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倉庫管理制度匯編大全(存儲版)

2025-05-07 12:09上一頁面

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【正文】 靜電材料包裝的商品,要按原包裝形式存放。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑,并定期巡查,防潮劑失效應(yīng)及時更換。 庫房管理安全第一。 外購商品(物料)入庫1)庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進行核對,若正確就簽收。 合同出庫(即產(chǎn)品出庫)1) 借出商品歸還時,必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。 所有退庫商品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫,即:硬件需經(jīng)檢驗員檢驗后貼合格標貼;已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZheng dateTime=20000301T14:59產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認可。 若退庫商品經(jīng)檢驗為不合格品,檢驗員應(yīng)貼不合格標簽返回領(lǐng)料部門。 未經(jīng)檢驗的退貨,庫房拒絕接收。 盤點過程中,當商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時,應(yīng)查明原因糾正錯誤。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。6)2) 4) 6) 閱讀和學習是一種非常好的習慣,堅持下去,讓我們共同進步。 “商品增減卡”或帳本;l2) 整理并列出資料移交清單,清單中應(yīng)注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù),說明其作用、使用與填寫方法,以及目前應(yīng)立即進行的工作內(nèi)容。年終盤點結(jié)束后,在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線,表示年終結(jié)帳。 一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。 整套入庫的商品只能整套借出,不得拆出部件單獨外借,以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。 商品借出程序 公司內(nèi)部各部門借出商品要填寫“借物登記表”,“借物登記表”應(yīng)填寫完整。 自用設(shè)備出庫(材料及輔料的領(lǐng)用)1) 庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。 自制產(chǎn)品入庫1)經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品,產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”,經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。 防止商品受潮,雨季尤其要注意,必要時要通風。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。 商品出庫程序 目的2. 本制度自***年**月**日開始實施。 : (1)實行缺料盤點法,當某一物料的存量低于一定數(shù)量時,(如體積大的物料低于100個,體積小的物料低于400個時),倉管員應(yīng)及時盤點,核對數(shù)量與帳目是否相符。如果是因為物料本身不良需要補料時,可憑不良物料以次換新,按調(diào)換處理,倉管員做好相應(yīng)的登記。大批量的按單領(lǐng)料可憑《配料單》發(fā)料。 (6)成品庫保管員有權(quán)不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫,特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。 (4) 委外加工品入庫規(guī)定 參照“外購外協(xié)件入庫”規(guī)定辦理,需登記每一委外訂單的入庫數(shù),包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量,以核對廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象,如有于廠商結(jié)帳時進行相應(yīng)的扣減。 ③入庫作業(yè):清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫,將《送貨單》中的一聯(lián)交供應(yīng)商,另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù),倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等,將實物點檢入庫,并根據(jù)點檢結(jié)果如實填制《入庫單》,《入庫單》一式三聯(lián),交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對,確認無誤后在《入庫單》上簽名,做到貨、單相符。 ②驗收檢查: 對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知后,依據(jù)《外購外協(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗,填寫《進料檢驗記錄》,并對來料做好質(zhì)量標識。 (5)應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質(zhì)的物料,如綠色區(qū)(或綠色箱子)存放合格品,黃色區(qū)(或黃色箱子)存放待檢暫存品,紅色區(qū)(或紅色箱子)存放不合格品,配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料 五、實施 (1)成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識,按訂單、按品種進行單獨存放,堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別,以便追溯。 (1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則,并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出,懸掛于倉庫醒目位置。 (6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。 (4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作,物資定置管理工作。評論1 2. 本制度由財務(wù)部制定并負責解釋,自公布之日起生效、實施。2. 對工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。若為保管責任短少時,則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。十、 盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度,進行循環(huán)盤點。7. 未經(jīng)許可,除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。八、 安全防護1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。6. 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉,必須是合格物料。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。3. 貨物進倉,需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù),其中:① 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》,檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù),打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”(注:暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準)可以加蓋代表我司的“收貨專用章”(或其他指定公章)外,其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量,且不得加蓋代表公司的任何公章。電腦入單及時、準確; 4. 定期和循環(huán)盤點,及時查處差異,保證帳、物、卡一致;5. 與客戶及外協(xié)單位及時對帳,及時查處差異,維護公司利益;6. 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;7. 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。三、 三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標1. 高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè),保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求;2. 庫房管理科學、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;3. 單據(jù)、存卡管理有序,登記及時、準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。4. 入庫物料、產(chǎn)品,必須采用合適、規(guī)范的包裝(或裝載物)。5. 對外送貨發(fā)出,必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。七、 貨物堆碼及庫房管理1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。6. 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量,對超保質(zhì)期物料及時報復檢。③ 暫未實施電腦管理的倉庫,也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時,應(yīng)不卑不亢、以理服人。十六、 附則1. 如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理:
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