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“縣財政計劃”財政工作計劃-預覽頁

2024-10-14 03:40 上一頁面

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【正文】 ,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。五、做好其它各項財務工作。做好信用社業(yè)務和微機操作的`日常指導。繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。,做到不漏報不瞞報。并且做出相應的答復,以保證原料的正常使用。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗,做好年貨裝箱工作,以保證年貨準時出庫。快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應問題,同時做出書面性的工作匯報。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入,相應的增多。剛到財務,一切都從零開始。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題,如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉。三、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字結合財經秩序專項整頓要求,加強審計監(jiān)督,審查各單位的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,計算國有資產管理是否保值增值,公正客觀的評價各單位經營業(yè)績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛假等違規(guī)違紀行為,堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。期末對外提供資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、利潤分配表、應交增值稅明細表等會計報表。(五)根據(jù)公司的發(fā)慌業(yè)務需要制定籌資計劃并選擇籌資方案,作出籌資方案決策分析有可行性報告。第四篇:財政工作計劃財政工作計劃模板合集八篇時光飛逝,時間在慢慢推演,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,讓我們對今后的工作做個計劃吧。主要做好以下幾方面工作:一、加強統(tǒng)籌規(guī)劃,提高組織收入質量。(四)加強稅收分析研究工作,對稅收分析工作進行積極探索,深入開展稅收增長與經濟增長關聯(lián)性分析。主要工作:(一)完善稅收票證管理措施。按季組織稅收票證和發(fā)票檢查(三)做好稅收票證和發(fā)票專項檢查。充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站的廣泛性、稅企互動平臺的針對性以及納稅服務qq群的互動性,積極打造三大溝通宣傳平臺,及時向納稅人推送辦稅服務流程,公布最新稅收優(yōu)惠政策,在線互動為納稅人解決疑難問題,進行納稅申報提醒服務。認真做好企業(yè)月度稅款申報和財務報表催報催繳工作,確保征管數(shù)據(jù)季度()考核確認前財務報表申報達到100%,企業(yè)納稅申報達到99%。(二)積極開展減免稅調查和稅收調查工作。對納稅服務工作人員就稅收政策、征管流程、服務規(guī)范等方面開展廣泛培訓,努力提高前臺工作人員綜合素質,同時建立有效激勵獎懲機制,激發(fā)前臺工作人員的主觀能動性,提升服務能力。二、常項工作扎實有效信息工作創(chuàng)新思路,多措并舉,開創(chuàng)了新局面。調研工作緊扣中心,把握重點,較好地指導了工作實踐。綜合科撰寫的《深化票款分離改革 規(guī)范教育收費行為》一文被省財政廳主辦的《河北財政》雜志(第12期)采用,體現(xiàn)出較高的學術價值。三、載體功能得到增強在原有基礎上,將自辦刊物《__財政》按不同功能區(qū)分為平刊、特刊、業(yè)務??N形式。20xx年,我局共編發(fā)《__財政》平刊16期,業(yè)務???期,特刊1期,采編信息220條、調研文章18篇,刊物載體功能明顯增強。五、信息員隊伍得到鍛煉結合全局的“創(chuàng)建學習型機關”活動,我局先后邀請省財政廳科研所所長宋立根、市委信息中心信息科科長田敬軍、《秦皇島日報》社會生活部主任錢欣同志分別就財政調研、信息寫作、宣傳寫作等內容做專題講座,對提高全局信息調研宣傳工作水平起到了積極作用。16月份,街道本級財政收入完成17529萬元,%,比去年同期15941萬元,增收1588萬元,%。一是進一步完善街道、社區(qū)、居三級協(xié)稅護稅網(wǎng)絡,強化零散源社會化管理服務,加強與國稅、地稅、工商等部門的溝通協(xié)調,形成財稅征管的合力。充分發(fā)揮財政資金的調控引導作用,加大資金、政策扶持力度,運用財政補貼、以獎代補等手段,服務街道招商引資和大項目建設,為財政收入增長尋找新的增長點。堅持勤儉辦一切事業(yè),強力壓縮公務用車、會議經費、公務接待等一般性開支標準,推進服務型、節(jié)約型機關建設。