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縣級聯(lián)社稽核員筆試試題-預(yù)覽頁

2024-11-14 18:15 上一頁面

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【正文】 稽核處理決定之日起 15 工作日內(nèi),向上級稽核部門申請復(fù)議。送達(dá)時間為 被稽核單位簽收 時間。各縣級聯(lián)社年度內(nèi)組織安排的常規(guī)稽核、專項(xiàng)稽核和序時稽核由各級縣聯(lián)社 稽核 部門制定稽核檢查方案,并組織實(shí)施稽核檢查。1被稽核單位在收到“稽核結(jié)論” 30 個工作日內(nèi),將執(zhí)行“稽核結(jié)論”的情況書面報告稽核檢查單位。1信用社是獨(dú)立的企業(yè)法人,實(shí)行 獨(dú)立核算,自主經(jīng)營,自擔(dān)風(fēng)險,自負(fù)盈虧。實(shí)施現(xiàn)場稽核檢查時應(yīng)遵循的規(guī)定是什么?答:檢查現(xiàn)鈔、金銀、有價證券、重要空白憑證時,應(yīng)會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、主管人員和管庫人員一起進(jìn)行,并遵守有關(guān)規(guī)章制度;稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)被稽核單位及其工作人員的違法行為已構(gòu)成犯罪或有犯罪嫌疑的,應(yīng)及時向上級報告,并將有關(guān)案卷移交紀(jì)檢、監(jiān)察等有關(guān)部門;在稽核檢查過程中,如遇被稽核單位阻撓、刁難或拒絕接受稽核時,稽核組可以請示派出單位,對被稽核單位采取封存賬冊、證據(jù)資料以及金庫等臨時措施。第二篇:稽核員試題稽核業(yè)務(wù)知識測試題(總分100分)一、填空題:(30分,)稽核工作是農(nóng)村信用社系統(tǒng)的重要組成部分,是農(nóng)村信用社、的重要手段?;斯ぷ鲌蟾娣譃?、。有價單證和重要空白憑證,要社同現(xiàn)金入柜保管,要落實(shí),貫徹“、”原則,一律核算,確保相符。1任何單位和個人不得將轉(zhuǎn)為存款。1會計帳務(wù)稽核的重點(diǎn)是、四個方面,從檢查帳務(wù)是否真實(shí)、明確、完整、業(yè)務(wù)處理是否合法、合規(guī)。1農(nóng)村信用社要健全信貸內(nèi)控制度。()操作人員使用的個人密碼,要嚴(yán)格保密并定期進(jìn)行更換,防止失密。()各種會計專用章應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,業(yè)務(wù)印章使用人員臨時離柜,應(yīng)做到人離章收,不得私自接受會計專用印章。如序時稽核檔案、常規(guī)稽核檔案等。A、實(shí)地盤點(diǎn)B、總分核對C、帳表核對D、帳薄核對無效的借款合同應(yīng)從無效。A、半年B、一年C、原貸款期限的一半D、原貸款期限信用社對固定資產(chǎn)折舊提取方法。A、存貸款開銷戶登記薄B、掛失申請書C、股金分戶帳D、會計憑證會計檢查的內(nèi)容包括。A、雙人臨柜,錢帳分管B、分線控制,互相核對C、當(dāng)日帳,當(dāng)日清D、憑證、公章統(tǒng)一保管信用社社內(nèi)往來帳務(wù)核對的要求是。(4)稽核人員姓名及編制日期;(5)復(fù)核者的姓名及復(fù)核日期;(6)索引號及頁號。五、案例分析題答:分析:一是違反了《農(nóng)村信用社會計基本制度》處理建議:根據(jù)《安徽省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理暫行辦法》第三篇:聯(lián)社稽核工作總結(jié)今年以來,聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署,結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定,不斷地加強(qiáng)了對農(nóng)村信用社的稽核監(jiān)督力度,發(fā)揮了積極的職能作用,確保了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。(一)、現(xiàn)場稽核檢查常規(guī)稽核檢查的開展81次保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開展常規(guī)稽核81次,我們堅持按月對轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫存現(xiàn)金進(jìn)行突擊抽查,總共實(shí)施41次;重要憑證的突擊抽查實(shí)施40次。主要采用問、聽、談、查等形式,重點(diǎn)審計其在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況,信貸資產(chǎn)質(zhì)量,財務(wù)費(fèi)用開支及內(nèi)控制度的執(zhí)行等內(nèi)容,通過對其進(jìn)行嚴(yán)格的離任審計后,做出客觀公正的評價。