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財(cái)務(wù)自查報(bào)告(精選)專題(存儲(chǔ)版)

2024-10-15 13:09上一頁面

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【正文】 計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長審批,總務(wù)處統(tǒng)一采購耗材,學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總,報(bào)校長簽字,財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生(.),達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。嚴(yán)格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。涉及十八個(gè)崗位及會(huì)計(jì)、出納的職責(zé),有所長崗位職責(zé);預(yù)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé);行財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé);統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé);社會(huì)保障資金管理崗位職責(zé);基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé);統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)管理崗位職責(zé);票據(jù)專管員崗位職責(zé);住房基金專管員崗位職責(zé);政府采購專管員崗位職責(zé);信息員崗位職責(zé);會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé);檔案管理職責(zé);財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé);稽查崗位;內(nèi)部審計(jì)崗位;微機(jī)管理崗位。一般預(yù)算平衡情況地方一般預(yù)算收入xx萬元,加上級(jí)補(bǔ)助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元,收入總計(jì)xx萬元;一般預(yù)算支出xx萬元,加上解支出xx萬元,支出總計(jì)xx萬元;收支相抵,全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。(四)會(huì)計(jì)電算化工作滯后,會(huì)計(jì)人員電算化技能參差不齊,除總預(yù)算、預(yù)算外實(shí)行會(huì)計(jì)電算化外,其余均為手工記賬。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻?!睂W(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。通過兩個(gè)審計(jì)單位的審查我校賬目中還存在這樣或那樣的問題,為了更加規(guī)范學(xué)校的賬目處理,使學(xué)校開支走向?qū)I(yè)化會(huì)計(jì)賬目管理。差旅費(fèi)找到了出差人,一項(xiàng)一項(xiàng)核對(duì)調(diào)查,經(jīng)查證由于近來坐客車不給客車票,部分出差人沒有收集到相應(yīng)的客車票導(dǎo)致了上述問題,責(zé)令出差人7日內(nèi)找到相應(yīng)的票據(jù)。本應(yīng)2015年年底支付的工資款村委到現(xiàn)在才給了學(xué)校,時(shí)間上有了差距。(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況存在問題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒有形成書面制度文件。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。整改結(jié)果:經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷,未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。出納每月核對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。88萬元,會(huì)務(wù)費(fèi)28萬元,生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬元,差旅費(fèi)52。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。12萬元,共發(fā)生成本費(fèi)用13819。取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證,各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確,并保證及時(shí)納稅。國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。做到不走過場不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購買記錄。整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。整改結(jié)果:(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下:存在的問題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。根據(jù)上述通知要求(一),我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在xxxx年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門2011 教育訓(xùn)練計(jì)劃”。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。場地硬化工程當(dāng)時(shí)付的預(yù)付款只有工程隊(duì)的收據(jù),2015年工程驗(yàn)收結(jié)束,2016年6月已經(jīng)由審計(jì)部門進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)在開具了正規(guī)的發(fā)票,手續(xù)已經(jīng)全部完善好。同時(shí)自查出當(dāng)時(shí)沒有和供貨商簽訂合同,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)找到時(shí)任校長和供貨商,又將合同補(bǔ)充完整了。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過,嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。第5篇:財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。(三)工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。有記賬憑證摘要不清晰地情況。無擅自收費(fèi)(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi))以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況2015年,地方一般預(yù)算支出xx萬元,比上年增支xx萬元,增xx%。(二)內(nèi)部控制制度建立情況崗位職責(zé)。四、存在問題通過自查,我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金,學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員,做到了??顚H藢S?,同時(shí),嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。2母公司對(duì)子公司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運(yùn)營,全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司財(cái)務(wù)部兼職管理。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)。下屬子公司的會(huì)計(jì)政策由母公司統(tǒng)一制定,并要求合并范圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象,出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤和每月末盤點(diǎn),并出具盤點(diǎn)表。公司對(duì)全資子公司借款,除履行一般付款申請(qǐng)程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。對(duì)合并范圍主體之間的往來由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對(duì)賬,并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬結(jié)果簽字確認(rèn)。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì)計(jì)專人保管。此事項(xiàng)在整改期結(jié)束之前(2015年10月31日)變更完成。