【摘要】報銷制度(2013年3月7日討論稿)第一部分總則為核算公司的成本費用支出,加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,合理控制費用支出,特制定本制度。本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各
2025-04-07 20:21
【摘要】AOBO三樂公司差旅費管理制度AOBO三樂公司差旅費管理制度一、目的:為了滿足三樂公司員工日常出差工作的需要,規(guī)范對差旅費等管理,特制訂本規(guī)定二、適用范圍:三樂公司各職能部門管理人員、營銷系統(tǒng)管理人員、生產系統(tǒng)管理人員和一般員工三、適用時間:從規(guī)定簽署發(fā)布之日起開始適用實施執(zhí)行至年末
2025-04-08 22:50
【摘要】第1頁共3頁差旅費報銷制度一、差旅費借款及報銷流程1.員工因公出差需向其直接主管上級遞交申請書,申請書內應寫明出差事由、時間和所需差旅費金額(具體標準參見以下規(guī)定)等,經(jīng)上級主管簽字批準后方可辦理相關手續(xù)。2.預借差旅費需填寫《支款憑證》,經(jīng)部門主管及總經(jīng)理簽字后,交到財務
2025-10-13 11:29
【摘要】***公司xx公司差旅費報銷管理制度(制度范本、doc格式)***公司差旅費報銷管理制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據(jù)財政部有關規(guī)定并結合本公司的實際情況,特制定本制度。總則1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。1.2目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務、培訓等事宜,按公司指令被派遣哺固糕務麓矗事苯洪吹兔胖訴淪蟹毒宅俐掉錫痞答照巖漬寒束扁剔險拱狽膘秤眨堵艾梳
2025-02-10 08:36
【摘要】重慶海源物業(yè)管理有限公司費用報銷制度(摘要)差旅費報銷標準(如表):城市地區(qū)項目總經(jīng)理/副總部門經(jīng)理/主管一般員工一類省會城市直轄市(不含重慶)經(jīng)濟特區(qū)住宿費500400300伙食補助1008050交通工具飛機普通艙/快船火車/汽車火車/汽車二類一般
2025-07-14 22:17
【摘要】差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費管理,進一步強化財務管理和控制開支,依據(jù)《中國黃金集團公司權屬公司差旅費管理指導意見》的通知,結合本公司實際情況,特制定本規(guī)定。一、差旅費范圍、住宿費及公司核發(fā)的伙食補助。,修理費、辦公費(50元以上)、低值易耗品等差旅費以外的其它費用,須主管領導和總經(jīng)理同意。。部門負責人需要招待,須辦理審批手續(xù),其他人員不允許發(fā)生招待費。(
【摘要】出差及差旅費報銷制度公司全體員工出差及差旅費報銷均適用本制度,制度自公布之日起正式執(zhí)行,公司原差旅費報銷制度即行廢止。一、出差1、公司員工出差須填寫出差計劃(附表1),經(jīng)部門主管簽字同意并報公司領導批準后到財務借款。2、出差借款額度除往返路費外每人每日100元,若有業(yè)務招待費需要另行說明。二、報銷
2024-10-27 12:40
【摘要】出差及差旅費管理制度1、總則為規(guī)范公司出差行為,提高工作效率,加強差旅費及有關費用開支的控制與管理,特制定本制度。2、出差管理、登記及報銷時限“出差申請表”,“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點,公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。,由分管領導核定。“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金,按審批流程簽批后支取。員工出差以及返回公司
2025-04-07 20:17
【摘要】財務說明會,FHMS差旅費報銷流程2007.09.06制作者:FHMS財務室,,1,文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:A公司批準:總經(jīng)理生效日期:2007.08.14,,2,三.出差...
2025-10-16 18:08
【摘要】財務說明會FHMS差旅費報銷流程制作者:FHMS財務室1?文件管理文件編號:FHMS-CW-009號歸口部門:
2025-03-05 16:10
【摘要】中國最大的管理資料下載中心(收集\整理.大量免費資源共享)第1頁共7頁***公司差旅費報銷管理
2025-05-26 14:03
【摘要】第一篇:公司差旅費審批報銷制度(本站推薦) 公司差旅費審批報銷制度 為保障公司員工出差期間工作和生活的基本費用開支,鼓勵職工發(fā)揚艱苦樸素,勤儉節(jié)約的精神,對本公司發(fā)生的差旅費作如下規(guī)定: 一、員...
2025-10-12 07:05
【摘要】第一篇:差旅費管理制度 差旅費管理制度(暫行) 為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、...
2024-11-04 05:23
【摘要】差旅費報銷制度一、總則:1、員工根據(jù)公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務,按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費(車、船、飛機等)、出差補助費、宿費等。2、出差人員應事先制定出差計劃,報請公司總經(jīng)理批準之后,在出發(fā)前二天可預先從公司財務借支出差差旅費,金額不得超過計劃標準(特殊情況除外)。3、出差人員返回公司,三天內(特殊情況除外)到財務部填單
2025-08-09 17:21
【摘要】***公司差旅費報銷管理制度為控制費用,提高效率,規(guī)范出差人員的審批及報銷程序,根據(jù)財政部有關規(guī)定并結合本公司的實際情況,特制定本制度。一、總則1.1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務、培訓等事宜,按公司指令被派遣到國內外出差時的旅費支付標準為目的。用語的定義是指到本市以外地區(qū)進行業(yè)務(包含教育訓練
2025-04-07 07:07