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正文內(nèi)容

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)第四階段測(cè)試-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 ( )。,月末應(yīng)與總分類賬核對(duì)的內(nèi)容有( )。( )四、不定項(xiàng)選擇題,計(jì)算并記錄出各賬戶的本期發(fā)生額和期末余額,在會(huì)計(jì)上叫( )。( )、賬簿登記、編制會(huì)計(jì)報(bào)表相結(jié)合的方式。( )。( )、核對(duì)。( )、半年報(bào)、季報(bào)、月度報(bào)告和旬報(bào)等。( )“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是根據(jù)“本年利潤(rùn)”及“利潤(rùn)分配”科目的余額分析填入;年末,由于“本年利潤(rùn)”已轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”,所以年末資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額應(yīng)根據(jù)“利潤(rùn)分配”科目的余額填入。( ),要結(jié)出本月發(fā)生額和余額,在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”字樣,并在下面通欄劃單紅線?!般y行存款”賬戶25800元,貸記“其他應(yīng)收款”賬戶25800元“銀行存款”賬戶800元,貸記“其他應(yīng)收款”賬戶800元“銀行存款”賬戶25000元,貸記“應(yīng)收賬款”賬戶25000元“銀行存款”賬戶800元,貸記“其他應(yīng)收款”賬戶800元,一般采用多欄式的有( )。、姓名、毀損的存貨,經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),可能涉及的借方賬戶有( )。“預(yù)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)( )之和填列。年終結(jié)賬時(shí),將所有總賬賬戶結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額,在摘要欄內(nèi)注明“本年合計(jì)”字樣,并在合計(jì)數(shù)下通欄劃雙紅線,對(duì)有余額的賬戶,要將其余額結(jié)轉(zhuǎn)下年,并在摘要欄注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣( )。二、多項(xiàng)選擇題( )。 000元,銀行對(duì)賬單余額為190000元,經(jīng)過未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)后的余額為170 000元,則對(duì)賬日企業(yè)可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)額為( )。 ,銀行對(duì)賬單余額為2 ,銀行存款日記賬賬面余額為2500元,經(jīng)逐筆核查,發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng):(1)10月29日,外地某購(gòu)貨單位匯來一筆預(yù)付款3 400元,銀行已收妥入賬,而企業(yè)尚未入賬;(2)10月30日,銀行支付承兌貨款2 000元,企業(yè)尚未記賬;(3)10月30日,企業(yè)開出現(xiàn)金支票一張計(jì)1 000元,但持票人尚未到銀行提現(xiàn);(4)銀行代扣電話費(fèi)2 ,但企業(yè)尚未收到有關(guān)憑證。,平時(shí)賬簿記錄中不能反映( )。、業(yè)務(wù)量不多的單位的賬務(wù)處理程序是( )。 “銀行存款”,貸記“應(yīng)收賬款”“應(yīng)收賬款”,貸記“銀行存款” “銀行存款”,貸記“應(yīng)收賬款”,不屬于賬實(shí)核對(duì)內(nèi)容的是( )。,填制記賬憑證時(shí),誤將“生產(chǎn)成本”科目填為“管理費(fèi)用”,并已登記入賬,應(yīng)采用的正確更正方法是( )。 、負(fù)債、所有者權(quán)益科目的本期發(fā)生額和余額,并結(jié)轉(zhuǎn)下期 ,不正確的是( )。 000,會(huì)計(jì)科目正確,且已登記入賬,應(yīng)采用劃線更正法予以更正。,可以采用補(bǔ)充登記法更正的是( )。,營(yíng)業(yè)成本為120萬元,銷售費(fèi)用為8萬元,管理費(fèi)用為6萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用為2萬元,資產(chǎn)減值損失為7萬元(損失)。 ,增加了一道編制匯總記賬憑證的程序,對(duì)其受損的財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行的清查,屬于( )。( )?!按幚碡?cái)產(chǎn)損溢”科目的存貨盤虧及毀損事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的是( )。,不正確的是( )。 ,有余額的賬戶,要將其余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年,屬于結(jié)賬工作的有( )。 ,應(yīng)選擇紅字更正法的有( )。( )。
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