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xx行風險管理委員會議事規(guī)則-免費閱讀

2024-12-15 06:26 上一頁面

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【正文】 第八章 附則 第二十八條 本規(guī)則未盡事宜,按國家有關法律、法規(guī)以及本行章程和規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 風險管理委員會批復自簽發(fā)之日起六個月內(nèi)有效。 第十七條 會議對審議事項的表決, 須 經(jīng)風險管理委員會與會 委員三分之二(含)以上同意方能通過 。 (二) 集體討論。 第十一條 風險管理委員會秘書根據(jù)主任委員的要求和 其他多數(shù)委員的工作日程安排會議時間和地點,并提前一天通知各委員。 第六條 風險管理委員會下設辦公室,辦公室設在風險管理部,為風險管理委員會日常辦事機構,具體負責 起草風險管理委員會制度文件, 貫徹落實風險管理委員會決議 , 組織和安排風險管理委員會會議及其它有關事項。 風險管理委員會議事規(guī)則 版 次 : A/0 編號: 第 4 頁 共 12 頁 第一章 總則 第一條 為加強本行 全面 風險管理,防范和控制本行資產(chǎn)風險,規(guī)范本行 高 管層 風險管理委員會(以下簡稱“風險管理委員會”)運作,制定本規(guī)則。 其他委員 由總行風險管理部、合規(guī)管理部、資產(chǎn)保全部、信貸管理部、授信審查 部、計劃財務部、審計稽核部等部門主要負責人擔任。 風險管理委員會議事規(guī)則 版 次 : A/0 編號: 第 7 頁 共 12 頁 第九條 風險管理委員會秘書收到 申報 部門 (機構)待審事項的材料 后應及時登記并進行復查。 第十四條 會議審議程序包括事項陳述、集體討論、獨立表決、形成決議等四個環(huán)節(jié)。各事項審議結束后,秘書 根據(jù)表決結果形成風險管理委員會決議,各與會委員簽字確認。 第二十一條 風險管理委員會通過的決議,超過行長審批權限的,經(jīng)行長同意后形成專題報告,報董事長簽署審批意見。 第七章 紀律與監(jiān)督 第二十六條 風險管理委員會委員工作紀律。 附錄: 本文件無附錄 風險管理委員會議事規(guī)則 版 次 : A/0 編號: 第 12 頁 共 12 頁 附錄 一 : 《 風險可能性等級表 》 風險可能性等級表 (示例 ) (標題:小三號仿宋、加粗、居中; 附錄 正文 四號普通, 表格宋五 號、普通 ) 級別 可能性 法規(guī)狀況 損失發(fā)生頻率 參考概率 數(shù)量級 1幾乎不可能 很小 只有很少情況下才可能發(fā)生 近期或者不遠的將來的法規(guī)不產(chǎn)生或者幾乎不產(chǎn)生變化 30年一次或者頻率更小 2不大可能
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