(二)、其他工作的開展按照今年勞動工資改革的考核需要,承擔(dān)全轄111名干部職工每月個人吸儲任務(wù)的統(tǒng)計、考核及檢查等各項(xiàng)工作,盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯(lián)行結(jié)算、計算機(jī)管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的經(jīng)濟(jì)處罰,做了詳細(xì)的規(guī)定,改變了過去只查不罰,充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用,促使了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度更好的落實(shí)。三、經(jīng)驗(yàn)體會一年來,在上級市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強(qiáng)化我社內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為,提高經(jīng)營效益,消除隱患和防范風(fēng)險等方面發(fā)揮了一定的作用,但檢查的力度和深度還需加強(qiáng)。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等作用。稽核工作實(shí)行報告制度。農(nóng)村信用社稽核按內(nèi)容分類,可分為稽核、稽核、稽核、稽核。各種利息的收付必須對外以備查考。1經(jīng)存單、債券等質(zhì)押的權(quán)利憑證應(yīng)當(dāng)辦理或相關(guān)登記手續(xù),需要背書的,還應(yīng)當(dāng)辦理手續(xù)。1記帳過程中,紙質(zhì)憑證轉(zhuǎn)為電子信息,或電子信息轉(zhuǎn)為紙質(zhì)憑證,均不得改變和。()系統(tǒng)管理員有權(quán)對系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行控制并操作,有權(quán)檢查各業(yè)務(wù)柜組或柜員操作終端的情況及終端機(jī)的狀況,也可處理具體業(yè)務(wù)。()單位定期存款證實(shí)書可以作為質(zhì)押貸款權(quán)利質(zhì)物。()三、單項(xiàng)選擇題:(5分,)短期性檔案保存期限一般為稽核報告簽發(fā)后。A、固定資產(chǎn)購建支出B、罰沒款支出C、出納短款支出D、以上都不是確定重要空白憑證帳實(shí)相符采用的方法是。A、基本帳戶B、一般帳戶C、專用帳戶D、臨時帳戶短期貸款展期期限累計不得超過。A、全面性B、連續(xù)性C、延伸性D、靈活性屬于永久保管的會計檔案。A、自然災(zāi)害B、死亡絕戶C、外出打工D、依法宣告破產(chǎn)做好儲蓄核算工作,要嚴(yán)格執(zhí)行下列規(guī)定。A、單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)帳收付B、個人銀行結(jié)算帳戶之間20萬元以上的款項(xiàng)收付C、個人銀行結(jié)算帳戶與單位結(jié)轉(zhuǎn)帳戶之間20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)D、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付取得抵債資產(chǎn)的標(biāo)志A、所有權(quán)B、租賃權(quán)C、處置權(quán)D、使用權(quán)五、簡述題:(20分,每小題5分)工作底稿主要內(nèi)容包括哪些?違規(guī)工作人員的處理種類有哪些?稽核報告編寫的原則?如何審查借款合同的合規(guī)性和合法性?六、案例分析題(進(jìn)行違規(guī)分析并提出處理意見或建議,15分,第1題7分,第2題8分)2006年5月8日,稽核發(fā)現(xiàn),某信用社庫存現(xiàn)金當(dāng)日帳面余額為125080元,庫存中有紅陽電器門市部現(xiàn)金支票一張、金額30000元抵庫,經(jīng)查紅陽電器門市部在信用社開立的存款帳戶此前余額僅有1500元,經(jīng)與管庫員對證,查明該30000元庫款由信用社與企業(yè)出納人員合伙挪用,抵庫時間已經(jīng)3個月,查庫登記簿上無其間信用社管理人員的查庫記錄。2006年1月,該營業(yè)部主任張某某擅自與個體工商戶劉某簽訂協(xié)議,將已取得的抵債資產(chǎn)(加油站)以160萬元價格出讓,造成營業(yè)部實(shí)際損失190萬元。中國人民銀行是中華人民共和國的。內(nèi)部控制的要素包括、信息交流、等五個相關(guān)的要素?;藞蟾娴膬?nèi)容、1—————、————。三、選擇題(20分,每小題2分)農(nóng)村信用社必須向人民銀行繳存()下列資金中,存款人不能申請開立專用帳戶的是(),需要專戶管理的資金信用社固定資產(chǎn)凈值于在建工程之和占資本總額比率最高不得超過()%%%%保證農(nóng)村信用社稽核工作順利進(jìn)行的必要條件是()稽核的基本職能是()信用社系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的期限原則上離任前()年,重大問題可以追溯。該信用社2005年帳面盈余20萬元?;藢?shí)施的基本情況、被稽核單位的基本情況、存在的問題、稽核評價、問題的定性和依據(jù)、有關(guān)建議。原因:。原因:離任審計檔案列為長期檔案保管。答:是指稽核人員在完成現(xiàn)場稽核任務(wù)后,對被稽核單位稽核事項(xiàng)作出評價和結(jié)論,并表明稽核人員意見和建議的一種書面
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