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審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃范文與審計(jì)部下半年工作計(jì)劃匯編-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 加大對(duì)權(quán)力集中部門和資金、資源密集領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)力度。二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制,嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制和降低“三公”費(fèi)用,認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。二是建立計(jì)算機(jī)保密管理卡登記制度,明確責(zé)任人、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用要求,確保網(wǎng)絡(luò)信息的安全。在整改落實(shí)方面,針對(duì)存在問題,我局均一對(duì)一制定了整改措施,明確了整改時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室,其中已整改5項(xiàng),一是針對(duì)工作責(zé)任落實(shí)不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題,建立《月度工作督查制度》,強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任。工程質(zhì)量管理情況。二是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象,是否擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于公用支出,項(xiàng)目支出是否規(guī)范且達(dá)到預(yù)期效果,以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)“小金庫(kù)”等問題,提高資金的管理水平和使用效益。一是嚴(yán)把實(shí)施單位和人員“入門關(guān)”,組織審計(jì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行房屋征收(搬遷)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試,相關(guān)單位和人員獲取合格資格“準(zhǔn)入證”后,方可入圍備選庫(kù),并通過(guò)公開程序參與現(xiàn)場(chǎng)工作。XX年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文審計(jì)部下半年工作計(jì)劃一、上半年工作成績(jī)(一)依法審計(jì),發(fā)揮效能,審計(jì)監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行。(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋,嚴(yán)格責(zé)任追究加強(qiáng)橫向信息交流,將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋,對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議,進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性,積極進(jìn)行整改,填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營(yíng)管理,完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制,通過(guò)審計(jì),提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。同時(shí),收集內(nèi)部控制狀況信息,做好內(nèi)控制度建設(shè)。XX年出具審計(jì)報(bào)告書 份,其中:業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告 份,現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份,非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 份。通過(guò)審計(jì)檢查,規(guī)范了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作,提高了依法經(jīng)營(yíng)意識(shí),增強(qiáng)了管理制約機(jī)制,從而為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。完善處罰辦法。開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護(hù)審計(jì),對(duì)科技信息部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)摸底。對(duì)未按要求進(jìn)行整改或整改不到位的責(zé)任人嚴(yán)格按照我行責(zé)任追究制度進(jìn)行處罰,督促存在問題的支行或部門堅(jiān)決整改落實(shí)到位,達(dá)到規(guī)范業(yè)務(wù)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的目的。圍繞構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局,進(jìn)一步拓展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的廣度和深度,以全部政府性資金為主線,延伸審計(jì)了區(qū)商務(wù)局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所等6個(gè)部門(單位)的部門預(yù)算執(zhí)行情況,重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算編制、調(diào)整以及預(yù)算收入、支出執(zhí)行、預(yù)算平衡情況,審計(jì)調(diào)查了國(guó)庫(kù)集中收付等財(cái)政管理制度改革執(zhí)行情況,分析評(píng)價(jià)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金等財(cái)政專項(xiàng)資金是否達(dá)到預(yù)期的效益和效果。二是嚴(yán)把征收“政策關(guān)”,前移工作關(guān)口,從開始入戶調(diào)查到最終結(jié)果公示,對(duì)每戶補(bǔ)償情況進(jìn)行全程跟進(jìn)審核,堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù),以政策為準(zhǔn)繩,確保政策嚴(yán)肅性。三是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位資產(chǎn)賬實(shí)是否一致,資產(chǎn)是否入賬,是否存在帳外資產(chǎn)、賬務(wù)處理是否恰當(dāng),是否存在大宗資產(chǎn)未經(jīng)政府采購(gòu)、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置、資產(chǎn)租賃暗箱操作,防止國(guó)有資產(chǎn)的流失。各項(xiàng)配套支持政策執(zhí)行和以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。二是針對(duì)工作時(shí)限不明晰、時(shí)效性不強(qiáng)問題,建立《審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制度》,提高審計(jì)工作效能。三是及時(shí)更新計(jì)算機(jī)查毒軟件,并定期進(jìn)行木馬查殺、系統(tǒng)漏洞修復(fù),確保計(jì)算機(jī)安全運(yùn)行。三是著力培養(yǎng)高層次審計(jì)業(yè)務(wù)人才,注重審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)
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