一是查擺問題見真章。三是建章立制抓長效。一是加強國地財組織協(xié)調,形成稅收信息共享,強化調度分析,密切關注稅收征管入庫情況,抓大不放小,繼續(xù)強化零散稅源社會征管服務,確保財政收入實現(xiàn)均衡入庫。(二)進一步加強管理,嚴格監(jiān)督促規(guī)范,提高財政科學化精細化管理水平。三是推進資產管理與預算管理有機結合,加大對資產使用、處置及收入的監(jiān)管力度。(三)繼續(xù)加大新增財力用于民生支出的比例,努力使發(fā)展成果惠及街道人民。四是嚴格審核和把關財政涉農補貼的各種補貼信息上報,認真做好種糧直補等工作。經常性地開展理想信念、黨紀法規(guī)、財政文化等教育,提高拒腐防變的自覺性和堅定性。積極探索建立監(jiān)督檢查結果運用機制,逐步將監(jiān)督檢查結果納入編制部門預算的重要參考依據(jù),促進提高財政資金使用效益。繼續(xù)深入開展治理“小金庫”專項治理檢查,積極探索構建防治“小金庫”長效機制。嚴格依法行政。落實監(jiān)管職責。加大調研力度。堅持稅收征管的原則和底線,杜絕提前征收、違規(guī)多征或免征、緩征稅款等行為,確保財政收入既有量的增長,又有質的提升。(二)財政保障情況。印發(fā)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革實施意見,按照稅收權重對財政資金進行分配,建立事權與財權相匹配的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制,極大激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展活力,促進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟社會快速發(fā)展。建立健全地方政府性債務風險應急處理工作機制,將一般債務收支納入一般公共預算,將專項債務收支納入政府性基金預算。深入開展違規(guī)發(fā)放津補貼績效工資等專項治理工作,全縣應自查的99個預算單位全部開展了自查自糾,自查面x%。全面加強投資評審管理。按照縣委縣政府分配的13戶棚改任務,我局采取有效措施,真抓實干,攻堅克難,敢于擔當,目前,12戶棚改對象已完成簽訂協(xié)議,1戶正在擬訂簽訂協(xié)議。上級要求重點保障和改善民生的目標,對地方財政保障能力提出了更高的要求,保工資、保運轉、保民生等剛性支出需求不斷增加。三、下半年工作安排加強稅源調研分析和稅收征管調度, 加大征管力度,落實精細化征管措施,嚴控建筑行業(yè)和房地產稅收。督促各單位加快上級專項項目實施,壓縮本級項目支出,全力保工資、保穩(wěn)定、保運轉。財政工作計劃 篇6今年,XX縣財政局在縣委、縣政府的正確領導XX縣人大、縣政協(xié)的支持幫助下,在上級財政部門的指導下,順利完成了財政工作各項目標任務。全縣財政總支出完成107,550萬元,%,結轉下年支出20,253萬元,一般公共服務支出超過了30%的增長目標。三是認真落實縣委、縣政府相關財政政策,堅持抓大不放小的方針,大力支持和配合稅務部門強化稅收征管,多措并舉組織收入??茖W編制了今年的預算收支草案,并經縣十四屆人大四次會議審議通過。壓縮一般公用經費支出,從嚴從緊編制相關支出預算,降低行政運行成本,積極建設節(jié)約型政府。按照《預算法》,嚴格按照預算編制的有關開支標準,細化基本支出和項目支出預算。加大公共資產管理的規(guī)范性建設,健全資產管理制度體系,推進資產管理與預算管理的有機結合,引入市場競爭機制,加強國有資產管理及運營,取得較好效果,圓滿完XX縣下達的5,000萬元創(chuàng)收任務。(六)積極推行財政投資評審工作,組建土地儲備中心機構?!?明年工作計劃(一)深化財稅體制改革,提高財政管理科學化、精細化水平。(二)全力組織收入,確保財政收入穩(wěn)步增長,優(yōu)化財政支出結構。繼續(xù)強化國有資產管理,完善國有資產運營架構,拓寬增收渠道,盤活國有資產。二是加大土地儲備力度,提高土地使用效率,增強土地資源效益,為全縣發(fā)展提質擴容提供土地資源。其中,增值稅收入為45573萬元,%,增收10430萬元;企業(yè)所得稅收入8563萬元,%,減收441萬元;消費稅收入1434萬元,%,增收8萬元。去年我局積極采取多種有效的組織收入措施:一是年初召開全局稅收收入分析會,及時將稅收收入任務層層分解,切實把收入任務落實到人。四是加大稅收征管力度,促進稅收穩(wěn)步增長一是全面加強對個體戶定額核定征管工作,全區(qū)共有定期定額戶3,013戶,去年達到起征點以上業(yè)戶同比增加12%。三是改進納稅評估的工作方式和方法,注重納稅評估案頭分析,并針對典型性的行業(yè)進行納稅評估。五是認真組織開展20xx企業(yè)所得稅匯算清繳工作。(二)堅持依法行政,大力推進法治稅務建設充分利用執(zhí)法考核系統(tǒng)及去年新推行的red系統(tǒng)預警監(jiān)控功能,做好稅收執(zhí)法風險的防范。全年共立案檢查13宗,輔導企業(yè)自查17戶,配合區(qū)局完成16戶企業(yè)所得稅、6戶高能耗、高污染企業(yè)的評估工作。二是切實做好出口退稅管理工作?,F(xiàn)將今年財政工作總結匯報如下:一、財政收支情況今年,縣財政部門努力克服各種影響財政收入不利因素,牢牢把握做大財政收入總量這一中心工作,積極聯(lián)動兩稅征收部門,強化稅收征管、嚴防跑冒滴漏,努力消除各種減收因素,同時進一步規(guī)范非稅收入管理,嚴格實行“收支兩條線”政策,努力做到應收盡收,及時入庫,奮力完成財政收支任務。