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內部質量審核程序(存儲版)

2025-08-06 12:55上一頁面

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【正文】 某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋質量管理體系全部要求。 。版 次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號:Q/ZS0206修訂狀態(tài)0標題: 內部質量審核程序頁碼:第1頁共3頁目的 驗證質量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。程序 ,由綜合部策劃本公司全年審核方案,編制年度內審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法。 。受審部門對內審時間如有異議,應在內審前三天通知內審組長。 《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格品的控制。 ,經檢驗員重檢后,按上述條款執(zhí)行。、支持性文件 Q/ZSZS0210 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 Q/ZSZS0209 《改進控制程序》質量記錄 01 《回用讓步申請單》 02 《不合格品報告》 03 《廢品通知單》版 次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號:Q/ZSZS0209修訂狀態(tài)0標題: 糾正預防控制程序頁碼:第1頁共2頁目的 采取有效的改進、糾正和預防措施,實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。 涉及對現(xiàn)有過程和產品的更改及資源需求變化,在策劃和管理時應考慮: 。 。 ,綜合部進行跟蹤驗證,并對實施效果的有效性進行評審,評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。 《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。 《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉后勤管理部通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給工藝設計部,對其下一批來料進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》
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