freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內容

20xx年度預算單位部門決算(精選合集)-預覽頁

2024-10-28 22:10 上一頁面

下一頁面
 

【正文】 費等支出。十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。清遠市清城區(qū)高田木材檢查站:配事業(yè)編制7名,其中:站長1名。(一)收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元,其中本年收入1, 萬元。4.經營收入0萬元,與上年保持不變。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。(二)2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計1, 萬元。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。2016“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;,占 %;,%。,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。主要原因是:減少的主要原因是第一書記掛點村工作扶持經費減少。(四)預算績效管理工作開展情況。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出80萬元。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應當公開8張部門決算表格,包括:(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。主要原因人員經費增加。主要原因0。主要原因0。二、2015財政撥款收入支出總表說明(一)2015財政撥款收入說明。分功能科目看,一般公共服務(類)人大事務(款)0萬元,主要用于0;一般公共服務(類)政協事務(款)0萬元,主要用于0。與上年相比,2015“三公”,%。具體情況如下:(境)費支出0萬元。主要原因是:財政根據實際工作需要安排資金使用。(四)預算績效管理工作開展情況。組織對0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。2.部門決算中項目績效自評結果。本局無由財政部門組織開展的有關項目或由當地人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。第二部分 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017年部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。3.事業(yè)收入0萬元。(二)支出總體情況。(類)住房改革支出(款),主要支出單位職工的住房公積金,比上年決算數增加7%,主要原因是在2017年增加了扶貧經費的支出。政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比年初預算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是2017年無政府性基金收入。分功能科目看,社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款),主要用于繳納單位職工的住房公積金;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款),主要用于行政單位醫(yī)療;城鄉(xiāng)規(guī)劃支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款),主要用于在職人員工資福利、單位日常運作方面以及項目的支出;住房保障支出(類)住房公積(款),主要用于匯繳單位在職人員的住房公積金;城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(款),主要支出單位職工的住房改革補貼。與上年相比,2017“三公”,%。具體情況如下:(境)費支出0萬元。主要包括市級、區(qū)級領導多次來站南片區(qū)的調研。占政府采購支出總額的100%,其中:,占政府采購支出總額的100%。第四部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。八、年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購臵及運行費和公務接待費。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(二)機構設置按照部門決算編報要求,根據市編委文件(茂機編【2009】10號、茂機編辦【2010】42號)精神,內設8個正科級職能科室,機構編制58人,實有在職人員53名,離退休人員7名。主要原因是人員經費變動,新增住房改革性補貼。5.,%。(類),主要支出社會保障費用,%,主要原因是人員變動社保費調整。其中:,%;主要原因是人員經費調整及新增住房改革性補貼;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0 %;主要原因是無政府性基金收入。三、2017財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 茂名市建設工程監(jiān)督管理局2017“三公”,完成預算17萬元的71%。因公出國(境)費支出沒有增減;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是根據公車改革嚴格執(zhí)行控制經費開支;公務接待費支出增加的主要原因是我局用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待支出。開支內容包括:(1)參加0會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0 萬元;(3)境外業(yè)務培訓及考察0 萬元。2017年局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內接待2次,接待人數共33人。占政府采購支出總額的100%,其中:,占政府采購支出總額的100%。本單位沒有績效評價項目 2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。本單位沒有以其他部門為主體開展的項目績效評價。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用
點擊復制文檔內容
合同協議相關推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1