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行政物資采購管理制度-預(yù)覽頁

2024-11-09 22:44 上一頁面

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【正文】 購前3天上交審計部簽字備查。物資驗收:收貨部門根據(jù)合同或采購要求驗收實物,再打入庫單。一、需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需要提出物資采購申請,詳細列明需求原因、對采購物資規(guī)格型號的具體要求、預(yù)計價格、物資到位時間及物資使用后對公司效益的影響等內(nèi)容,經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后,提交行政部門領(lǐng)導(dǎo)。將經(jīng)過批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報告交財務(wù)管理部。九、集團所在地之外單位的行政物資采購流程中財務(wù)部的職能由各單位財務(wù)部經(jīng)理代行,需要財務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件,一律通過行政管理部代為請示辦理。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式(如檢斤、檢尺),對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資,必須購買有國家強制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品,如鋼絲繩、安全帽、安全繩等,否則不允許購買,出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù) 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》,星期日應(yīng)急采購除外; 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán),但所購物資性價比不得差于詢價物資,否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任; 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式,做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬; 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫,保管員必須當(dāng)日入erp賬; 采購人員要樹立公司利益至上的原則,盡量索要增值稅發(fā)票; 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則,避免扯皮; 對于月結(jié)的供應(yīng)商,原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票,經(jīng)手人在接到發(fā)票后,必須在2日內(nèi)入賬,履行報銷手續(xù),不得逾期不報,影響公司形象,如果超過時間不報,采購人員將承擔(dān)責(zé)任; 對于小額、特殊物品,不能開具發(fā)票的,要及時與財務(wù)部溝通,協(xié)商處理辦法,財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上,針對實際情況給予變通處理。公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。特殊急需材料,生產(chǎn)單位另報追加計劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意,可臨時采購,但必須補辦正規(guī)計劃。四、大宗或金額較大物資,由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進行采購。五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān),盡職盡責(zé),堅持貨批三家和兩比-確認的原則,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,避免造成不必要的損失。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。第四條五金配件、低值易耗品類:包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第三章物資采購程序第八條原輔材料:由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃,結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計劃及庫存情況,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。第十二條固定資產(chǎn)類:生產(chǎn)類:由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃,經(jīng)部門負責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時,應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量,不得擅自改動,特殊情況可商會請購部門,經(jīng)同意后方可改購。大宗長期常用物資,必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商,同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度,以保證供應(yīng)鏈暢通,同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商,簽訂購銷合同。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項證照齊全,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。要求的到貨日期通常都能接受。第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)部門會審后,報總經(jīng)理簽字實施。第三十一條遇特殊情況,應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由采購人員負責(zé);因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故,一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負責(zé);情節(jié)嚴(yán)重的,按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負責(zé)解釋,修改亦同。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu);公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是:審核、批準(zhǔn)采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責(zé);參與物資采購招標(biāo)工作,監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟性。第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是:審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結(jié)合公司財務(wù)狀況,有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第十七條采購計劃的編制和審核:公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃,報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn);對于應(yīng)急的零星采購需求,應(yīng)填寫臨時采購申請單,報公司財務(wù)總監(jiān)審批。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是:擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應(yīng)能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務(wù)周到、及時。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。在采購合同、協(xié)議的履行過程中,要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù),及時掌握履行進程;充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應(yīng)商信息。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則,既要及時周到,又要精打細算,避免損失和浪費。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品,采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”,財務(wù)室一律不得報銷。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳,逐一清點編號造冊。
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