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審計系統(tǒng)工作總結(jié)與審計部20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計劃匯編-預(yù)覽頁

2024-11-23 01:38 上一頁面

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【正文】 政治素質(zhì)、知識水平和業(yè)務(wù)能力。是一支政治強、業(yè)務(wù)精的審計隊伍。XX年11月,制定并印發(fā)《外勤經(jīng)費管理辦法》、《縣審計局工作規(guī)則》、《關(guān)于加強審計紀(jì)律的規(guī)定》、《縣審計局行政執(zhí)法崗位責(zé)任制》等19個制度、規(guī)定、辦法,確保了依法執(zhí)政、依法從審、依法管理,真正做到了有章可循,使審計的各項工作任務(wù)得以順利完成。加強廉政建設(shè),實行“五公開一監(jiān)督”,各項工作實行量化考核,取得了顯著成效,被命名為縣級“文明單位”,并一直保持到XX年5月?! 《⑾聦倨髽I(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查  年初對下屬企業(yè)XX年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。 經(jīng)審計,金融街一期工程實際完成投資額3687xxxx元,其中建筑安裝工程費3059xxxx元,土地費331xxxx元,資本化利息169xxxx元,開發(fā)間接費127xxxx元。10月份正式開始進行科技園二期的財務(wù)決算審計工作,目前決算審計報告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,但美圖公司不認可最終結(jié)算價,因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報告的出具?! ∑摺⒇撠?zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理工作  遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度110月我們負責(zé)對下屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作?! ∈?、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計檔案整理和歸檔工作。主要有:  參與計財部“會計工作指導(dǎo)意見13”的擬定和修改;  對計財部修改的“津濱公司財務(wù)制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見;  對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度,特別是財務(wù)會計方面的制度,我們都認真的審閱并提出修改意見和建議;  在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議;  對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理進行多次交流,針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題,計財部出臺了“會計工作指導(dǎo)意見之3”;  針對下屬企業(yè)存在的問題,我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議?! ∠仁且晟乒緝?nèi)審制度,XX年已對現(xiàn)行的內(nèi)審制度進行了修改,XX年為使審計工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內(nèi)部審計檔案管理辦法》、《委托社會審計管理辦法》四項內(nèi)審制度?! ?nèi)審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。經(jīng)營決策審計,即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實施審計?! ≡诮窈蟮膶徲嬛校瑥膶徲嬳椖块_始實施到審計檔案的歸檔,都由專人負責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計人員的業(yè)務(wù)能力?! °y行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,因此在審計中應(yīng)作為重點進行審計。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項應(yīng)逐個進行跟蹤審計,特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項,應(yīng)延伸到對方單位進行跟蹤審計,以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進行審查,還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查,并對大宗支出去向進行跟蹤審計,以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法,為津濱公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細資料?! 。?)、津濱高科技園三期C區(qū)工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計?! ∽龊孟聦倨髽I(yè)改制前的審計工作  對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負債及潛虧情況進行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進程。  五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓(xùn),進一步提高審計工作質(zhì)量。  
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