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綏濱縣財政決算報告及說明(存儲版)

2025-09-03 04:57上一頁面

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【正文】 作緊緊圍繞縣委、縣政府工作總體思路和目標任務,堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),穩(wěn)定增長的原則,積極開展各方面工作,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長,全力支持我縣社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展。()增值稅增值稅增減因素主要有以下幾方面原因:一是電業(yè)局入庫稅款萬元,同比增收萬元。 ()企業(yè)所得稅企業(yè)所得完成萬元,同比下降,減收萬元。三是主體稅種三足鼎立格局漸變,營業(yè)稅比重逐步下降。.耕地占用稅完成萬元,增收萬元,增長,月大唐新能源有限公司入庫萬元。.城建稅完成萬元,跟隨主體稅種減收萬元。一般預算支出情況如下圖:單位:萬元 科 目 名 稱支 出 完 成 情 況本期完成上年同期完成上年同期一般預算支出合計一般公共服務國防公共安全教育科學技術(shù)文化教育與傳媒社會保障和就業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生節(jié)能環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)事務農(nóng)林水事務交通運輸資源勘探電力信息等事務商業(yè)服務業(yè)等事務國土資源氣象等事務住房保障支出糧食安全物資儲備事務國債事務其他支出支出預算執(zhí)行的主要特點:本級支出與上年同期支出相比:一般預算支出完成萬元,比上年同期增加。其中:置換債券資金億元(年億元,年億元),新增債券資金億元(年億元、年億元)。主要是我縣實行公務用車改革,切實降低公務用車購置和維護費用。 在年預算執(zhí)行過程中,綏濱縣財政局將針對納入預算績效目標管理的項目,指導單位做好績效跟蹤;在年度預算項目執(zhí)行完畢后,指導單位做好自評價工作,財政部門將選取部分項目進行再評價。五、綏濱縣年度預算績效工作情況說明 為促進財政支出績效管理與部門預算編制有機結(jié)合,逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的預算績效管理運行機制,綏濱縣財政局在年度財政預算編制中繼續(xù)拓展預算績效目標管理范圍。.“三公”經(jīng)費增減變化:相比年“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出減少萬元,其中,公務用車購置及公務用車運行維護費支出減少萬元,公務接待費支出減少萬元。 (二)政府債務余額和政府債務的發(fā)行綏濱縣年末政府一般債務余額億元。 (二)公共財政支出預算執(zhí)行情況年全年,全縣地方財政本級一般預算支出 萬元,同比增支萬元,增長。房地產(chǎn)業(yè)拉動個人所得稅同比減收萬元。.契稅完成萬元,增收萬元,增長。本期二產(chǎn)完成萬元,同比減收收萬元,下降
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