(二)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問題區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來多了,夠花就行,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少,收不上來也沒有辦法,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范,23人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì),有的將49個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì),這些單位既不在一個(gè)地域,也無共同的行業(yè)特點(diǎn),工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶,也難以對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的管理和監(jiān)督。(三)財(cái)務(wù)管理制度尚不完善,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷及審批制度不明確,尤其缺少預(yù)決算管理制度,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。()其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。無擅自開立、使用賬戶等題目。項(xiàng)目資金??顚S?,按基本建設(shè)會(huì)計(jì)科目獨(dú)立設(shè)帳。管理制度有印章管理制度。二、基本情況及自查結(jié)論(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和職員設(shè)置情況縣委組織部單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》,會(huì)計(jì)職員1人,有會(huì)計(jì)從業(yè)證,不存在會(huì)計(jì)職員無證上崗,并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí),相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)視,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完全性和單位財(cái)產(chǎn)的安全。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收進(jìn)18026。財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善,嚴(yán)格依照會(huì)計(jì)職員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行,有效地保證獲得的原始憑證真實(shí)、正當(dāng)。認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定以外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。二、嚴(yán)格清查,不走過場成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。、董高監(jiān)平常出差報(bào)銷用借款題目存在題目:存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,此借款全部為平常出差用的臨時(shí)借款。三、證監(jiān)局走訪提出題目及整改情況深圳證監(jiān)局于***x年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相干方面題目,針對(duì)證監(jiān)局提出的題目,我公司依照要求已全部整改并獲得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告以下:存在題目:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況存在題目:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查,財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料還沒有構(gòu)成明確、固定的制度控制。(2).監(jiān)視檢查銀行存款余額調(diào)理表簽批手續(xù)完全,并且指定專人復(fù)核,在每賬戶銀行存款余額調(diào)理表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)理表同一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相干表檔遺漏。整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)職員資歷的相干規(guī)定,依照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證書的職員,方可從事會(huì)計(jì)工作要求,公司對(duì)團(tuán)體內(nèi)各公司會(huì)計(jì)職員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)職員的從業(yè)資歷,通知未獲得會(huì)計(jì)證職員在最近一個(gè)周期考取,人事部分將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)職員招聘錄用條件之一。根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相干法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相干制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相干規(guī)定的要求,滿足公司的實(shí)際需要。二、自查發(fā)現(xiàn)的題目及整改情況根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)到達(dá)以下要求:(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司本身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清楚,授權(quán)明確公道,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場檢查等情勢(shì)催促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。在***x年12 月份公司組織安排了財(cái)務(wù)部分2011 年度教育練習(xí)計(jì)劃。針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)題目及具體整改情況以下:存在的題目:財(cái)務(wù)部份職員暫未獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證。整改措施:(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)職員從銀行索取銀行對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。通過整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范職員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效力,保證公司資產(chǎn)安全。整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄終了,后續(xù)出納嚴(yán)格依照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。(二)根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合本身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下:一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極展開自查自糾工作。認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。會(huì)計(jì)來往科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。39萬元。修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制了經(jīng)費(fèi)開支,杜盡了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格依照通知要求,組織展開自檢自查工作,確保定期美滿完成自檢自查工作任務(wù)。管理制度。(三)自查結(jié)論會(huì)計(jì)、出納分設(shè),帳、款分管,預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì),有效杜盡了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。按國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,實(shí)行收支兩條線,收進(jìn)、支出全部納進(jìn)單位賬戶同一核算,未侵占、截留國家和單位收進(jìn),沒有單獨(dú)設(shè)立賬戶,未設(shè)立任何情勢(shì)的小金庫。第二篇:2015財(cái)務(wù)自查報(bào)告2015財(cái)務(wù)自查報(bào)告財(cái)務(wù)自查報(bào)告(一)***根據(jù)文件精神,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:一、財(cái)務(wù)收支情況在財(cái)務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)
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