【摘要】問題通報與解決(PR/R)合格供應商體系開發(fā)合格供應商年度等級評定合格供應商供貨比例分配潛在供應商調(diào)查潛在供應商評估PSA(包括TA)技術交底供應商報價供應商確定簽訂價格協(xié)議和技術協(xié)議送樣及樣品鑒定供應商生產(chǎn)件批準(PPAP)簽定采購總合同、質(zhì)量保證協(xié)議產(chǎn)品審核、過程審核合格供應
2025-01-19 04:12
【摘要】FILENo.WIS04GX010101工作指令PAGE10OF10WORKINSTRUCTIONREVISIONB1SUBJECT供應商審核工作指令ISSUEDATEJul,06,2011:資材部*1;采購處*1;策略采購處*1;供應鏈管理處*1;設計處*1;體系管理處*1;產(chǎn)品質(zhì)控部*1;風險控制部*1;目錄一、目的
2024-08-30 17:45
【摘要】供應商預付款流程1.流程說明此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。采購部采購人員根據(jù)實際業(yè)務需要,填寫暫支款申請單,經(jīng)采購部主管、財務主管核準后,由財務部應付款會計填寫記帳憑證,在SAP系統(tǒng)中進行應付款帳務處理,并開具付款票據(jù)。當預付款記帳憑證在S
2025-04-07 12:22
【摘要】SchneiderSupplierManagementSchneiderElectric2-Division-Name–DateSupplierApprovalModule(SAM)●SSQMProcessforEvaluatingSuppliersSchneiderElectric3-Division-Name–Da
2025-02-09 07:53
【摘要】采購部供應商開發(fā)與管理流程 選擇合適的供應商并對其監(jiān)控,以確保其有為企業(yè)及時提供合格的產(chǎn)品與服務,同時規(guī)范新供應商的開發(fā)流程,使之有章可循。適用范圍1.新供應商的開發(fā)2.為本企業(yè)提供產(chǎn)品和服務的所有供應商目的1.規(guī)范新供應商的開發(fā)流程2.能過對供應商的規(guī)范管理,優(yōu)化企業(yè)供應鏈,從而更好的保障供應滿足生產(chǎn),同時降低采購成本權責1.采購部供應商管理負
【摘要】供應商開發(fā)流程-成本優(yōu)化編號/No.:日期/Date:2004-11-4版本號/VersionNo.:1*適用于公司成本優(yōu)化提案的項目責任部門流程備注配套采購部配套采購部質(zhì)量保證部配套采購部研發(fā)中心中華/海獅物流處研發(fā)中心配套采購部
2025-04-07 12:19
【摘要】編號: 媒體供應商采購_采購供應商_供應商采購 [20XX]XX號 (20年月日至20年月日止) (本模板為Wo...
2025-04-05 21:33
【摘要】RoHS供應商管理供應商風險評估RoHS供應商管理:供應商風險評估在RoHS符合性系統(tǒng)中,如何對綠色供應商進行選擇和評價?目前,歐盟RoHS指令的推行和相關國家的有害物質(zhì)法規(guī)的制定與實施,迫使眾多受控中的企業(yè)需要建立一個有效的RoHS符合性管理系統(tǒng)來應對。從目前業(yè)界情況來看,基本上終端廠家及其一級供應商都已建立了相應的
2024-09-07 10:07
【摘要】供應商質(zhì)量檔案年月度編號:供應商名稱地址進貨日期物資名稱產(chǎn)地單位數(shù)量檢驗結果供貨及時性使用異常情況記載
2025-06-13 21:53
【摘要】(修正版).一、月結對賬及付款流程.1、每月1至10號,各供應商或加工商根據(jù)上月入庫單按我司財務規(guī)定的對賬單格式做成對賬單發(fā)郵件.../加工商對賬及貨款結算流程(修正版)一、月結對賬及付款流程1、每月1至10號,各供應商或加工商根據(jù)上月入庫單按我司財務規(guī)定的對賬單格式做成對賬單發(fā)郵件至CAIWU@@(注:電話機項目供應商請發(fā)至CAIWU@,手機項目供應商請發(fā)至CAIWU3@),
2025-06-07 12:29
【摘要】第三層次文件Class:類別:三層管理標準Version:版本:第03版Subject文件主題:生產(chǎn)性供應商績效評估與考核流程Number:編號:Q/XOSource:編制部門:采購部Page:頁碼:第7頁,共7頁版本記錄版本更改內(nèi)容簡述編制批準管理單號發(fā)布時間
2025-05-31 03:59
【摘要】9/10供應商預付款流程1.流程說明此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要,于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。采購部采購人員根據(jù)實際業(yè)務需要,填寫暫支款申請單,經(jīng)采購部主管、財務主管核準后,由財務部應付款會計填寫記帳憑證,在SAP系統(tǒng)中進行應付款帳務處理,并開具付款票據(jù)。當預付款
2025-06-16 01:34
【摘要】供應商注冊登記指南和流程辦事內(nèi)容供應商注冊類型網(wǎng)上辦事申辦條件辦理材料()具有獨立承擔民事責任的能力;()具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;()具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;()有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;()參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;()法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。??需
2025-04-14 13:30
【摘要】0卜蜂蓮花供應商操作流程北京合力中稅科技發(fā)展有限公司1第一章下載安裝首先,供應商需要進入合力中稅的平臺下載發(fā)票抽取軟件并且進行安裝設置,進入發(fā)票業(yè)務管理平臺共有兩種方式:1
2024-11-07 09:08
2025-01-09 06:57