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xx年建行出納崗培訓手冊習題集-免費閱讀

2024-12-10 14:52 上一頁面

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【正文】 押運公司上門收取尾箱人員與預留授權書 上的相片、編號及簽名和加蓋押運公司的公章不符或要素不齊的。 B、由柜臺人員在監(jiān)視器下拆封清點現鈔。 C、指票面因蟲蛀,造成外觀、質地、防偽特征受損,紙張變形,圖案不清晰,不宜再繼續(xù)流通使用的人民幣。 D、柜臺封包收款必須與客戶簽訂協議,且僅限于對單位客戶辦理,協議文本可參考上 門收款業(yè)務相關協議的內容。 100、(中)被查機構有下列問題之一的,委派行查實后視情節(jié)輕重向其管轄行提出處理意見 28 和建議,并給予通報批評。 9(中)金庫特別檢查過程中,應始終陪同在場,自覺接受檢查,回答問題的人員有:( BD) A、被查機構管轄行分管行長 B、被查機構金庫主任 C、管轄行出納專管員 D、 管庫員 9(中)檢查各級查庫人員的查庫制度執(zhí)行情況 ,可以通過調閱: ( ABCD) A、“中國建設銀行庫存現金查庫登記簿” B、“中國建設銀行金庫檢查報告” C、“中國建設銀行非管庫人員進庫登記簿 ” D、監(jiān)控錄像資料 9(中)查看金庫人員輪崗情況可通過調閱: ( AC) A、“中國建設銀行會計人員工作交接登記簿” B、監(jiān)控錄像資料 C、“中國建設銀行印章及重要物品保管使用登記簿” D、“中國建設銀行尾箱庫存現金登記簿” 9(中)營業(yè)機構特別檢查的主要內容包括:( ABCD) A、查庫制度執(zhí)行情況。 C、增加了現金備付管理的相關內容,把現金備付管理作為防范風險和降低無效資產占用的有效手段。 C、及時上繳殘損人民幣和假幣。 C、整點清分從人民銀行調入的其他商業(yè)銀行封裝現金。 C、負責一級分行區(qū)域內外幣現金的調劑。 A、柜員啟動“ 0043尾箱維護”,選擇“ 5端末補登”; B、柜員通過 9982手工配款交易按照實際現金數量進行手工配款; C、啟動“ 0021 柜員尾箱庫存現金登記簿查詢 /打印”交易檢查尾箱余額; D、啟動“ 0035柜員重要空白憑證查詢 /打印”交易檢查尾箱余額 7 (中)柜員啟動“ 9984 殘破幣兌換”交易,按照可兌換殘損人民幣的總金額,根據系統(tǒng)提示輸入( ABCD)等相關要素,確認無誤后提交主機。 A、發(fā)現新的假幣制作方法; B、一次性發(fā)現假人民幣 20張(枚)以上的; C、一次性發(fā)現 假外幣 10張(枚)以上的; D、持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h的 7 (中)以下關于普通柜員向現金柜員領取現金操作流程的表述,正確的有( ACD)。 A、收取現金應當面清點,一筆一清; B、堅持先記賬后收款的原則; C、不得幾筆款項混收或相互調換券別; D、隨時剔出殘幣與客戶兌回完整券; E 不得邊清點客戶現金邊入尾箱或邊清點客戶現金邊與尾箱內的現金調撥。 A、 對于同一機構內既有金庫又有營業(yè)柜臺的,營業(yè)柜臺向金庫領繳現金,須由現金柜員發(fā)起調撥申請 B、 營業(yè)機構內部柜員間現金調撥只能由現金柜員發(fā)起,普通柜員間禁止現金調撥 C、 對于既有金庫又有營業(yè)柜臺的機構,向上級金庫領繳現金時,須由金庫金庫柜員發(fā) 起調撥申請 22 D、 營業(yè)機構的現金調撥確認須經會計主管( A 級柜員)授權,會計主管應核對“現金調撥清單”與提現、返納的現金、出入庫確認交易畫面無誤后,方可確認授權 5 (中)在出納管理系統(tǒng)中,假幣收繳與上繳的管理操作,主要有以下( ABC)步驟。 A、 00261系統(tǒng)內現金調撥申請 B、 00271網點交出款箱處理 21 C、 00264系統(tǒng)內調撥查詢 /處理 D、 00273網點 /金庫接收處理 50、 (中)管庫員與解款員之間、營業(yè)機構現金柜員與解款員之間辦理款項交接,必須( ABCD )。 