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qms顧問師參考-iso9000體系文件范本(27個文件)qp-08-07不符合的控制-iso-預覽頁

2025-08-14 19:59 上一頁面

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【正文】 1 目的 為對不 合格產品進行識別并控制,以防止其被使用或交付,制定本程序。 采購部負責所采購原輔材料不合格的評審和處置。 評審和處置 檢驗人員有權對個別不合格品 (原料除外 )進行處置,處置決定記錄于相應的檢驗報告中。評審會議可根據(jù)不合格的性質由下列有關部門的代表參加: ? 總經(jīng)理 明輝電光源器材有限公司 質量管理程序文件 文件號: QP0807 版本號 /修訂次: 01/00 第 3 頁 共 4 頁 標題: 不符合的控制 生效日期 :20xx年 5月 01日 ? 市場部 ? 生產工程部 ? 生產車間 ? 采購部 ? 材料控制部 部門應起的作用和職權 總經(jīng)理 提供市場動態(tài),根據(jù)成本和經(jīng)營風險對不合格的原輔材料投入使 用作出仲裁性的決定。若材料不合格,應負責與供方聯(lián)系以采取相糾正措施。 B 降級 接受不合格的原輔材料、半成品、成品。 對于客戶退貨的產品,經(jīng)營部應填寫《退貨入庫通知單》給倉管員,質檢部應重新檢驗,提供檢驗數(shù)據(jù)。 糾正措施 檢驗部門負責向有關責任部門簽發(fā)《糾正措施要
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