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20xx醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃范文【最新版】-免費閱讀

2024-10-10 14:10 上一頁面

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【正文】 第二十四條 本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。(六)內(nèi)部審計機構(gòu)應督促被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實審計意見,并書面報告執(zhí)行結(jié)果。第十八條 本部門、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi),授予內(nèi)部審計機構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。(四)審核會計憑證、賬簿、報表,現(xiàn)場勘察實物。(十)其他審計事項。(二)審計預算的執(zhí)行和決算。地方各級衛(wèi)生行政部門內(nèi)部審計機構(gòu)負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,并對所屬(管)單位實施內(nèi)部審計。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,各單位應當予以支持和保障。第二條 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員,對本單位及所屬機構(gòu)的財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構(gòu)、年收入XX萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應當設置獨立的內(nèi)部審計機構(gòu),配備專職審計人員。任何組織和個人不得干預內(nèi)部審計工作。(三)制定內(nèi)部審計工作計劃,組織行業(yè)內(nèi)部審計及審計調(diào)查活動。(七)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作。第五章 內(nèi)部審計機構(gòu)權(quán)限第十七條 內(nèi)部審計機構(gòu)在履行審計職責時,具有下列權(quán)限:(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料。(九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議。(四)審計組對審計事項實施審計后,編制審計報告,并征求被審計對象的意見。對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位
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