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正文內(nèi)容

20xx審計部工作計劃范文-預覽頁

2024-11-19 22:55 上一頁面

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【正文】 審計部緊緊圍繞工作部署,深入學習實踐科學發(fā)展觀,把有效防范風險,促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。資料共分享,我們負責傳遞知識。2017年出具審計報告書 份,其中:業(yè)務審計報告 份,現(xiàn)場離任審計報告 份,非現(xiàn)場離任審計報告 份,經(jīng)濟責任審計報告 份。
  二、主要工作內(nèi)容
  (一)抓規(guī)章制度建設,加強基礎(chǔ)管理工作
  加強制度建設。同時,收集內(nèi)部控制狀況信息,做好內(nèi)控制度建設。促進人員管理與合理使用。加強了部門及支行的經(jīng)營管理,完善了內(nèi)控監(jiān)督機制,通過審計,提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
  做好離任、經(jīng)濟責任、工作審計工作。
  (三)加強審計信息反饋,嚴格責任追究
  加強橫向信息交流,將審計中存在的問題和風險點向相關(guān)管理部門反饋,對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議,進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性,積極進行整改,填補了部分內(nèi)控真空。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程,各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小,全行核算質(zhì)量明顯提高,全員防范操作風險和流動性風險的意識日益增強
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