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20xx年銀行高管試題論述部分(五)-免費閱讀

2025-08-28 09:24 上一頁面

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【正文】 審查跨行交易和ATM跨行取款中,手續(xù)費分配比例是否符合有關規(guī)定或約定;調閱特約商戶協議書、特約商戶存款賬戶、交易單等,審核有關單據的交易筆數、交易金額、回扣金額等內容是否一致,結算手續(xù)費的收取是否符合規(guī)定,資金劃撥是否正確等。(3)監(jiān)管當局政策的執(zhí)行情況,如結售匯數據申報情況、結售匯期限是否符合 規(guī)定。其中:(1)流動性比率分析。(6)商業(yè)銀行應當實行會計差錯責任人追究制度。探索合規(guī)風險管理的計量指標和方法,建立適合自身的合規(guī)風險管理技術。(2)應提出具體措施,切實保障合規(guī)部門的獨立性。2013年銀行高管試題論述部分(五)29.(113)請談談你對商業(yè)銀行服務收費的認識(1)發(fā)展金融服務,應尊重價值規(guī)律、供求關系和競爭性原則。(3)應切實強化分支機構合規(guī)管理,加強對“明星行長”、“明星客戶經理”、“明星交易員”的合規(guī)監(jiān)控。31.(120)請結合工作實際,論述銀行會計部門人員及崗位管理的內控要點(1)商業(yè)銀行會計內部控制的重點是:實行會計工作的統(tǒng)一管理,嚴格執(zhí)行會計制度和會計操作規(guī)程,運用計算機技術實施會計內部控制,確保會計信息的真實、完整和合法,嚴禁設置賬外賬,嚴
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