟檔案8份,為縣委縣政府提供審計信息21件。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。xxx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,成立了獨立的內審室,配備了兩名專職內審人員,加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,使內審工作有法可依、有章可循,成效顯著。xxx市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,%?! ∫?、健全內審組織機構,加強對內部審計工作的組織領導。目前全縣累計培訓內審人員272人次,取得內審崗位資格證書人員達106人,初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。綜合審計報告上報縣政府后,得到了縣領導的高度肯定,縣長徐光文批示:“此報告甚好?! 〗衲暌詠?,審計局在黨工委、管委會的正確領導和上級審計機關的關心指導下,扎實開展審計項目,切實履行審計監(jiān)督職責,為規(guī)范政府財政資金管理,促進黨風廉政建設,做出了積極的貢獻。其后,按要求做好自身的自查工作,并大力督促各相關部門做好迎審自查與整改工作。新修訂的《辦法》,在審計實施對象、審計內容、履責過程中存在問題所應當承擔的責任區(qū)分等方面作出了修正?! 橐?guī)范預算管理,提高財政資金的使用效益,促進財政體系
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