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20xx年度審計工作計劃(存儲版)

2025-09-03 20:58上一頁面

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【正文】 好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。 ⑵ 通過預算審計促進預算執(zhí)行,保障預算編制符合集團發(fā)展方向,預算執(zhí)行圍繞集團經(jīng)營目標展開。 ⑵ 針對性地開展專項審計 根據(jù)集團經(jīng)營管理特點,就預算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,重點問題重點突破。 二、 20XX 年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下 以財務收支與預算審計為基礎,促進內(nèi)控制度的健全與完善 ⑴ 以財務收支審計為基礎,延伸到內(nèi)部控制、風險管理審計。 三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計 結(jié)合我院實際和管 理要求,繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規(guī)范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督,促進各類工程項目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提高資金使用效益。2024 年度審
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