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20xx年度預(yù)算單位部門決算(精選合集)-預(yù)覽頁

2025-10-27 22:10 上一頁面

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【正文】 費(fèi)等支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站:配事業(yè)編制7名,其中:站長1名。(一)收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元,其中本年收入1, 萬元。4.經(jīng)營收入0萬元,與上年保持不變。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。(二)2016財(cái)政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財(cái)政撥款支出合計(jì)1, 萬元。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;,占 %;,%。,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。主要原因是:減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。區(qū)財(cái)政局對(duì)“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第二部分 化州市檔案局2015年部門決算表本局應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。主要原因0。主要原因0。二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說明(一)2015財(cái)政撥款收入說明。分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)0萬元,主要用于0;一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)0萬元,主要用于0。與上年相比,2015“三公”,%。具體情況如下:(境)費(fèi)支出0萬元。主要原因是:財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。本局無由財(cái)政部門組織開展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第二部分 茂名市城鄉(xiāng)規(guī)劃局茂南分局2017年部門決算情況說明一、2017收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。3.事業(yè)收入0萬元。(二)支出總體情況。(類)住房改革支出(款),主要支出單位職工的住房公積金,比上年決算數(shù)增加7%,主要原因是在2017年增加了扶貧經(jīng)費(fèi)的支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是2017年無政府性基金收入。分功能科目看,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款),主要用于繳納單位職工的住房公積金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款),主要用于行政單位醫(yī)療;城鄉(xiāng)規(guī)劃支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款),主要用于在職人員工資福利、單位日常運(yùn)作方面以及項(xiàng)目的支出;住房保障支出(類)住房公積(款),主要用于匯繳單位在職人員的住房公積金;城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(款),主要支出單位職工的住房改革補(bǔ)貼。與上年相比,2017“三公”,%。具體情況如下:(境)費(fèi)支出0萬元。主要包括市級(jí)、區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)多次來站南片區(qū)的調(diào)研。占政府采購支出總額的100%,其中:,占政府采購支出總額的100%。第四部分 名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購臵及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求,根據(jù)市編委文件(茂機(jī)編【2009】10號(hào)、茂機(jī)編辦【2010】42號(hào))精神,內(nèi)設(shè)8個(gè)正科級(jí)職能科室,機(jī)構(gòu)編制58人,實(shí)有在職人員53名,離退休人員7名。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng),新增住房改革性補(bǔ)貼。5.,%。(類),主要支出社會(huì)保障費(fèi)用,%,主要原因是人員變動(dòng)社保費(fèi)調(diào)整。其中:,%;主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整及新增住房改革性補(bǔ)貼;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0 %;主要原因是無政府性基金收入。三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 茂名市建設(shè)工程監(jiān)督管理局2017“三公”,完成預(yù)算17萬元的71%。因公出國(境)費(fèi)支出沒有增減;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)公車改革嚴(yán)格執(zhí)行控制經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是我局用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。開支內(nèi)容包括:(1)參加0會(huì)議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0 萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0 萬元。2017年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待2次,接待人數(shù)共33人。占政府采購支出總額的100%,其中:,占政府采購支出總額的100%。本單位沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(如有)。本單位沒有以其他部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用
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