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正文內(nèi)容

20xx醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃范文【最新版】(參考版)

2024-10-10 14:10本頁面
  

【正文】 第 7 頁 共 8 頁 感謝您的瀏覽!!僅供參考部 門:_________姓 名:_____________年___月___日(此文內(nèi)容僅供參考,可自行修改)第 8 頁 共 8 頁。第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。第八章 附則第二十三條 各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法,并報上級內(nèi)部審計機構(gòu)備案。對濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。第七章 獎勵與處罰第二十一條 對審計工作成效顯著的內(nèi)部審計機構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內(nèi)部審計人員,所在單位和上級主管部門應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎勵。(七)內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)對必要的項目實施后續(xù)審計。(五)內(nèi)部審計機構(gòu)對審計組提交的審計報告進行審核后,報本部門、本單位主要負責(zé)人審批下達被審計單位,被審計單位應(yīng)當執(zhí)行。(四)審計組對審計事項實施審計后,編制審計報告,并征求被審計對象的意見。被審計單位應(yīng)配合審計工作,提供必要的工作條 件。第六章 內(nèi)部審計工作程序第十九條 內(nèi)部審計工作的主要程序:(一)根據(jù)本部門、本單位的具體情況,擬定審計項目計劃,報經(jīng)單位主要負責(zé)人批準后實施。對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員,提出通報批評或者追究責(zé)任的建議。(九)根據(jù)審計結(jié)果,提出糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議。(七)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重損失浪費的行為,做出臨
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