A、 00261系統(tǒng)內現金調撥申請 B、 00271網點交出款箱處理 C、 00264系統(tǒng)內調撥查詢 /處理 D、 00273網點 /金庫接收處理 4 (中)營業(yè)機構向金庫提取現金,打印一式兩聯“現金調撥清單”需由( ABD )簽章。 3 (中)人民幣現金整點業(yè)務的基本規(guī)定是( ABC ) A、經復點整理的現金應達到“五好錢捆”的標準 B、未整點準確前,不得將原封簽、腰條丟失,以便發(fā)現差錯時證實和區(qū)分責任 C、整點票幣時,必需在錄像監(jiān)控下進行 D、整點票幣時,可以不用復點 3 (低)票幣在未整點準確前,不得將原封簽、腰條丟失,以 便在發(fā)現差錯時證實和區(qū)分責任,并堅持 ( ABC )。 A、幣別 B、發(fā)鈔行 C、殘損程度 D、面額 2 (中)整點港元時, 500 元及 1000 元面額的散把港鈔,在分版湊把的基礎上可湊成( A )把或( C )把成捆。 A、核對無誤后,收入的本、外幣合并記賬 B、 鑒別 收入的現鈔 是否為現行流通的貨幣 C、 發(fā)現假幣按規(guī)定程序予以收繳 D、收入的現鈔 若非現行流通的貨幣,應根據當地人民銀行相關規(guī)定處理 1 (中)付出現金,應根據經過( ACDE )的“支票”或其他付款憑證辦理,付 款憑證必須內部傳遞,出納員不得接受外部傳遞的付款憑證。 A、 1988年版 B、 1990年版 C、 1993年版 D、 1996年版 1 (低)紙幣真?zhèn)巫R別通常采用直觀對比和儀器檢測相結合的方法,即通常所說的( ABCD )。(中國人民銀行假幣收繳 、鑒定管理辦法) A、發(fā)現新的假幣制作方法 B、一次性發(fā)現假人民幣 20張(枚)以上的 C、一次性發(fā)現假外幣 10 張(枚)以上的 D、持有人對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h的 (中)人民幣假幣紙張的特征是( ACD )。 C、 金庫應根據上級行核定的各項現金備付管理指標合理控制庫存,庫存超過限額必須及時辦理調出。 C、 監(jiān)控金庫庫存,調劑轄內營業(yè)機構庫存。 (中) 9 (中)金庫保管的實物,應分類有序擺放。 C、 核對賬實無誤后,兩名管庫員和調撥員在“尾箱庫存現金登記簿”或其他相關登記簿上簽章,“尾箱庫存現金登記簿”專夾保管。 D、 金庫主門的副鑰匙(密碼)由金庫正、副主任當場裝袋封存,在密封處加蓋騎縫章,由金庫正、副主任分別放入各自保險柜保管。 8(中) 辦理實物出入庫,下列說法中正確的是:( C) A、 辦理現金出入庫,只需查看券別、點清總數。 8(中) 下列關于金庫實物調撥應遵循原則的說法,錯誤的是:( B) A、 現金、貴金屬、重要單證由金庫集中管理,統(tǒng)一調撥。 B、網點可以選擇向 A金庫調入現金,如果 A不足,則網點還可以向 B金庫調現金。 7(中)現金出納管理系統(tǒng)中,以下調撥方式可行的是: ( B) 注:調度金庫即承擔調度機構和金庫兩個職能的機構 A、網點發(fā)起向另一個網點的直接調撥。 B、均由金庫副主任保管。 B、辦理貴金屬出入庫,應核對數量、號碼和重量。 9 B、殘損人民幣的回收及上繳。 B、金庫實物調撥必須經金庫主任批準。 A、 50%; B、 60%; C、 70%; D、 6 (中)金融機構應對上報的可疑交易記錄進行保管,其保管期限為自交易記賬之日 8 起至少( D)年。 A、 009機構現金崗 B、 128公用崗 C、 080金庫業(yè)務崗 D、 011重要單證崗 5 (中) 營業(yè)網點和金庫的出庫確認須經( A )授權。 A、 現金柜員 B、 金 庫 柜員 C、 A級 柜員 D、普通柜員 4 (高) 分金庫向中心庫提取現金時,中心庫 啟動 “ 00264系統(tǒng)內調撥查詢 /處理”交易 進行 “出庫確認” 處理 。 