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5淺談規(guī)范企業(yè)內(nèi)部審計范文(存儲版)

2024-09-05 23:35上一頁面

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【正文】 審計工作。加強內(nèi)部考核的力度,使內(nèi)部審計工作制度化。 三、企業(yè)內(nèi)部控制制度 ╠╠ 現(xiàn)代風險導向內(nèi)部審計與內(nèi)部控制 內(nèi)部審計作為內(nèi)部控制的組成內(nèi)容,發(fā)揮著對內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價的作用,是對內(nèi)部控制的再控制。內(nèi)部控制制度審計是內(nèi)部審計人員通過對被審計內(nèi)部控制制度的審查,分析測試、評價,確定其可信程度,從而對產(chǎn)生的結(jié)果做出鑒定的一種現(xiàn)代審計方法。內(nèi)部審計作為對中小企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)控的專門機構(gòu),通過對內(nèi)部控制適時持續(xù)的監(jiān)測、評價,保證了內(nèi)部控制按預期進行,并根據(jù)實際情況的變化而進行合理的調(diào)整,為內(nèi)部控制機制的有效 運行提供了保障、維 第 4 頁 共 4 頁 護的作用。對于違規(guī)違章的,堅決給予行政處分和經(jīng)濟處罰,并與職務升遷掛鉤。通過以上三個層次的內(nèi)控措施,不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題,而且對于防范和化解企業(yè)的經(jīng)營風險和會計風險。內(nèi)部 第 2 頁 共 4
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