其中一般公共服務支出累計14,062萬元,同比增支3,649萬元,%。堅持以支持發(fā)展為第一要務,積極發(fā)揮財政職能作用,科學調控,大力培植財源,積極促進縣域經濟發(fā)展。今年我局加大了融資工作力度,積極為各項建設籌措資金。財政工作計劃 篇720xx年全縣財政工作的指導思想是:以黨的十六屆六中全會精神為指導,堅持科學發(fā)展觀,緊緊圍繞推進**跨越式發(fā)展、實現(xiàn)奮力崛起這個中心任務,依法積極組織收入,深化財政體制改革,嚴格財政監(jiān)督管理,優(yōu)化財政支出結構,大力促進縣域經濟增長方式的轉變,扎實推進社會主義新農村建設,構建和諧社會。二、落實財政優(yōu)惠政策,促進經濟增長方式轉變認真落實東向發(fā)展戰(zhàn)略,建立健全財政激勵扶持機制,研究制定相關財稅政策,促進建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會,推動建立經濟增長的長效機制。繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費,對于一些體制性的遺留問題,在財力分配上研究解決辦法,著力優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境。加強村莊規(guī)劃整治建設,推進中心鎮(zhèn)建設,支持農村生態(tài)環(huán)境改善,加大改水改廁和農村沼氣建設力度,積極支持鄉(xiāng)村道路、水利等基礎設施建設。五、實施縣鄉(xiāng)財政振興工程,鞏固財政體制改革成果進一步完善鄉(xiāng)財縣管改革及各項政策措施,健全財政激勵約束機制,調動鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快發(fā)展的積極性和主動性,逐步提高地方財政收入占縣財政收入的比重。抓緊落實縣鄉(xiāng)財政振興工程的具體措施,對縣經濟開發(fā)區(qū)繼續(xù)給予重點扶持,促進縣域經濟加快發(fā)展。完善公用經費定額體系,提高基本支出預算編制的科學性。嚴格“人,車、會,話”等一般性支出管理,全面厲行節(jié)約,堅決制止鋪張浪費,提高財政資金使用效益。繼續(xù)清理財政規(guī)章、健全內部監(jiān)督約束機制,規(guī)范財政行政執(zhí)法行為。積極推進財政政務公開,主動接受審計和社會監(jiān)督。健全先進性教育長效機制,加強思想、組織、作風和制度建設,提高隊伍素質。并將罰沒收入收繳管理統(tǒng)一納入非稅收入系統(tǒng)管理。四、 積極籌措資金,確保建設資金需要堅持將政府項目資金籌措作為重中之重,充分挖掘原有的融資渠道,積極拓展新的融資領域,加強與各銀行的溝通協(xié)調,與交通、水利、水務、建設等融資平臺通力協(xié)作,做好融資所需資料的審核、報批等一系列其他工作,確保投融資正常運作。(2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬元,16月份累計完成2604萬元,為預算的71%。16月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區(qū)本級16月份實際完成6175萬元,為預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。(2)農業(yè)、林業(yè)、水利支出,預算安排550萬元,16月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。(7)其他部門事業(yè)費預算安排940萬元,16月份實際支出546萬元,為預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。財政收入增幅和進度均發(fā)生了積極的變化。從16月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發(fā)展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。預算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。二是全面規(guī)范非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員標準工資應支385萬元,區(qū)級墊付330萬元(含往來借款)。抓好抓實增收節(jié)支工作。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調整財政支出范圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。精心組織實施。各科室開展各項財政監(jiān)督檢查項目時,要嚴格按照財政部《財政檢查工作辦法》和有關調查、核查規(guī)定的程序組織實施,對檢查、調查或核查組提交的財政檢查、調查或核查報告以及其他有關資料,要及時組織有關人員進行復核,并提出復核意見,報局領導
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