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重建xx財務(wù)管理體系的解決方案(ppt25)-財務(wù)綜合-免費閱讀

2024-09-19 11:39 上一頁面

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【正文】 10 全面預(yù)算管理流程 主 流 程 預(yù)算對象:經(jīng)營單位 經(jīng)營戰(zhàn)略 經(jīng)營計劃 財務(wù)預(yù)算 財 務(wù) 控 制 體 系 通過多方談判制定 預(yù)算控制 預(yù)算分析 會計核算 具體化 匯總 限定 實施控制 提供基礎(chǔ) 提供思路 財務(wù)計劃 細化 11 全面預(yù)算管理流程(續(xù)) 輔 流 程 (預(yù) 算 外 預(yù) 算) 定義: ?超出預(yù)算范圍或指標超預(yù)算 原則: ?極其嚴格的授權(quán)審批程序 ?足以達到制約預(yù)算控制 ?推動預(yù)算更加細致精密 ?使預(yù)算更有權(quán)威性 12 集團預(yù)算管理程序 ( 1)集團下達初步的期望業(yè)績指標 ( 2)各部門制定經(jīng)營 /預(yù)算計劃 ( 3)匯總 /質(zhì)詢 /談判 /修正各部門計劃 ( 4)批準各部門 /單位計劃 ( 5)月度 /季度 /年度經(jīng)營業(yè)績考核和計劃修訂 ?根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃,最高領(lǐng)導(dǎo)層制定財務(wù)業(yè)績期望目標 ?財務(wù)部門計劃處分解、初定各職能部門和各項目的期望財務(wù)業(yè)績指標,下達年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求 ?各部門或項目設(shè)立自己的經(jīng)營 /預(yù)算計劃目標,據(jù)此制定自己的計劃 ?計劃處匯總各部門和各項目的計劃,發(fā)現(xiàn)潛在問題及缺口,提出初步調(diào)整建議 ?最高領(lǐng)導(dǎo)層對各部門 /項目計劃逐一質(zhì)詢 ?計劃處參與質(zhì)詢,向集團領(lǐng)導(dǎo)提供分析及技術(shù)支持 ?各部門和各項目陳述各自的預(yù)算計劃 ?各部門 /各項目根據(jù)質(zhì)詢要求,適當修正預(yù)算 ?計劃處匯總修正后的計劃最終確定成文,經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準,形成考核依據(jù) ?每季度進行各部門和各項目的逐一考核;在實際業(yè)績和計劃差異過大時進行干預(yù) ?每月就各單位計劃完成情況進行跟蹤;向集團領(lǐng)導(dǎo)匯報明顯的業(yè)績差異 ?參與考核會,匯報本單位業(yè)績 13 各預(yù)算單位預(yù)算的主要內(nèi)容 ( 1)本部門或本項目的戰(zhàn)略規(guī)劃和目標 ( 2)主要經(jīng)營業(yè)績指標及計劃 ( 3)為達到戰(zhàn)略目標和業(yè)績指標所應(yīng)實施的經(jīng)營舉措及其時間表、負責人和資源需求 ( 4)影響經(jīng)營計劃完成的主要風險、發(fā)生可能性、影響程度和現(xiàn)有舉措 ( 5)詳細的財務(wù)預(yù)算計劃 ( 6)所做經(jīng)營 /預(yù)算計劃與集團所定目標要求之間的差距和填補舉措 14 詳細的財務(wù)預(yù)算計劃之主要內(nèi)容 資金需求預(yù)算表 現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負債表 損益表 主營業(yè)務(wù)收入 99年實際 2020預(yù)算 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)利潤 +其他業(yè)務(wù)收入 。 25 體系構(gòu)建的保障 產(chǎn)權(quán)保障 ? 規(guī)范投資產(chǎn)權(quán)機制,避免產(chǎn)權(quán)風險 人力資源保障 * 從個人
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