【摘要】23/23五礦總公司內(nèi)部審計條例第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部審計監(jiān)督,保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合五礦總公司相關(guān)經(jīng)營管理規(guī)定和實際情況,制定本條例。第二條五礦總公司實行內(nèi)部審計制度,設(shè)立審計部。審計部由總公司總裁和主管副總裁授權(quán)進(jìn)行工作,獨(dú)立行使內(nèi)部審計職權(quán),對公司總裁負(fù)責(zé)。第三條審
2025-04-18 06:08
【摘要】第一篇:浙江控股集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度 浙江★★控股集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)公司及所屬子公司的管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)公司合法權(quán)益,保障公司經(jīng)營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展,維護(hù)財經(jīng)...
2024-11-16 22:50
【摘要】 發(fā)布××××-××-××實施××××-××-××發(fā)布內(nèi)部專項審計規(guī)范第3部分:財務(wù)審計SpecificationsforinternalauditingPart3:Fin
2025-04-18 03:53
【摘要】 XX公司內(nèi)部審計實施方案 內(nèi)部審計實施方案 方案一:內(nèi)部審計實施方案 為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為,促進(jìn)全縣教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)教育內(nèi)部審計工作有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我縣財務(wù)管...
2025-09-19 12:20
【摘要】36/36
2025-04-07 07:14
【摘要】21/22大唐集團(tuán)制〔2005〕106號關(guān)于印發(fā)《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)》的通知集團(tuán)公司各分支機(jī)構(gòu)、子公司,各直屬企業(yè):為進(jìn)一步規(guī)范中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計行為,提高審計工作質(zhì)量,強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制,制定《中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)》。現(xiàn)印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。附件:中國大唐集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)二O
2025-07-15 02:35
【摘要】離任審計與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)的離任審計工作,協(xié)助完成接、離任工作交接,特制定本辦法。第二條根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定,結(jié)合國家相關(guān)管理辦法,集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)離任現(xiàn)職必須實施離任審計。第三條離任審計由集團(tuán)人力資源中心提供人員名單,集團(tuán)審計中心實施,根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請社會審
2025-04-13 03:22
【摘要】第一篇:公司內(nèi)部審計制度專題 公司內(nèi)部審計制度 一、總則 第一條為進(jìn)一步完善公司內(nèi)部審計,增強(qiáng)公司自我約束,完善公司內(nèi)部控制制度,優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)...
2024-10-13 12:58
【摘要】第一篇:XXXX公司內(nèi)部審計制度 XXXX公司內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量、加大審計工作力度、明確審計工作職責(zé)以及規(guī)范審計工作程序,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中...
2024-10-15 14:37
【摘要】第一篇:擔(dān)保公司內(nèi)部審計制度 內(nèi)部審計制度 ,加強(qiáng)內(nèi)部控制與審計監(jiān)督,保障公司財產(chǎn)物資的安全、完整,保證經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn),充分發(fā)揮內(nèi)部審計、審核、監(jiān)督作用,使審計工作制度化、規(guī)范化、程序化,依據(jù)...
2024-10-17 16:59
【摘要】xx公司內(nèi)部控制制度審計實施辦法第一章總則第一條為了規(guī)范對xx有限公司(以下簡稱“xx公司”)內(nèi)部控制制度的審計,提高內(nèi)審效率和質(zhì)量,根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計工作制度》制定本辦法。第二條內(nèi)部控制制度是指企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)、保障資產(chǎn)完整,保證會計信息真實,促使經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織
2024-10-13 10:15
【摘要】南方鋁業(yè)(中國)有限公司能源審計報告福建省節(jié)能監(jiān)測中心福建信德投資顧問有限公司二〇〇八年七月三十日項目負(fù)責(zé)人:陳晟編寫:陳龍騰校對:蔡涵生審核人:邱嵐批準(zhǔn):孟少明
2025-07-13 09:21
【摘要】哈爾濱工程大學(xué) 自學(xué)考試 畢業(yè)論文 題目珈偉新能源股份有限公司內(nèi)部審計問題研究 專業(yè)工商管理 學(xué)生李孟珂 準(zhǔn)考證號010419290602 指導(dǎo)教師皮雨鑫 哈爾濱工程大學(xué)自學(xué)考試畢業(yè)論...
2024-11-16 05:14
2025-04-18 13:15
【摘要】21/25橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權(quán)限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀(jì)律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-12 13:52