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5審計年終工作總結某年字(存儲版)

2025-09-08 03:39上一頁面

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【正文】 鍵 2024 年度在集團 公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。 ② 集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結算 不清晰等現(xiàn)象。 xx 集團有限公司審計部 2024 年 12 月 22 日 。 延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實 2024 年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支 、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關建議,指導整改。 2024 年引進外部力量進行工程造價審核 1 項,結算報審金額 萬元,核減金額 萬元。 完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對 2024 年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。 第
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