A、 9981 B、 9982 C、 9983 D、 9984 (中) ( D) 元及以下面額的港元在同版湊把的基礎上可混版 10 把成捆。 A、封簽完整 B、平鋪齊整 C、假幣剔凈 D、面額一致 2 (中)整點硬幣按面額分類,( D )為一卷。 A、羅馬軍人頭像 B、石獅 C、獅頭 D、總督府大樓 1 (中)人民幣紙幣印刷防偽技術中接線印刷票面花紋的同一線條是由( D )顏色 2 組成。 A、有色熒光油墨 B、光變油墨面額數字 C、珠光油墨 D、紅外光油墨 (高) 1996年版 100美元真鈔背面鐘樓時針、分針長短粗細明顯不同,時間顯示為( B )。 A、 2: 20 B、 2: 21 C、 2: 22 D、 2: 23 (高) 1988 年以前版 100美元背面右下角英文字母“ S”右下角處真鈔有一條連到底邊的( D )細線,假鈔沒有。 A、一種 B、一種以上 C、兩種 D、兩種以上 1 (中)在普通光線下看是鈔票油墨的本來顏色,但在紫外光照射下會發(fā)出各種特殊和熒光,一般應用在鈔票某一個固定位置或某種花紋圖案上的油墨防偽技術是( A )。 A、五十枚或三十枚 B、五十枚或二十五枚 C、 一百枚或七十枚 D、一百枚或五十枚 2 (中)現金兌換,堅持( C )的原則 A、先整點后兌換 B、先剔殘后兌換 C、 先兌入后兌出 D、先兌出后兌入 2 (中)收回損傷幣不得( B ) A、整點入庫 B、流通使用 C、匯總整理 D、由后臺整點 2 (中)整點票幣應貫徹“三先三后”的操作程序,即先卡清大數,后點細數,先點主幣,后點輔幣,( D ) A、先辨假后整點票幣 B、先剔殘后整點票幣 C、 先點小額票面后點大額票面 D、先點大額票面后點小額票面 (中)外幣鈔票要按不同( A )分別整點,同方向疊放。 A、 10 B、 20 C、 50 D、 100 4 (中)加強大額現金支付的控制,嚴格執(zhí)行大額現金支付分級審批授權和轉授權制度,大額現金支付堅持換人復核,并登記 ( A )。此時的 會計分錄 為 : ( A ) A、借:運 送中現金 (中心金庫) 貸:現金 —— XX中心庫現金戶 B、借:現金 —— XX分金庫現金戶 貸:運送中現金 (中心金庫) C、借:運送中現金 (分金庫) 貸:現金 —— XX中心庫現金戶 D、借:現金 —— XX分金庫現金戶 貸:運送中現金 (分金庫) 50、 (中)二級行中心金庫向省分行中心金庫辦理領繳現金, 如 二級行 中心金庫為調度金庫,則須由 ( B )發(fā)起調撥申請。 A、 A級柜員 B、 B級柜員 C、現金柜員 D、普通柜員 5 (中) 營業(yè)網點和金庫的的 入庫確認須經( B )授權。 A、 1; B、 5; C、 10; D、 15 6 (中)( D)元及以下面額的港元在同版湊把的基礎上可混版 10把成捆。 C、金庫之間現金調撥必須通過調度審批崗審批,金庫不得自行辦理現金調撥。 C、假幣收繳及反假貨幣宣傳。 C、辦理重要單證出入庫,應核對憑證種類、數量、號碼。 C、由金庫正副主任分別保管。 B、網點發(fā)起向一個金庫的直接調撥。 C、金庫無須上級調度機構審批就可以向當地同業(yè)或者人民銀行調撥人民幣現金。 B、 金庫實物調撥必須經金庫主任批準。 B、 辦理貴金屬出入庫,只需核對數量、號碼和重量。 9(中) 下列說法中錯誤的是:( D) A、 現金、尾箱及其他重要物品辦理交接時,必須驗證身份。 D、 盤庫中發(fā)現問題, 應立即查明原因并報告金庫主任。下列說法不正確的是:( A) A、 現金應在分類標簽下按券別擺放,整捆現金和拆捆零散現金上架保管。 D、 負責實物的交接運送。 D、 金庫庫區(qū)嚴禁存放易燃易爆物品,保管區(qū)嚴禁存放槍支彈藥。 A、在紫外光下有熒光反應 B、在紫外光下無熒光反應 C、假幣紙張柔軟、不挺括 D、用手抖動鈔票發(fā)聲沉悶 (中)人民幣假幣安全線的特征是( ABCD )。 16 A、看 B、摸 C、聽 D、測
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