【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——內(nèi)部審計22.1審計機構(gòu)和人員管理制度22.1.1審計人員后續(xù)教育制度內(nèi)控制度名稱審計人員后續(xù)教育制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育工作,保持和提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)勝任能力,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》,
2025-06-27 02:12
【摘要】內(nèi)部審計具體準則第11號——結(jié)果溝通第一章總則第一條為了規(guī)范內(nèi)部審計的結(jié)果溝通工作,保證審計工作質(zhì)量,根據(jù)《內(nèi)部審計基本準則》制定本準則。第二條本準則所稱結(jié)果溝通,是指內(nèi)部審計機構(gòu)與被審計單位、組織適當管理層就審計概況、依據(jù)、結(jié)論、決定或建議進行討論和交流的過程。第三條本準則適用于各類組織的內(nèi)部審計機構(gòu)、內(nèi)部審計人員及其從事的內(nèi)
2025-05-27 23:40
【摘要】美國現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計過程(范例——審計流程經(jīng)典教程)??審計過程又被稱作審計循環(huán)。它是指二個審計項目從開始到結(jié)束的整個系統(tǒng)化過程。???在美國一些規(guī)模較大的企業(yè)中,內(nèi)部審計部門通常是按照董事會審計委員會在年度審計計劃中批準的審計項目和為滿足企業(yè)管理當局的一些特殊要求而臨時確定的審計項目來執(zhí)行日常審計工作的。不同類型的審計項目因其性質(zhì)
2025-04-13 05:24
【摘要】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計方法制度基礎(chǔ)審計應該是內(nèi)部審計主要采用的方法。該系列文章旨在對該種內(nèi)部審計方法進行簡述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計與外部審計在方法和目標上的不同點?! 〗鼛啄觑L險管理的興起讓許多內(nèi)部審計師開始考慮開發(fā)基于風險的的內(nèi)部審計方法。然而,風險并非單獨存在,而是與組織或制度的目標沒有實現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風險自然應包含在制度基礎(chǔ)審計方
2025-04-12 11:39
【摘要】DepartmentofAccounting企業(yè)內(nèi)部控制及其審計第一節(jié)內(nèi)部控制失效的案例分析第二節(jié)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)理論第三節(jié)內(nèi)部控制與ERM框架的基本要素第四節(jié)內(nèi)部控制的主要方式第五節(jié)內(nèi)部控制的審計測試與評價第五
2025-05-13 11:09
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——組織架構(gòu) 一、選擇題 1、企業(yè)治理層面的組織架構(gòu)不包括(D)。 A、股東會B、董事會C、監(jiān)事會D、內(nèi)部審計部門 2、企業(yè)設(shè)置內(nèi)部職能機構(gòu)的原則不...
2024-11-03 23:58
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范前序21世紀初,由于美國出現(xiàn)的大量的財務丑聞,致使用國會2002年草擬并通過了《薩班斯——奧克斯利法案》即(SOX法案),對企業(yè)內(nèi)部控制作出了相應的規(guī)定,2006年美國國會正式啟動該法案,要求在美國上市的公司必須在2006年7月15日開始執(zhí)行,也就是在當天,我國財政部別有深意地發(fā)起了一個由財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)起共同參與的“企業(yè)內(nèi)部控制標準委員
2025-04-19 02:06
【摘要】時間:2014-03-17 來源: 來源:中國證監(jiān)會? ?公告日期:2008-07-10 作者:(中國證券監(jiān)督管理委員會) 為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力,促進...
2024-11-15 12:29
【摘要】 第1頁共6頁 企業(yè)內(nèi)部審計計劃編制分析 【摘要】最近幾年,國際油價從持續(xù)低迷到目前的逐漸中位 波動,加之國內(nèi)經(jīng)濟新常態(tài)的背景下,石油需求也處于新常態(tài)之 中。同樣,海外國有石油企業(yè)在石油勘探...
2025-08-28 21:24
【摘要】 第1頁共7頁 企業(yè)內(nèi)部審計工作規(guī)定 第節(jié)審計管理 本管理規(guī)定了集團內(nèi)部審計的組織結(jié)構(gòu)、人員的專業(yè)要 求、職業(yè)道德、職責與權(quán)限、工作內(nèi)容、工作程序、檔案管理等 內(nèi)容,是集團開展內(nèi)部審計...
2025-08-28 21:31
【摘要】第一篇:淺談企業(yè)內(nèi)部審計的存在的問題及其對策 淺談企業(yè)內(nèi)部審計的存在的問題及其對策 (姓名) (安徽財貿(mào)職業(yè)職業(yè)學院審計實務專業(yè)審計xx班) 【摘要】:隨著經(jīng)濟體制改革,我國市場經(jīng)濟的多元化的...
2024-11-15 22:34
【摘要】 XX企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告范文 省審計局: 根據(jù)局第××次會議決定,我們于××年7月1~15日對我省××外貿(mào)公司與香港××公司合營辦廠引進設(shè)備情況進行了審計,...
2024-09-27 03:03
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃(xiexiebang推薦) 企業(yè)內(nèi)部審計規(guī)劃 “內(nèi)部審計的目的是為企業(yè)增加價值并提高企業(yè)的運作效率,以服務管理、服務效益為出發(fā)點,采取系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法來對風險管理、控...
2024-11-10 04:27
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 企業(yè)內(nèi)部控制審計報告 MM有限責任公司董事會: 集團監(jiān)察審計部根據(jù)核準的yyyy年年度審計計劃,于yyyy年mm月dd日-dd日對MM有限責任公司實施了內(nèi)部控制審計...
2024-10-17 21:23
【摘要】 電信企業(yè)內(nèi)部審計狀況探析 一、江蘇電信企業(yè)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀 (一)審計面廣,偏重于事務性江蘇電信內(nèi)部審計目前開展的審計業(yè)務主要涉及財務收支審計、任期(離任)經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控審計、工程審計、經(jīng)濟...
2024-10-01 00:29